2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы



бет16/18
Дата13.02.2017
өлшемі2,7 Mb.
#9197
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

039 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымдарының қызмет етуін қамтамасыз ету; техникалық жабдықтар мен лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс қызметтерін төлеу; үй жайларды жалға алу; ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу жүйелік-техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер; «электрондық үкімет» инфрақұрылымының қәуіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Бюджет қаражатының игерілмеуі/

нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері

жоспар

факт

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы көбеюі

млн. бірлік

2,0

14,5

Негізгі өсім көрсеткіші барлық «ХҚКО» РМК облыстық филиалдарында, Алматы, Қарағанды, Ақтау, Астана қалаларындағы Мамандандырылған ХҚКО өзіне-өзі қызмет көрсету нүктелері «Connection point» жүзеге асырылуының нәтижесінде болды. 2013 жылы ХҚКО-нда 1 млн-нан астам қеңес берілді, 413 мыңнан астам ЭСҚ берілді. Республиканың барлық аймақтарындағы ХҚКО-да, Шоу-румдарда, СБ және ӘПБ орналасқан egov бұрыштарының жұмыстары ұйымдастырылды.

2012 жылдың қорытындысы бойынша және 2013 жылы «электрондық үкімет» веб-порталында ең талап қылатын 50 жаңа қызметтер іске қосылды.



«электрондық үкімет» веб-порталындағы қызметтерді танымал ету мақсатында белсенді PR-кампания жүргізілді.

2. ЭҚАБЖ-не қосылатын және сүйемелдейтін МО аумақтық бөлімшелердің саны

бірлік

80 АМО кем емес енгізу, 430 АМО кем емес сүйемелдеу

80 АМО кем емес енгізу, 479 АМО кем емес сүйемелдеу




3. ЭҚАБЖ - О арқылы жіберілген электрондық құжаттардың саны

%

95 кем емес

95 кем емес




4. Сүйемелдейтін ақпараттық жүйелер мен ресурстар саны

бірлік

17

17




5. Жүйелі-техникалық қызмет көрсетуге тиісті жабдықтардың саны

бірлік

205

227




6. Бағдарламалық құралдар мен деректер қорларға жасалған тәжірибелер саны

бірлік

56

56




8. Берілген электрондық цифрлық қолтаңбалардың саны

бірлік

1 700 000

2 134 322

Берілген ЭЦҚ мөлшерінің өсуі «электрондық үкімет» порталының қолданушы көлемінің өсуіне және порталмен ұсынатын қызметке байланысты ұлғайды.

9. Аттестацияландырылатын ақпараттық жүйелердің саны

бірлік

5

2

Аттестациялық тексеріс кезінде 3 ақпараттық жүйе дайын болмағандықтан 2014 жылға ауыстырылды.

10. Ведомствоаралық ақпараттық-коммуникациялық желіге (МО БКЖ) қосылған объектілер саны

бірлік

2 090

3 292




11. Өткізілген бейнеконференцбайланыстың саны

бірлік

382

503




12. Техникалық қолдауға жататын лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету саны

бірлік

10

10




13. Ақпараттық жүйелерді құру үшін техникалық-экономикалық негіздемелерді бағалауға ұсыныстар беру бойынша консалтингтік қызметтер

бірлік

25 кем емес

45




14. Автоматтандыру мүмкіндігі бойынша мемлекеттік органдары қызмет көрсететін бизнес-үдерістер мен оларды одан әрі іске асыру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды талдау бойынша консалтингтік қызметтер

бірлік

15 кем емес

50

Консалтингтік қызметтер, 2013 жылғы 26 тамыздағы №845 ҚР ҮҚ-мен бекітілген мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру қағидаларын қабылдануына, сондай-ақ оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын мемлекеттік қызметтерінің тізімін бекітуіне байланысты ұлғайды.

17. G-Cloud өту мәніне тексерілетін мемлекеттік органдардың саны

бірлік

2

2




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

2. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызметтердің үлесі



%

60

76,2

2013 жылғы 23 қыркүйекте қабылданған № 991 ҚР ҮҚ сәйкес, 442 мемлекеттік қызметтерді ескеретін, оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын мемлекеттік қызметтердің тізімі бекітілген. Бұл өз тарапынан негізгі көрсеткіштің ұлғаюына әсер етті.

3. Мемлекеттік органдардың интранет порталының сервистеріне пайдаланушылардың өтініш берушілердің өсуі

пайд.

300 000

2 000 000

2013 жылдың 1 шілдеде күшіне енген 2013 жылғы 2 мамырдағы Үкімет Қаулысына сәйкес «НҚА келісу» модулін енгізгенге байланысты, сонымен қарат, мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдарда «Пошта» сервисін енгізгенге байланысты көрсеткіштің ұлғаюына әсер етті.

4. МОИП тіркелген пайдаланушылардың саны

бірлік

22 000

40 000

5. Төлем шлюзінің транзакциялар сомасы

мың теңге

900 000

1 144 263 779

«Электрондық үкімет» порталының ақылы қызметтер санының өсуіне, сондай-ақ, «электрондық үкімет» Төлем шлюзі (ЭҮТШ) ықпалдастырылған ақпараттық жүйе «Халыққа қызмет көрсету орталығы» «ХҚКО»ЫҚЖ мен ықпалдастырылғандықтан елді мекенде ХҚКО-да қазақстандық банктің төлем карточкаларымен мемлекеттік қызметті төлеу мүмкіндігіне ие болғандықтан көрсеткіштің ұлғаюына әсер етті.

6. Электрондық түрде берілген, лицензияландыру және рұқсат құжаттарын беру қызметтері бойынша өтінімдер саны

бірлік

22 000

22 776




6. Берілетін лицензиялардың жалпы санынан электрондық түрде берілген лицензиялардың үлесі

%

100

100




Сапа көрсеткіштері

2. Е-лицензиялау МДҚ АЖ сүйемелдеу бойынша қызмет көрсету деңгейімен клиенттердің қанағаттанушылығы



%

80

97

Артығымен орындалуына байланысты есеп жасаған кезінде ЕЛ МДҚ АЖ пайдаланушылардың сауалнама жүргізу бойынша деректер есепке алынды

4. Аппараттық-бағдарламалық кешеннің жаңылуының болмауы

%

100

100




5. Шекті осалдардың болмауы

%

90

100




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

7 644 419

7 607 859,3

36 559,7 мың.т. оның ішінде 22 874,1 мың.т. жабдықтаушының міндеттерін орындалмауы, 13 685,6 мың.т. мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

040 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру»

Сипаттамасы

Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасында деректермен алмасуда мемлекетаралық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; Сыртқы және өзара сауданың Интеграцияланған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментін құру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Бюджет қаражатының игерілмеуі/

нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері

жоспар

факт

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

2. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге мониторинг жасау үшін ХҚО ЫАЖ-не қосу үшін талданған мемлекеттік қызметтер саны



бірлік

250

263




3. МО АЖ ХҚКО ЫАЖ-мен ықпалдасу саны

бірлік

30 кем емес

30




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. ХҚО ЫАЖ қосылған мемлекеттік қызметтердің саны

бірлік

170

250

Жоспардың асыра орындалуының себебі: мемлекеттік қызметтердің тізіліміне ұлғайту жағына жиі өзгерістер енгізілген.

Сапа көрсеткіштері
1. ХҚО мемлекеттік қызмет көрсету үшін орташа күту уақытын азайту

мин.

20 көп емес

20




Тиімділік көрсеткіштері
1. Импорт/экспортқа (IRR) құжаттарды ресімдеуге уақытты қысқарту

%

30

30




2. Электрондық түрге көшірілген құжаттардың саны

бірлік

20 кем емес

299

Көрсеткіштің асыра орындалуының себебі:

«Е-Лицензиялау» МДҚ мен ХҚО ЫАЖ интеграциялау бойынша, электрондық форматта рұқсат құжаттары және лицензиялар туралы мәліметті алу жөнінде жұмыстар жүргізілуі. Сондай-ақ, қағаз құжаттарды электрондық құжаттарға ауыстыру жөнінде мемлекеттік органдарының ақпараттық жүйелері бойынша интеграциялау жұмыстары жүргізілуі.



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 588 940

1 582 016,9

6 923,1 м.т. оның ішінде, 5 368,7 м.т. жабдықтаушының міндеттерін орындалмауы, 1 554,4 м.т. мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

041 «Көлік және коммуникация саласында қызметтердi жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының жарғылық капиталдарын ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Бюджет қаражатының игерілмеуі/

нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері

жоспар

факт

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылған РТС (радиотелевизиялық станциялар) саны



бірл.

34

34




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Қазақстанның аумағын цифрлық эфирлік телехабар таратумен қамту

%

51

51

 

 


Сапа көрсеткіштері

1. Эфирлік цифрлық хабар таратумен қамтылған тұрғындар саны



млн. адам

8,1

8,1




Тиімділік көрсеткіштері

1 .Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында цифрлық эфирлік телерадио хабар телеарналардың саны



бірл.

30

30




елді мекендерде

15

15




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

12 902 272

12 902 272

 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет