Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
039 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету»
|
Сипаттамасы
|
Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымдарының қызмет етуін қамтамасыз ету; техникалық жабдықтар мен лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс қызметтерін төлеу; үй жайларды жалға алу; ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу жүйелік-техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер; «электрондық үкімет» инфрақұрылымының қәуіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтер
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы көбеюі
|
млн. бірлік
|
2,0
|
14,5
|
Негізгі өсім көрсеткіші барлық «ХҚКО» РМК облыстық филиалдарында, Алматы, Қарағанды, Ақтау, Астана қалаларындағы Мамандандырылған ХҚКО өзіне-өзі қызмет көрсету нүктелері «Connection point» жүзеге асырылуының нәтижесінде болды. 2013 жылы ХҚКО-нда 1 млн-нан астам қеңес берілді, 413 мыңнан астам ЭСҚ берілді. Республиканың барлық аймақтарындағы ХҚКО-да, Шоу-румдарда, СБ және ӘПБ орналасқан egov бұрыштарының жұмыстары ұйымдастырылды.
2012 жылдың қорытындысы бойынша және 2013 жылы «электрондық үкімет» веб-порталында ең талап қылатын 50 жаңа қызметтер іске қосылды.
«электрондық үкімет» веб-порталындағы қызметтерді танымал ету мақсатында белсенді PR-кампания жүргізілді.
|
2. ЭҚАБЖ-не қосылатын және сүйемелдейтін МО аумақтық бөлімшелердің саны
|
бірлік
|
80 АМО кем емес енгізу, 430 АМО кем емес сүйемелдеу
|
80 АМО кем емес енгізу, 479 АМО кем емес сүйемелдеу
|
|
3. ЭҚАБЖ - О арқылы жіберілген электрондық құжаттардың саны
|
%
|
95 кем емес
|
95 кем емес
|
|
4. Сүйемелдейтін ақпараттық жүйелер мен ресурстар саны
|
бірлік
|
17
|
17
|
|
5. Жүйелі-техникалық қызмет көрсетуге тиісті жабдықтардың саны
|
бірлік
|
205
|
227
|
|
6. Бағдарламалық құралдар мен деректер қорларға жасалған тәжірибелер саны
|
бірлік
|
56
|
56
|
|
8. Берілген электрондық цифрлық қолтаңбалардың саны
|
бірлік
|
1 700 000
|
2 134 322
|
Берілген ЭЦҚ мөлшерінің өсуі «электрондық үкімет» порталының қолданушы көлемінің өсуіне және порталмен ұсынатын қызметке байланысты ұлғайды.
|
9. Аттестацияландырылатын ақпараттық жүйелердің саны
|
бірлік
|
5
|
2
|
Аттестациялық тексеріс кезінде 3 ақпараттық жүйе дайын болмағандықтан 2014 жылға ауыстырылды.
|
10. Ведомствоаралық ақпараттық-коммуникациялық желіге (МО БКЖ) қосылған объектілер саны
|
бірлік
|
2 090
|
3 292
|
|
11. Өткізілген бейнеконференцбайланыстың саны
|
бірлік
|
382
|
503
|
|
12. Техникалық қолдауға жататын лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету саны
|
бірлік
|
10
|
10
|
|
13. Ақпараттық жүйелерді құру үшін техникалық-экономикалық негіздемелерді бағалауға ұсыныстар беру бойынша консалтингтік қызметтер
|
бірлік
|
25 кем емес
|
45
|
|
14. Автоматтандыру мүмкіндігі бойынша мемлекеттік органдары қызмет көрсететін бизнес-үдерістер мен оларды одан әрі іске асыру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды талдау бойынша консалтингтік қызметтер
|
бірлік
|
15 кем емес
|
50
|
Консалтингтік қызметтер, 2013 жылғы 26 тамыздағы №845 ҚР ҮҚ-мен бекітілген мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру қағидаларын қабылдануына, сондай-ақ оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын мемлекеттік қызметтерінің тізімін бекітуіне байланысты ұлғайды.
|
17. G-Cloud өту мәніне тексерілетін мемлекеттік органдардың саны
|
бірлік
|
2
|
2
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
2. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызметтердің үлесі
|
%
|
60
|
76,2
|
2013 жылғы 23 қыркүйекте қабылданған № 991 ҚР ҮҚ сәйкес, 442 мемлекеттік қызметтерді ескеретін, оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын мемлекеттік қызметтердің тізімі бекітілген. Бұл өз тарапынан негізгі көрсеткіштің ұлғаюына әсер етті.
|
3. Мемлекеттік органдардың интранет порталының сервистеріне пайдаланушылардың өтініш берушілердің өсуі
|
пайд.
|
300 000
|
2 000 000
|
2013 жылдың 1 шілдеде күшіне енген 2013 жылғы 2 мамырдағы Үкімет Қаулысына сәйкес «НҚА келісу» модулін енгізгенге байланысты, сонымен қарат, мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдарда «Пошта» сервисін енгізгенге байланысты көрсеткіштің ұлғаюына әсер етті.
|
4. МОИП тіркелген пайдаланушылардың саны
|
бірлік
|
22 000
|
40 000
|
5. Төлем шлюзінің транзакциялар сомасы
|
мың теңге
|
900 000
|
1 144 263 779
|
«Электрондық үкімет» порталының ақылы қызметтер санының өсуіне, сондай-ақ, «электрондық үкімет» Төлем шлюзі (ЭҮТШ) ықпалдастырылған ақпараттық жүйе «Халыққа қызмет көрсету орталығы» «ХҚКО»ЫҚЖ мен ықпалдастырылғандықтан елді мекенде ХҚКО-да қазақстандық банктің төлем карточкаларымен мемлекеттік қызметті төлеу мүмкіндігіне ие болғандықтан көрсеткіштің ұлғаюына әсер етті.
|
6. Электрондық түрде берілген, лицензияландыру және рұқсат құжаттарын беру қызметтері бойынша өтінімдер саны
|
бірлік
|
22 000
|
22 776
|
|
6. Берілетін лицензиялардың жалпы санынан электрондық түрде берілген лицензиялардың үлесі
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
2. Е-лицензиялау МДҚ АЖ сүйемелдеу бойынша қызмет көрсету деңгейімен клиенттердің қанағаттанушылығы
|
%
|
80
|
97
|
Артығымен орындалуына байланысты есеп жасаған кезінде ЕЛ МДҚ АЖ пайдаланушылардың сауалнама жүргізу бойынша деректер есепке алынды
|
4. Аппараттық-бағдарламалық кешеннің жаңылуының болмауы
|
%
|
100
|
100
|
|
5. Шекті осалдардың болмауы
|
%
|
90
|
100
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
7 644 419
|
7 607 859,3
|
36 559,7 мың.т. оның ішінде 22 874,1 мың.т. жабдықтаушының міндеттерін орындалмауы, 13 685,6 мың.т. мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
040 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру»
|
Сипаттамасы
|
Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасында деректермен алмасуда мемлекетаралық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; Сыртқы және өзара сауданың Интеграцияланған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментін құру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
2. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге мониторинг жасау үшін ХҚО ЫАЖ-не қосу үшін талданған мемлекеттік қызметтер саны
|
бірлік
|
250
|
263
|
|
3. МО АЖ ХҚКО ЫАЖ-мен ықпалдасу саны
|
бірлік
|
30 кем емес
|
30
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. ХҚО ЫАЖ қосылған мемлекеттік қызметтердің саны
|
бірлік
|
170
|
250
|
Жоспардың асыра орындалуының себебі: мемлекеттік қызметтердің тізіліміне ұлғайту жағына жиі өзгерістер енгізілген.
|
Сапа көрсеткіштері
1. ХҚО мемлекеттік қызмет көрсету үшін орташа күту уақытын азайту
|
мин.
|
20 көп емес
|
20
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Импорт/экспортқа (IRR) құжаттарды ресімдеуге уақытты қысқарту
|
%
|
30
|
30
|
|
2. Электрондық түрге көшірілген құжаттардың саны
|
бірлік
|
20 кем емес
|
299
|
Көрсеткіштің асыра орындалуының себебі:
«Е-Лицензиялау» МДҚ мен ХҚО ЫАЖ интеграциялау бойынша, электрондық форматта рұқсат құжаттары және лицензиялар туралы мәліметті алу жөнінде жұмыстар жүргізілуі. Сондай-ақ, қағаз құжаттарды электрондық құжаттарға ауыстыру жөнінде мемлекеттік органдарының ақпараттық жүйелері бойынша интеграциялау жұмыстары жүргізілуі.
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
1 588 940
|
1 582 016,9
|
6 923,1 м.т. оның ішінде, 5 368,7 м.т. жабдықтаушының міндеттерін орындалмауы, 1 554,4 м.т. мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
041 «Көлік және коммуникация саласында қызметтердi жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»
|
Сипаттамасы
|
Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының жарғылық капиталдарын ұлғайту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылған РТС (радиотелевизиялық станциялар) саны
|
бірл.
|
34
|
34
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Қазақстанның аумағын цифрлық эфирлік телехабар таратумен қамту
|
%
|
51
|
51
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Эфирлік цифрлық хабар таратумен қамтылған тұрғындар саны
|
млн. адам
|
8,1
|
8,1
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1 .Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында цифрлық эфирлік телерадио хабар телеарналардың саны
|
бірл.
|
30
|
30
|
|
елді мекендерде
|
15
|
15
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
12 902 272
|
12 902 272
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |