Основные социально-экономические показатели Южно-Казахстанской области за 2014-2015 год



бет1/2
Дата26.05.2018
өлшемі0,54 Mb.
#40747
  1   2
Основные социально-экономические показатели Южно-Казахстанской области за 2014-2015 год



Наименование показателей

2014 год


2015 год


1

2

3

4

1

Валовой региональный продукт (ВРП), млрд.тенге

2 362,4

2560,9

2

ВРП на душу населения, тыс.тенге


855,6

909,8

3

Численность населения, тыс.чел.

2 788,4

2 840,6

4

Среднегодовой прожиточный минимум, тенге

17 439

18 153

5

Уровень безработицы, %

5,3

5,0

6

Месячный расчетный показатель (МРП), тенге

1 852

1 982

7

Минимальная заработная плата, тенге

19 966

21 364



Об исполнении

областного бюджета за 2015 год
За 2015 год доходы областного бюджета составили 390 585,5 млн.тенге, или выполнены на 100,4% к плану и по сравнению с 2014 годом уменьшились на 8 582,7 млн.тенге, или на 2,2%.

млн.тенге



Наименование

2014 год факт

2015 год

Сравнение 2015-2014г

Годовой план

Факт

%

Отклонение

%

сумма

Поступления

399 168,2

389 202,6

390 585,5

100,4

1 382,9

97,8

- 8 582,7

Из них:






















Налоговые поступления

10 441,3

14 776,0

15 215,6

103,0

439,6

145,7

4 774,3

Неналоговые поступления

2 494,4

5 540,6

6 474,2

116,9

933,6

259,6

3 979,8

Поступления от продажи основного капитала

11,0

5,4

15,0

279,6

9,6

135,6

4,0

ТРАНСФЕРТЫ

386 221,5

368 880,6

368 880,6

100,0

0,0

95,5

-17 340,8

Из них:






















Субвенции

254 747,4

255 200,0

255 200,0

100,0

0,0

100,2

452,6

Целевые текущие трансферты

90 840,0

91 634,3

91 634,3

100,0

0,0

100,9

794,4

Целевые трансферты на развитие

37 895,7

20 963,7

20 963,7

100,0

0,0

55,3

-16 932,0


Налоговые поступления при плане 14 776,0 млн.тенге составили 15 215,6 млн.тенге, выполнены на 103,1% к годовому плану или перевыполнялось на 439,6 млн.тенге. По сравнению с 2014 годом поступления увеличилось на 4 774,3 млн.тенге, причиной увеличения поступлений является норматив распределения по индивидуальному подоходному и социальному налогу между областным бюджетом и бюджетами районов, городов.

В целом по области (контингент) по сравнению с 2014 годом поступления по индивидульному подоходному налогу увеличились на 5 960,9 млн.тенге, по социальному налогу на 1 315,0 млн.тенге.

По индивидуальному подоходному налогу в бюджет поступило 8 657,8 млн.тенге, план выполнен на 103,1% или перевыполнение плана составило 260,5 млн.тенге.

По социальному налогу при плане 5 037,6 млн.тенге фактический поступило 5 186,6 млн.тенге, выполнены на 103,0% к годовому плану или перевыполнен на 149,0 млн.тенге.



По неналоговым поступлениям при плане 5 540,6 млн.тенге фактически поступило 6 474,2 млн.тенге или план выполнен на 116,9%, и по сравнению с 2014 годом составляет 59,6% или больше 3 979,8 млн.тенге.

млн.тенге

Наименование

Годовой план

Факт

%

Отклонение

Налоговые поступления

14 776,0

15 215,6

103,0

439,6

Подоходный налог

8 397,3

8 657,8

103,1

260,5

Социальный налог

5 037,6

5 186,5

103,0

148,9

Неналоговые поступления

5 540,6

6 474,2

116,9

933,6

Поступления от продажи основного капитала

5,4

15,0

279,6

9,6


Поступления по трансфертам составили 368 880,6 млн.тенге или выполнены на 100%.

В 2015 году из республиканского бюджета поступило 367 798,0 млн.тенге трансфертов, из них целевые текущие трансферты 90 158,3 млн.тенге, целевые трансферты на развитие 20 963,7 млн.тенге, субвенции 255 200,0 млн.тенге, из резерва Правительства Республики Казахстан выделено 1 476,0 млн.тенге.


Об исполнении областного бюджета по доходам, млн.тенге







Об исполнении затрат областного бюджета
За 2015 год при скорректированном плане на год в сумме 397 110,3 млн.тенге, освоены 396 587,8 млн.тенге или на 99,9%. Объем неосвоенных сумм составило 522,5 млн.тенге. Из них 380,1 млн.тенге по объективным причинам, 142,4 млн.тенге по субъективным причинам.

Наибольший удельный вес в структуре кассового исполнения занимают затраты на образование – 18,2%, здравоохранение – 18,9%, жилищно-коммунальное хозяйство –6,1%, культура, спорт, туризм и информационное пространство – 3,7%, сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды животного мира, земельные отношения – 8,0%, транспорт и коммуникация - – 3,4%.


млн.тенге













Наименование

Годовой план

Исполнение

%

Отклонение

ИТОГО РАСХОДЫ

397 110,3

396 587,8

99,9

-522,5

из них:













Расходы:

382 176,6

381 654,7

99,9

-521,9

Государственные услуги общего характера

6 392,6

6 380,4

99,8

-12,2

Оборона

296,7

295,1

99,4

-1,6

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

11 638,1

11 638,1

100,0

0,0

Образование

72 140,4

72 138,4

100,0

-2,0

Здравоохранение

75 068,5

74 989,2

99,9

-79,3

Социальная помощь и социальное обеспечение

8 256,9

8 255,2

100,0

-1,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

24 269,7

24 269,7

100,0

0,0

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

14 483,9

14 483,4

100,0

-0,5

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

14 705,3

14 705,3

100,0

0,0

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 867,9

31 820,2

99,9

-47,7

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

591,1

589,8

99,8

-1,3

Транспорт и коммуникации

13 550,3

13 550,2

100,0

-0,1

Прочие

19 746,0

19 371,4

98,1

-374,6

Обслуживание долга

103,9

103,1

99,2

-0,8

Трансферты

89 065,3

89 065,3

100,0

0,0

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

5 648,7

5 648,7

100,0

0,0

ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

8 024,3

8 024,3

100,0

0,0

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

1 260,7

1 260,0

99,9

-0,7


Трансферты из республиканского бюджета освоены на 99,9 % (при плане 111 122,0 млн.тенге освоение составило 111 035,9 млн.тенге), из них:

  • Трансферты на развитие – 99,8% (20 963,7 млн.тенге);

  • Текущие трансферты – 99,9% (90 1518,3 млн.тенге).



Из них, по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» при плане 7 953,3 млн.тенге освоение составило 7 921,1 млн.тенге или 99,6%. По программе «Дорожная карта занятости-2020» при плане 5 452,2 млн.тенге освоение составило 5 449,7 млн.тенге или 99,9%.
Социальная сфера
Расходы на социальный блок включают в себя четыре функциональных группы, а именно: образование; здравоохранение; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.




Достарыңызбен бөлісу:
  1   2




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет