Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
047 «Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру»
|
Сипаттама
|
Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сынақтарға дайын ғарыш аппаратар саны
|
|
дана
|
|
|
|
|
|
|
Ұшырылған ғарыш аппаратар саны
|
|
дана
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ҒТМ ҒЖ қолданыстағы ҒА саны
|
|
дана
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және техникалық нормалары менқағидаларына сәйкестігі
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Бюджеттiк шығыстардың көлемi
|
|
|
мың теңге
|
3 397 685
|
3 397 685
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
049 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне туризм объектілерін дамытуғаберілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
Туризм саласының инфрақұрылымын дамыту
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Көк - жайлау» халықаралық тау шаңғысы курортыныңқұрылысы бойынша бекітілген ТЭН-ге сәйкес жобалық-іздеушілік жұмыстарды жүргізу
|
|
бірлік
|
1
|
1
|
|
|
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖСҚ-ны әзірлеу бойынша жоспарланған жұмысты қамтамасыз ету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiшi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК-ның оң қорытындысы
|
|
дана
|
1
|
1
|
|
|
|
Бюджеттiк шығыстардың көлемi
|
|
|
мың теңге
|
556 011
|
556 011
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
060 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
АЭА инфрақұрылымын салу
|
Бюджеттікбағдарламаныңтүрі
|
мазмұнынабайланысты
|
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іскеасырутәсілінебайланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттікбағдарламакөрсеткіштерініңатауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АЭА және ИА инфрақұрылым объектілерімен қамтамасыз ету
|
|
саны
|
4
|
4
|
|
|
|
Түпкіліктінәтижекөрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көзделген қаржыға АЭА және ИА жоспарланған инженерлік инфрақұрылым желілерімен қамтамасыз ету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылыс бекітілген ТЭН-гесәйкес
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділіккөрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы
|
|
айлар
|
6
|
6
|
|
|
|
Бюджеттікшығыстардыңкөлемі
|
|
|
мыңтеңге
|
13 809 171
|
13 809 171
|
|
|
|