Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2015 жылға арналған операциялық жоспары



бет1/5
Дата17.06.2018
өлшемі0,88 Mb.
#42593
  1   2   3   4   5
2015 жылғы « » _________ №

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрлігі

жауапты хатшысының



бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің

2015 жылға арналған операциялық жоспары
1 бөлім. Мемлекеттік органның іс-шарасы

Р/р


Іс-шара

Бюджеттік бағдарламаның коды

Жауапты орындаушы

Орындау мерзімі

Аяқтау нысаны

Жоспарлы мәні

1

2

3

4

5

6

7

1-стратегиялық бағыт. Қаржы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жәрдемдесу




1.1-мақсат. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет




НИ Республикалық және жергілікті бюджеттер кірістерінің ұлғаюы

1.1.1-міндет Салықтарды жинау тиімділігін арттыру




1.1.1.1 Тікелей нәтиже көрсеткіші. Республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамның орындалуы




1

Бюджеттің кіріс бөлігіне салықтардың түсімін ұлғайтудың салық салу базасын кеңейту мақсатында мұнайгаз секторының ірі компанияларында салықтық тексерулер жүргізу

001

МКК

Жарты жылда бір рет

Есепті ақпарат
Мұнайгаз секторының ірі компанияларында жүргізілген салықтық тексерулердің нақты саны


9

2

Электрондық есептілік режиміне көшу бойынша жұмыстар кешенін жүргізу

001

МКК

Ай сайын


Есепті ақпарат

Функционал бойынша атқарылған жұмыс саны/ электронды есеп режиміне жалпы жұмыстар саны *100%



50%

3

Салық және кеден әкімшілендіруді жетілдіру

001

МКК

Ай сайын

Ақапарат,

(белгіленген мерзімнен ауытқу)



100%

4

Кедендік төлемдер мен салықтардың түсуіне бақылау және мониторинг

001

МКК

Ай сайын

Есеп

Бюджетке төленген КТжС / общая сумма салықтардың түсуінің ортақ соммасы*100%


МС- Мәліметтер, е-Қаржымині

100%

5

Кедендік төлемдер және салықтар төлеуде берілген босатылымдарды бақылау

001

МКК

Ай сайын


Анықтама,

Бюджетке төленген КТжС берілген босатылымдардың үлесі.

(∑ 47 т (сомасы) барлық ТД бойынша барлық тауарлар, УН кодына ерекше төлем)/ барлық көлем КТмС*100 ИИСК,ИХД мәлімттер.

КТмС-Кедендік төлемдер мен салықтар


50%

жоғары емес



6

КТжС есепке алуын бақылау

001

МКК

Ай сайын

Бюджеке КТмС төлемге берілген сынақ үлесі


(∑ т 47 (сомасы) барлық ТД бойынша барлық тауарлар, ЗН кодына ерекше төлем)/ барлық көлем КТмС*100 ИХД мәлімттер.


10%

жоғары емес



7

КТжС төлеу мерзімі ұзартуды бақылау

001

МКК

Ай сайын


Бюджеке КТмС төлемге берілген мерзімін ұзарту үлесі

(∑ т 47 (сомасы) барлық ТД бойынша барлық тауарлар, ОП кодына ерекше төлем)/ барлық көлем КТмС*100 ИСК КК,ИХД мәлімттер.




5%

жоғары емес



8

Кеден құнын анықтаудың дұрыстығын бақылау

001

МКК

Ай сайын

Анықтама,

Тауарларға декларацияның жалпы саны кедендік құнда түзетулердің үлесі

Кедендік құнын түзетудің саны/ТД жалпы саны*100%

ТД - тауарларға декларация



5%

9

Қайтару және есепке алуға арналған төлем тапсырмалары туралы мәліметтерді беру бойынша Қазынашылық комитеті мен Мемлекеттік кіріс комитетінің ақпараттық жүйелерінің өзара іс-қимылы

001

ҚК

2015 жылдың 2 жартыжылдығы

Ақпараттық өзара іс-қимыл ережесін бекіту туралы ҚК мен МКК бірлескен бұйрығы

100%


1.1.1.2 Тікелей нәтиже көрсеткіші. Ұлттық қорға түсетін түсімдер бойынша болжамның орындалуы

1

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану туралы жылдық есепті жасау

-

БКД

жыл сайын 1 мамырға дейін

Есеп,

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы 2011 жылғы есептi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы


1

1.1.1.3 Тікелей нәтиже көрсеткіші. Шоғырландырылған бюджеттің кірістеріндегі өндіріп алуға бересі үлесі

1

Салық берешегін салық шаралары мен қолданысқа енгiзiлу міндеттеме сақталуын қамтамасыз ету үшін әдістерді қолдану

001

МКК

Жыл сайын

Есеп

12 ай үшін табыс бюджетке жылдың соңындағы жағдайы бойынша (құқық қорғау органдарына берілген материалдар бойынша) үмітсіз болу үшін берешегін қоспағанда берешек қатынасы



1

1.1.1.4 Тікелей нәтиже көрсеткіші. Кеден төлемдері, салықтар мен өсімпұлдар бойынша берешекті өндіріп алу үлесінің ұлғаюы

1

КТжС бойынша кедендік берешектердің мониторингі

001

МКК

Тоқсан сайын

КТжС түсімінің жалпы көлеміндегі кедендік берешектердің үлесі

Есептік деректер



КТжС жалпы сомасынан 1,5 пайыздан көп емес

2

КТжС бойынша берешектерді мәжбүрлі тәртіпте өтеу мониторингі


001

МКК

Тоқсан сайын

КТжС бойынша берешектерді мәжбүрлі тәртіпте өтеу мониторингі


Берешектің жалпы сомасынан 13 пайыздан кем емес

1.1.2.-Міндет. Бюджеттік кредиттердің уақтылы өтелуін қамтамасыз ету

1.1.2.1 Тікелей нәтиже көрсеткіші. Өтелген бюджеттік кредиттердің үлесі

1

Кредит шарттары бойынша міндеттемелерді қарыз алушының орындауын бақылау және мониторинг

001

БКД

Тоқсан сайын

ЕСД-ға есеп

(Жоспардағы бюджеттік кредиттерді төлеу үлесі %,)

Y=∑ нақты төлемдер/∑ жосраланған толем *100%


100%

1.2- мақсат. Бюджеттік жоспарлау

«Мемлекеттік органдардағы ысырапшылдық» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикаторы» НИ

Орташа республикалық мәннен төмен емес шығыстарды орындаумен ББӘ үлес салмағы НИ

1.2.1-міндет. Бюджеттен бөлінген қаражаттың нәтижелігін арттыру

1.2.1.1- Тікелей нәтижелер көрсеткіші. ББД бюджеттік өтінімдерінің мемлекеттік органдар стратегиялық жоспарларының көрсеткіштеріне сәйкес келуі

1.

Республикалық және (немесе) жергілікті бюдже шығындарының артуын немесе кірістердің азаюын жорамалдайтын НҚА жобаларын қарастыру


001

БЖД

Тоқсан сайын

НҚА

(Республиканскалық бюджеттік комиссияда қолданған НҚА санының барлық қарастырылған НҚА ортақ санына қатынасы *100%)



100%

ҚАҚБД

ӘСБД

ӨККБД

ТКШБД

МОБД

2.

Республикалық бюджеттің шығындарын жасау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және үйлестіру, соның ішінде ББӘ шығындарының шектеулерін анықтау, жоспарлы кезеңдегі жаңа бастама шектеулері


001

БЖД

Жыл сайын

Үш жылдық кезеңге арналған бюджетті бекіту туралы НҚА

(қабылданған НҚА саны жоспарланған НҚА ортақ санына*100%)



100%

3.

Республикалық бюджеттің шығындарының көлемін анықтау( жетекшілік ететін ББӘ шығындарын, жоспарлы кезеңге жаңа бастамалар шектеуін анықтау,)


001

ҚАҚБД

Жыл сайын

Республикалық бюджеттің шығындарының көлемін анықтау бойынша БЖД ақпарат


100%

ӘСБД

ӨККБД

ТКШБД

МОБД

ҚАҚБД

4.

ББӘ бюджеттік өтінімдерін қарастыру және нақтылау, республикалық бюджетті секвестрлеу, және түзету бойынша ұсыныстар дайындау


001

БЖД

Тоқсан сайын

НҚА

(Қабылданған НҚА санының өткізілген нақтылау және бюджетті түзетудің отрақ санына қатынасы*100 %)



100%

5.

Жетекшілік ететін мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының «Бюджеттік бағдарламалар» 7 бөлімін және мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламалар жобасын қарастыру


ҚАҚБД

«Республикалық бюджет туралы» ҚР Заңына сәйкестігін қарастыру


ӘСБД

ӨККБД

ТКШБД

МОБД

6.

ББӘ бюджеттік өтінімдерін қарастыру және нақтылау, республикалық бюджетті секвестрлеу, және түзету бойынша ұсыныстар дайындау



ҚАҚБД

Жетекшілік ететін мемлекеттік органдар бойынша республикалық бюджетті секвестрлеу және түзету, нақтылау бойынша тұжырымдама дайындау


ӘСБД

ӨККБД

ТКШБД

МОБД

7.

Республикалық бюджет туралы заңды жүзеге асыру бойынша қаулыға республикалық бюджеттің приоритетті инвестициялар тізімін құру


001

БЖД

Тоқсан сайын

НҚА
(Қабылданған НҚА санының өткізілген нақтылау және бюджетті түзетудің отрақ санына қатынасы*100 %)

100%

8.

Республикалық бюджеттің приоритетті инвестициялар тізіміне ұсыныстар дайындау



ҚАҚБД

Республикалық бюджеттің приоритетті инвестициялар тізіміне ұсыныстар жолдау


ӘСБД

ӨККБД

ТКШБД

МОБД

9.

Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары көрсеткіштерінің РББӘ шығындарының көлеміне сәйкестігін мониторингтеу

001

ҚАҚБД

Тоқсан сайын

(РБ құру, нақтылау қорытындылары бойынша)




Ақпарат

Мем органдардың стратегиялық жоспарлары көрсеткіштерінің РББӘ шығындарының көлеміне сәйкестігінің %





100%

ӘСБД

ӨККБД

ТКШБД

МОБД

10.

Жоспарлау саласы бойынша нормативті құқықтық актілер дайындау


001

БЗД

Қажеттілігіне қарай

НҚА

(қабылданған НҚА саны жоспарланған НҚА ортақ санына*100%)




100%

11.

Жоспарлы кезеңге республикалық бюджет, республикалық бюджетті жүзеге асыру туралы қаулы, туралы заң жобаларын дайындау, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу


001

БЖД

Тоқсан сайын

(РБ құру, нақтылау қорытындылары бойынша)




НҚА

(қабылданған НҚА саны жоспарланған НҚА ортақ санына*100%)




100%

12.

Жетекшілік ететін меморгандар бойынша жоспарлы кезеңге республикалық бюджет, республикалық бюджетті жүзеге асыру туралы қаулы, туралы заң жобаларына, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге ұсыныстар дайындау


ҚАҚБД

Жоспарлы кезеңге республикалық бюджет туралы заң жобаларына ұсыныстар дайындау


100%

ӘСБД

ӨККБД

ТКШБД

МОБД

13.



Қазақстан Республикасы Бірыңғай бюджеттік сыныптаманы дайындау және бекіту бекіту





001

БЗД

Қажеттілігіне қарай

НҚА

(қабылданған НҚА саны жоспарланған НҚА ортақ санына*100%)




100%

14.

Республиканскалық бюджет комиссияның отырысын дайындау және өткізу

001

БЖД

Ай сайын

Ақпарат
Уақыттылылық және сапалылық

(РБК дайындалған отырыс санының өткізілген отырыс санына қатынасы

*100%)


100%

Задача 1.2.2. Обеспечение качества исполнения бюджета

1.2.3.1 Тікелей нәтиже көрсеткіші. ББӘ бюджеттік бағдарламаларының бюджеттік мониторингпен толық қамтылуы

1.

Республикалық бюджет шығыстарының атқарылуын және республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерді өңірлердің игеруін талдау

001

ЕСД

Ай сайын

Аналитикалық есеп

(жоспарланған уақыттан ауытқу)




по АРБП до 20 числа; по целевым трансфертам до 22 числа

2.

Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерді іске асыру туралы ай сайынғы талдамалы есептерді қалыптастыру

001

ЕСД

Ай сайын

ҰЭМ-ге аналитикалық есеп

(жоспарланған уақыттан ауытқу)




30-ы күніне дейін


3.

Республикалық бюджеттің шығыс бөлігінің, сондай-ақ ағымдағы қаржы жылы тоғыз айының қорытындысынан бастап, ЖАО нысаналы трансферттер есебінен іске асыратын бюджеттік бағдарламалардың күтілетін атқарылуын болжамдау

001

ЕСД

Ай сайын

Басшылыққа аналитикалық есеп

(жоспарланған уақыттан ауытқу)



30-ы күніне дейін


4.

Үкімет резервінен қаражат бөлу туралы мемлекеттік органдардың қолдаухаттарын қарау

001

ЕСД

Тоқсан сайын

Меморгандарға ҚР Үкіметінің қаулы жобаларына қорытындылар

(Дайындалған қорытындылар санының келіп түскен қаулы жобаларының санына қатынасы*100%)

100%

5.

Республикалық бюджеттің міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын уақытылы қалыптастыру және бекіту


001

ҚК

Жыл сайын, желтоқсан

Ағымдағы жылға арналған республикалық бюджет бойынша бекітілген жиынтық қаржыландыру жоспарлары
(%, ҚК келіп түскен РББӘ қаржыландыру жоспарларының жобалары/ РББӘ бекітілген қаржыландыру жоспарлары *100%)

100 %



Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет