Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Тавдинского района» Документированная процедура
«Управление документацией СМК»
СМК ДП – 01-2017 Экземпляр № 1 стр.26 из 55
Лист рассылки и ознакомления
ФИО
Должность
№ копии
Дата выдачи
бумажной
копии
Подпись
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Тавдинского района» Документированная процедура
«Управление документацией СМК»
СМК ДП – 01-2017 Экземпляр № 1 стр.27 из 55
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Форма плана мероприятий
для проведения корректирующих и предупреждающих действий
№
п/п
Несоответствие
Причина
несоответствия
Мероприятие
Ответственное лицо
Срок
выполнения
Отметка о
выполнении
Отметка о
результативн
ости КД и ПД
Руководитель группы аудиторов: ______________
______________________________
«__» ________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО:
ПРК и СО Учреждения ______________ _______________________________
«__» ________ 20__ г.
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Тавдинского района» Документированная процедура
«Управление документацией СМК»
СМК ДП – 01-2017 Экземпляр № 1 стр.28 из 55
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Форма отчета по аудиту
ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ № _____
УТВЕРЖДАЮ
ПРК и СО
__________________________
«______» _____________20___г.
Цель аудита______________________________________________________________________
Основание проведения аудита______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Критерии аудита_________________________________________________________________
Руководитель группы аудиторов: ___________________________________________________
Аудиторы группы: _______________________________________________________________
Количество наблюдений и несоответствий выявленных при аудите_______________________
Заключения по результатам аудита__________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Выводы по достижению целей аудита________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Предложения по улучшениям, положительная практика в подразделениях_________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Приложения:
1) План внутреннего аудита №______;
2) Заполненные опросные (контрольные) листы №______;
3) Акты о несоответствиях/наблюдениях №____/____17;
4) План корректирующих и предупреждающих действий.
Руководитель группы аудиторов ____________________ ___________________
«______»_________20___г.
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Тавдинского района» Документированная процедура
«Управление документацией СМК»
СМК ДП – 01-2017 Экземпляр № 1 стр.29 из 55
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Тавдинского района» Документированная процедура
«Управление документацией СМК»
СМК ДП – 01-2017 Экземпляр № 1 стр.30 из 55
Достарыңызбен бөлісу: