Мақсат: Байланыстың тұрақты дамуы
№
|
Мақсатты индикаторлар/ нәтижелілік көрсеткіштер ****
|
1 кезең
|
2011 ж
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж
|
1
|
Байланыстың саласындағы қызмет сапасын тұрғынның қанағаттылығының деңгейi,%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1.Міндет: Байланыстың дамуы
|
1
|
2015 жылға жергiлiктi телефон байланысының цифровизацииының 100% деңгейiнiң табысы
|
87,5
|
88,1
|
88,7
|
90
|
92
|
2
|
Тұрғынның компьютер сауаттылығының деңгейi, 2015 жылға 80%ке дейiн
|
-
|
50
|
60
|
70
|
80
|
3
|
Жылжымалы байланысының қызметтерiмен қамтамасыз ету пунктері 1000-ден және көп, %
|
88
|
90
|
95
|
100
|
100
|
Жету жолдары:
Бағдарламаның iске асырулары мерзiм бойы жыл, сонымен бiрге электрондық қалыптағы мемлекеттiк қызметтердiң көрсетудiң бiр бөлiгiндегi компьютер сауаттылығының мемлекеттiк қызметшiлерi жас шамасындағы тұрғынның үйренуi 16 мен 74 пен аралығындағы есептейдi.
Байланыс құралдарының дамытулары түпкi мақсатпен қызметтердiң көрсетуiнiң көлемдерi және олардың сапалық сипаттамаларын кезеңдi жақсартуды ұзарту болады. Бұл тұрғынның азат рұқсатының қамтамасыз етуi және байланыстың қызметтерiнiң кең спектрiне облыстың аумағындағы субъекттерiнiң мүмкiндiк туғызады.
Құрылыс
Міндет: Тұрғын –үйге қол жеткізуді қамтамасыз ету
№
|
Мақсатты индикаторлар/ нәтижелілік көрсеткіштер ****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2011 ж
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж
|
1
|
Құрылыс жұмысының ФМИ, %
|
170,6
|
107,0
|
107,0
|
107,0
|
107,0
|
2
|
Адамдар тұратын ғимараттарды пайдалануға қосу
|
8,0
|
4,6
|
5,0
|
5,4
|
5,9
|
1. Міндет: Құрылыстың өсуін қамтмасыз ету
|
1
|
Құрылыс жұмыстарының көлемдерi, мың теңге
|
4821,1
|
5158,6
|
5519,7
|
5906,1
|
6319,5
|
2
|
1-шi адамға есептеудегi тұрғын-үйдiң енгiзуi, 2015 жылы 0,09 кв.м астам (2010ж – 0,1 кв.м)
|
0,126
|
0,073
|
0,079
|
0,085
|
0,093
|
Жету жолдары:
Бағдарламаның iске асырулары мерзiм бойы, облыстық және жергiлiктi бюджеттердi қаржыландыру есебiнен республикалық бюджеттi арендалық тұрғын-үй және тұрғын-үйдiң қалпына келтiруiн құрылысы, сонымен бiрге жеке тұрғын-үй құрылысына ынталандыру және жәрдемдесудi жоспарланады.
Мақсат: Қала құрылысы жобаларын жүзеге асырудың тиімді механизімін құру
№
|
Мақсатты индикаторлар/ нәтижелілік көрсеткіштер ****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
2015 ж.
|
|
Қала құрылыс жобалардың iске асырудың тиiмдi тетiгiнiң жасауы
|
1.Міндет: Пункт уық аумақтардың тиiмдi дамыту және құрылыс ошағы
|
1
|
Геологиялық iздеудi өткiзу, топагрофо - геодезиялық түсiру, өңдеу бас жоспар (бір.(млн теңге)), оның ішінде
|
|
|
|
|
|
|
Ғ.Мұстафин кенті
|
|
|
|
1(24,9)
|
|
|
Доскей а.
|
|
|
|
1(19,9)
|
|
|
Дубовка с.
|
|
|
|
|
1(13,1)
|
|
Көкпекті с.
|
|
|
1(19,9)
|
|
|
Жету жолдары:
1 кезең. Көкпекті с. бас жоспарларды әзірлеу қамтамсыз етіледі.
2 кезең. Ғ.Мұстафин кенті, Доскей а., Дубовк с. бас жоспарларды әзірлеу қамтамсыз етіледі.
Жол және автокөлік
Мақсат: Экономикалық аумақтың байланысын жақсарту
№
|
Мақсатты индикаторлар/ нәтижелі-
лік көрсеткіштер ****
|
1 кезең
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж
|
1
|
Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының жақсы және қанағаттанарлық күйдегі үлесі, % (2009 ж – 40,7%)
|
42
|
45
|
47
|
50
|
52
|
2
|
П/км жолаушы айналымының көлемi, млн.п/км (2009 ж – 0,008 млн.п/км)
|
0,226
|
0,232
|
0,238
|
0,244
|
0,250
|
1.Міндет: Заманауый талаптарға сәйкес келетін, транспорт құралдарының қауіпсіз және кедергісіз жүруі үшін, автокөлік саласының инфрақұрылымы деңгейін арттыру
|
1
|
Жолдардың құрылыс және қалпына келтiруi, км
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Автомобиль жолдарының iргелi және орташа жөндеуi, км
|
55
|
35
|
27
|
30
|
32
|
2.Міндет: Автобустық маршруттардағы ішкі аудандық көліктік хабарламаны ұйымдастыру
|
1
|
Еншi қатынасымен жолаушылар автокөлiгiмен жетiлген деңгейі,%
|
89
|
89
|
89
|
89
|
90
|
Жету жолдары:
Көрcетiлген мақсаттардың табысы аудан елдi мекендерiндегi арқасында жыл сайын жөндеу және автомобиль жолдарының орташа, iргелi және ағымдағы жөндеу ескеретiн мазмұндарын күтiледi.
Жол инфрақұрылымының дамытулары мақсаттардағы басым бағыттармен анықталған:
1) ауданның автокөлік жоладырн күрделі және орта жөндеу;
2) бағдаршам объекттерi және жол таңбаларының қою және пайдалануы;
3) 2015 жылға дейін қанағатты және жақсы күймен жолдардың үлкеюi
Шаруашылықтың тұрмыстық-коммуналдығы
Мақсат: Тұрғындарды сапалы коммуналдық қызметтермен қамтамасыз ету
№
|
Мақсатты индикаторлар/ нәтижелілік көрсеткіштер ****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2011 ж
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж
|
1
|
Тұтынушыларды коммуналдық қызмет сапасымен қанағаттандыру деңгейі, (2009 ж. - 48,3%)
|
47,2
|
47,6
|
48,1
|
48,5
|
49,1
|
2
|
АЕМ орталықтандырылған жылу қуатымен қамтамасыз етуге қол жетімділіктің артуы, %
|
5
|
6
|
6,2
|
6,2
|
11,5
|
3
|
АЕМ орталықтандырылған сумен қамтамасыз етуге қол жетімділіктің артуы, %
|
74,4
|
76,6
|
78,9
|
83,7
|
87,1
|
4
|
АЕМ сумен қамтамасыз етуге қол жетімділіктің артуы, %
|
24
|
24,9
|
26
|
26
|
27
|
1.Міндет: Коммуналдық жүйелерді модернизациялау және дамыту
|
1
|
Жабдықтаумен пункт, мұңсыз, олардың жалпы сандарына еншiсiн үлкеюi, 2015 жылы 100% дейін
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2
|
Су құбырының желiлерiнде апаттардың саны, бір.
|
35
|
42
|
39
|
37
|
35
|
3
|
Жөнделген желiлердiң су бөлуiнiң жөндеуде мұқтаж сумен жабдықтауларының желiлерiнiң ортақ созылымдығынан деңгейі, %
|
35,7
|
12,2
|
5,7
|
17,5
|
18,3
|
4
|
Ауылшаруашылық елдi мекендердегi ауыз суды есепке алуының құралдарының тұрғынының қамтуы, %
|
28
|
34
|
38
|
41
|
55
|
5
|
Алмастырылған жылу желiлерiнiң созылымдығы, км
|
2
|
2,5
|
3
|
3,5
|
4
|
6
|
Буменге және жылу желiлерi апаттардың саны, бір.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
Канализациялық желiлерде апаттардың саны, бір.
|
2
|
5
|
8
|
5
|
5
|
8
|
Сарқынды сулар толық биологиялық тазарту арқылы өткiзген, мың куб.м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.Міндет: Тұрмыстық қордың тиісті эксплуатациясын қамтамасыз ету
|
1
|
Талап ететiн iргелi жөндеулердi кондоминиумның объекттерiнiң еншiсi, %
|
80
|
79,3
|
78,5
|
77,8
|
77,0
|
2
|
Түскен коммунальдық меншiктерге пәтерлерiнiң қалпына келтiруi, бір.
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
Жету жолдары:
1 кезең. Бірінші кезең бойынша сумен жабдықтау желілеріне тексеру жұмыстарын жүргізу, ТЭН және ЖСҚ әзірлеу, ауылдық елді мекендер бойынша сумен жабдықтау сызбасын әзірлеу, су қорлары бар екенін растау жұмыстарын өткізу қажет.
2 кезең. Екiншi кезеңде жаңа объекттердiң қалпына келтiрудi, құрылысына және коммуналдық жүйелердiң саласындағы iргелi жөндеу бағытталған шаралар iске асыруға жоспарланады.
Қойылған мақсаттық индикаторлар және есептердiң көрсеткiштерiнiң табыстары үшiн мақсаттық индикаторлардың игерiлген жүйесiнiң негiзi, тиiстi сапасының коммуналдық қызметтерiнiң тұрғынның қамтамасыз етуiн тиiмдiлiктiң бағасы үшiн қажеттi мәлiметтiң жиын және талдауына сумен жабдықтау және су бөлудiң объекттерiнiң құрылысы бойынша бағдарламаның iске асыруының жүйелi түрде барлауы қажеттi өткiзуге мерзiм бойы керек болады
Прогноз на 2011-2015годы
Наименование работ
|
Прогноз (объемы и источники могут быть изменены в пределах средств, предусмотренных в бюджете)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
РБ
|
ОБ
|
МБ
|
РБ
|
ОБ
|
МБ
|
РБ
|
ОБ
|
МБ
|
РБ
|
ОБ
|
МБ
|
РБ
|
ОБ
|
МБ
|
Реконструкция водопроводных сетей с.Центральное
|
8520
|
147447
|
0
|
|
|
в т.ч. по бюджетам
|
8520
|
|
|
147447
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопроводных сетей с.Дубовка
|
185601
|
0
|
0
|
|
|
в т.ч. по бюджетам
|
154068
|
31533
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопроводных сетей с.Уштобе
|
410982
|
0
|
0
|
0
|
0
|
в т.ч. по бюджетам
|
358433
|
52549
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопроводных сетей с.Кызылкаин (с.Березняки)
|
0
|
0
|
108679
|
191775
|
263761
|
в т.ч. по бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
108679
|
|
|
153420
|
38355
|
|
|
263761
|
|
Реконструкция водопроводных сетей с.Каражар
|
0
|
0
|
178797
|
263761
|
0
|
в т.ч. по бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
178797
|
|
|
211009
|
52752
|
|
|
|
|
Реконструкция водопроводных сетей с.Новостройка
|
0
|
118198
|
71020
|
0
|
0
|
в т.ч. по бюджетам
|
|
|
|
94558
|
23640
|
|
71020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопроводных сетей п.Ботакара
|
76843
|
23941
|
0
|
0
|
0
|
в т.ч. по бюджетам
|
|
76843
|
|
|
|
23941
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопроводных сетей с.Акбел
|
124269
|
0
|
0
|
0
|
0
|
в т.ч. по бюджетам
|
|
110800
|
13469
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопроводных сетей с.Заречное
|
73934
|
0
|
0
|
0
|
0
|
в т.ч. по бюджетам
|
|
|
73934
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопроводных сетей с.Новоузенка
|
19827
|
0
|
0
|
0
|
0
|
в т.ч. по бюджетам
|
|
|
19827
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская
|
0
|
0
|
300461
|
0
|
0
|
в т.ч. по бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
240369
|
60092
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопроводных сетей с.Корнеевка
|
0
|
0
|
249623
|
0
|
0
|
в т.ч. по бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
199698
|
49925
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
899976
|
289586
|
908580
|
455536
|
263761
|
в т.ч. по бюджетам
|
521021
|
271725
|
107230
|
242005
|
23640
|
23941
|
798563
|
110017
|
0
|
364429
|
91107
|
0
|
0
|
263761
|
0
|
4 бағыт: «Ауылды аумақтарды дамыту, экология»
Мақсаты: Ауылдың жақсы өмір сүру жағдайын құру
№
|
Мақсатты индикаторлар/ нәтижелілік көрсеткіштер ****
|
2011 ж
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж
|
1
|
Ауылды елді мекендердің жоғары даму потенциалдарымен, бір.
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
2
|
Тірек ауылшаруашылық елді мекендер саны (агроқалашықтар),бір.
|
-
|
4
|
4
|
4
|
4
|
1. Міндет: Ауданның тұрғылықты пункттерінде өмірмен қамтамасыз етудің тиісті жағдайларын жасауға көмектесі
|
1
|
Ауылға бiлiмнiң мамандарының тартуы, ад.
|
36
|
44
|
7
|
8
|
6
|
2
|
Ауылға денсаулық сақтаудың мамандарының тартуы, ад.
|
9
|
6
|
6
|
5
|
4
|
Жету жолдары:
Пункт аласа және биiк экономикалық әлуетпен (2020 6.02.12 №5 жылдан бос еместiктiң бағдарламасының iске асыруының сұрақтары бойынша мекеме аралық комиссия мақұлданған) 2012 жылға дамытуды биiк және аласа экономикалық әлуетi бар Снп анықталуға уық анықтаулары үшiн белгiлерiнiң бекiтуi туралы 28.07.11 №28-2/430 жылынан ҚРының Мэртының ҚРының АШМының бiрлескен бұйрығына сәйкес ауылшаруашылық.
Тiрек ауылшаруашылық пункт iшiнен биiк потенциалмен уық қарағанды облысының дамытуларын тiзiмiнiң бекiтуi туралы №09/06-шы 2012 жылдың 16 наурызындағын қарағанды облысының әкiмшiлiгiнiң қаулысымен тiзiм тiрек ауылшаруашылық пункт нығайтылған.
Ауылшаруашылық аумақтардың әлеуметтiк тартымдылықты жоғарылатуы үшiн бағдарламаның әсерлерi мерзiм бойы (ең алдымен жаңадан көрiнген) мамандардың ауылшаруашылық жерiне тарту есептейдi, кадрлардағы дефициттiң қысқартуы үшiн.
Мақсат: Қоршаған ортаны ластану деңгейін төмендеті және табиғи ортаны сапасын тұрақтандыру
№
|
Мақсатты индикаторлар/ нәтижелілік көрсеткіштер ****
|
2011 ж
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж
|
1
|
Зиянды заттардың жалпы лақтыруларын төмендету, мың тонн
|
3,7
|
3,7
|
3,6
|
3,6
|
3,6
|
Міндет: Атмосфералық ауаны қорғау
|
1
|
Тұрақты көз шегiнетiн ластайтын заттардың атмосферасына лақтырулар, мың тонна
|
3,7
|
3,7
|
3,6
|
3,6
|
3,6
|
Жету жолдары:
1 кезең қойылған мақсаттар және есептердiң табысының келесi жолдарымен бейнеленедi: энергетикалық көмiрлердi сөндiрудiң жаңа технологиялары, тазартуды жүйедегi жаңа ұрпақтың шаң газ тазарту жабдығының енгiзуi, өткелi есептейдi жылу. Борисенко қоюды өндiрiстiң қатарындағы енгiзу.
2 кезең өртке қарсы және қор профилактикалық шаралардың мемлекеттiк Лесноесiнде, коммуналдық қалдықтардың өңдеуiнiң қазiргi технологияларының енгiзуi, ормандылықтың үлкеюi iрi өнеркәсiптiк кәсiпорындар, газ тазартуды қалпына келтiрудi, домен пештерiнiң техникалық қайта жабдықтауы, тазарту қоюларды алмастыруды, қоқыс қайта өңде зауыттың құрылысы, өткiзу.
Тұрақты негізде табиғи қорлардың қорғауға және тиiмдi қолдануы бойынша жұмыстар жүргiзiледi.
4 Бағыт: «Мемлекеттік қызметтер»
Мақсат: Әлеуметтік-маңызы бар қызметтерді көрсетудің сапасын арттыру
№
|
Мақсатты индикаторлар/ нәтижелілік көрсеткіштер ****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2011 ж
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж
|
1
|
Әлеуметтiк – маңызы бар қызметтердiң көрсету сапасы тұрғындармен қанағаттану деңгейі, %
|
85
|
88
|
91
|
94
|
98
|
1.Міндет: Электронды нысанға аударылған әлеуметтік-маңызы бар қызметтер санын арттыру
|
1
|
Электронды нысанға аударылған әлеуметтік-маңызы бар қызметтер санын арттыру
|
15
|
60
|
100
|
100
|
100
|
Жету жолдары:
Заңды және жеке тұлғалармен тұрақты жұмысты негiзде қойылған мақсаттар және есептердiң табысы бағдарламаның әсерлерi мерзiм бойы, мемлекеттiк қызмет көрсететiн жергiлiктi атқарушы органдардың процесстерiнiң iшкi кәсiпкерлiктерiнiң тексерудi өткiзу; мемлекеттiк және басқа қызметтердiң (мемлекеттiк және басқа қызметтердiң көрсетуiнiң регламенттерi Икттi қолданып, облыстың жергiлiктi атқарушы органдары ақпараттық қауiпсiздiктiң қамтамасыз етуiнiң сұрақтары бойынша құрастыруды ереже және анықтамалар және нормативтiк - анықтама мәлiметi облыстың Бiртұтас базасы, құжаттаманың классификаторларының жүргiзуi деңгейде) электрондық қалыбында көрсету бойынша техникалық және нормативтiк құжаттар әзірлеу; интернет ресурстарға қосылу, мемлекеттік қызметтерге бағытталған; жұмыс iстейтiн ақпараттық жүйелердiң төңiрегінде ГБД мен өзара әрекеттесудiң тетiктерiн жасау; ҚР ЕСЭДО жергілікті атқарушы органдарды қосу; аудан әкімінің Е-акимат сервистік орталығының техникалық инфрақұрылымын дамыту; мемлекеттік электрондық және басқа да қызметтерді көрсететін жергілікті атқарушы органдардың ішкі бизнес-үрдістерді автоматтандыру үшін ақпараттық жүйелерді құру; ЖАО қызметінде АЖенгізуді аяқтау; қайта құрылған мамандандырылған программалық қамтамасыз етуге оқу бағдарламалары, электрондық оқу құралдарының өңдеуi және оқулықтарды бiтiру.
Мақсат: Жергілікті деңгейде мемлекеттік басқару функциясын іске асырудың тиімділігін жоғарылату
№
|
Мақсатты индикаторлар/ нәтижелілік көрсеткіштер ****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2011 ж
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж
|
1
|
Жергiлiктi атқарушы органдардың (процесстер) функцияларының
автоматтандырылған орташа дәрежесі
|
-
|
65
|
70
|
75
|
80
|
1. Міндет: Ақпараттық жүйелерді құру мен дамыту
|
1
|
ЖАО қызметінде автоматтандырылған ақпараттық жүйелер құру (АЖ бойынша ЖАО саны)
|
39
|
40
|
42
|
41
|
40
|
Жету жолдары:
1 кезең. Осы кезеңде есептейдi: мемлекеттiк қызмет көрсететiн процесстердiң iшкi кәсiпкерлiктерiнiң тексеруi ет өткiзу; мемлекеттiк және басқа қызметтердiң көрсетуiнiң регламенттерi мемлекеттiк және басқа қызметтердiң электрондық қалыбында көрсету бойынша техникалық және нормативтiк құжаттаманы ИКТ қолданып жасау, облыс ақпараттық қауiпсiздiктiң қамтамасыз етуiнiң сұрақтары бойынша құрастыру және анықтамалар және нормативтiк - анықтама мәлiметi облыстың Бiртұтас базасының классификаторларының жүргiзуiнiң ережелерi, құжаттамасыз ету деңгейі; негiзгi компоненттерге мемлекеттiк қызметтердiң көрсетуiне және әлеуметтiк қажеттi сервистердiң беру бағдарлалған қорларының интернетi қосу;
2 кезең. Екiншi кезеңде электрондық мемлекеттiк және басқа қызмет көрсететiн iшкi бизнес- процесстерлердi автоматтандыру үшiн ақпараттық жүйелердiң қатары ет жасауға есептейдi.
Бағдарламаның iске асырулары мерзiм бойы электронды құжатайналымы жүйесіне енгізілген жұмыс орындар санынын арттыру жоспарлануда, «электронды әкімдік» материалдық –техникалық базасын және инфрақұрылымын дамыту.
5. ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР
млн. тенге
Басқармалардың атауы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
«Білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ
|
162,6
|
222,9
|
372,8
|
187,1
|
472,5
|
«Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
|
88,8
|
81,3
|
90,3
|
94,7
|
94,7
|
«ТКШ, ЖК және АЖ» ММ
|
1527,5
|
1175,4
|
1204,6
|
1056,6
|
693,2
|
«Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ
|
61
|
107,2
|
14,3
|
36,4
|
37,1
|
«Ішкі саясат бөлімі» ММ
|
1,5
|
1,6
|
1,8
|
1,9
|
1,9
|
«Құрылыс, сәулет және қалақ құрылысы бөлімі» ММ
|
256,9
|
230,6
|
370,9
|
324,8
|
293,1
|
«Ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
|
67,4
|
1015,1
|
9,5
|
26
|
275
|
«Кәсіпкерлік бөлімі» ММ
|
1783,3
|
1205,9
|
373
|
20,0
|
20,0
|
«Аудандық медициналық бірлестігі» КМҚК
|
202,9
|
199,1
|
236,5
|
289,8
|
328,9
|
Барлығы
|
4151,9
|
4239,1
|
2673,8
|
2037,3
|
2216,4
|
*- Қажет ресурстар 2011-2015 жж бюджетінде қарастырылған, қаражаттар шегінде нақтыланып өзгертіледі.
**- 2010-2014жж балаларды мектепке дейінгі тәрбие және оқумен қамтамасыз ету бойынша «Балапан» бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде.
***- 2011-2020жж Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде.
****- Мақсатты индикаторлар мен көрсеткіштердің маңызының саны, ҚР заңнама жылына сәйкес бюджетттік сәйкес жылдарға, республикалық және жергілікті бюджеттерді бекітіп нақтылағанда нақтыланып және өзгертіле алады.
БАҒДАРЛАМАНЫ БАСҚАРУ
5 жылға арналған Бұқар жырау ауданының даму бағдарламасын «Бұқар жырау ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ жүзеге асырады.
Бағдарламаны басқару үдерісін келесі кезеңдер құрайды:
мониторинг;
бағалау;
бақылау.
Аймақты даму мониторингі жылда екі рет жасалады: жартыжылдық бойынша және жыл қорытындысы бойынша.
Аймақтың даму бағдарламасының әзірлеу мен іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар өз құзыретінде (бірінші жартыжылдық қорытындысы және жыл қорытындысы бойынша) бойынша жылына екі рет, «Бұқар жырау ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бағдарламаны жүзеге асырудың оралымды есебін ұсынады (жоспарланған параметрлерден бас тартқан жағдайда, жеткізілген нәтижелер, міндеттер, нақты орындалған шаралар туралы есеп- ауытқу себептері туралы).
Аймақтың даму бағдарламасының әзірлеу мен іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар өз құзыретінде (бірінші жартыжылдық қорытындысы және жыл қорытындысы бойынша) бойынша жылына екі рет, оралымды есеп негізінде Бағдарламаның іс-шаралары жоспары мониторингін жүзеге асырылады және Қарағанды облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына ұсынады жартыжылдықтың қорытындысы бойынша есеп берудің 1 тамызына дейін, жыл қорытындысы бойынша 1 ақпанға дейін.
Талдаудың логико-құрылымдық матрицасы мониторингтің және Бағдарламаны іске асыру барысында, қорытындысында бағалаудың қажет құралы, сондай-ақ, оның толық құрылымы қысқа және жеңіл оқылатын түрінде айқындап, бағдарламалық құжат жобасының сапасын бағалауға көмектеседі. Талдаудың логико-құрылымдық матрицасының құрылымы кестеде көрсетілді.
Талдаудың логико-құрылымдық матрицасының типтік құрылымы
Бағдарламаның құрылымдық бөлімдері
|
Сандық индикаторлар
|
Мерзімдер
|
Ауытқуының себептері
|
Жұмысты жақсарту бойынша шаралар
|
Жауап-тылар
|
Бағыттар
|
Жоспар
|
Іс жүзінде
|
Ауыт-қуы
|
|
|
|
|
Мақсат
|
|
|
|
|
|
|
|
Міндеттер
|
|
|
|
|
|
|
|
Іс-шаралар
|
|
|
|
|
|
|
|
Қорлар
|
|
|
|
|
|
|
|
Мониторингтің нәтижелері болып әр-түрлі жақтардың өзара қамтамасыз етуді талдауы есебімен дайындалған өзекті қорытындылар, және де осы бағдарламалардың жүзеге асыру барысына сырттай ортаның әрекет ету және жоспарлған іс-шараларды іске асырудың тиімділігін жоғарлату мен қойылған мақсаттарға жетуге бағытталған қажетті шараларды қолдануы.
2. Аймақтың даму бағдарламасының әзірлеу мен іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар өз құзыретінде үш жылдың өтуі бойынша (кезең аралық) және жоспарлық кезеңнің өтуіне байланысты (соңғы) «Бұқар жырау ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» Мемлекеттік мекемесіне ұсынады.
3. Ауданның даму Бағдарламасының жүзеге асырылуына бақылау Бұқар жырау аудандық мәслихаты арқылы жүзеге асырылады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ҚЫСҚАРТЫЛЫМДАРДЫҢ ТІЗІМІ
АҚ ҰАТ – Акционерлік қоғам «Ұлттық ақпараттық технологиялар»;
АӨК – Агроөнеркәсіптік кешен;
БАЖ – Басқарудың автоматтандырылған жүйесі;
ХДҰ-Халықаралық денсаулық сақату ұйымы;
ЖОО- Жоғарғы оқу орны;
МӘМК – Мемлекеттік мекенжайлы әлеуметтік көмек;
ММБ– Мемлекеттік мәліметтер базасы;
МБЖ – Мемлекеттік балалар жәрдемақысы;
ЖЖМ-Жанар жағар май;
МО – Мемлекеттік орган;
ТМККК- Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі;
ТГҚ- Топтық газдық қондырғылар;
МБЖ- Мемлекеттік балалар жәрдемақысы;
ММ- Мемлекеттік мекеме;
ТРК- Тау-руда компаниясы;
БЖСМ – Балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі;
Е-әкімдік – Электронды әкімдік;
ЭҚБЖ –Электронды құжат айналымның біріңғай жүйесі;
БКО – Біріңғай көліктік орта;
ТКШ – Тұрмыстық-коммуналдық шаруашылық;
БЖАИЖ ж КАТ- Балалар жасындағы ауруды интеграциялау және компьютерлік адаптация тренинг;
АКТ –Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар;
АЖ – Ақпараттық жүйе;
АЖ АТ –Ақпараттық жүйе «Мекенжайлық тізілім»;
ЖК –Жеке кәсіпкер;
ЖКИ – Жеке көлем индексі;
КарМУ – Қарағанды мемлекеттік универстиеті;
ШҚ- Шаруа қожалығы;
КМК – Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын;
ЭБЖ- Электр беру желілері;
ЖАО – Жергілікті атқарушы орган;
ШОБ – Шағын және орта бизнес;
БАМ – Байланыс және ақпарат министрлігі ;
ХДП – Халықтық демократиялық партия;
ҮЕҰ – Үкіметтік емес ұйымдар;
ПББ- Пошта байланысы бөлімі;
ӨК- Өндірістік кооператив;
ПБЖБ- Пошта байланысының жылжымалы бөлімі;
СДА- Селолық дәрігерлік амбулаториясы;
БАҚ- Бұқаралық ақпарат құралдары;
СМЖ – Сапа менеджменті жүйесі;
СЕМ – Селолық елді мекендері;
ӘКК– Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация;
СУА- Селолық учаскелік аурухана;
ЭҚЖ- Электронды құжатайналым жүйесі;
ЖШС- Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;
КД- Көмір Департаменті;
ЭҮ- Электронды Үкімет;
ЭҚЖ – Электронды құжат айналым жүйесі;
Достарыңызбен бөлісу: |