Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
045 «Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Мыналарды:
«KazSat-2», «KazSat-3» спутниктерін;
«KazSat» ғарыш жүйесінің жерүсті инфрақұрылымын;
ғарыш қызметінің нәтижесінде зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті, оның ішінде қоршаған ортаны ластағаны үшін жауапкершілікті сақтандыруды қамтамасыз ету бөлігінде ғарыштық байланыс жүйесін техникалық пайдалануды қамтамасыз ету;
орташа және жоғары рұқсаттар ЖҚЗ ҒА, ЖҚЗ ҒЖ жерүсті сегментін және ЖҚЗ ГЖ техникалық қолдауды сақтандыру бөлігінде Қазақстан Республикасы ЖҚЗ ғарыш жүйесін пайдалануды қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/дамыту
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ҒА және «KazSat» ғарыштық жүйесінің жердегі инфрақұрылымын сақтандыру бойынша жасасқан шарттар саны
|
|
саны
|
3
|
3
|
|
|
|
|
Ғарыш қызметінің нәтижесінде зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті және қоршаған ортаны ластағаны үшін жауапкершілікті сақтандыру бойынша жасасқан шарттар саны
|
|
саны
|
3
|
3
|
|
|
|
|
ЖКЗ ҒА сақтандыру шарттар саны
|
|
саны
|
1
|
1
|
|
|
|
|
ЖҚЗ ҒЖ жерүсті сегментін сақтандыру шарттар саны
|
|
саны
|
0
|
0
|
|
|
|
|
ЖҚЗ ҒЖ техникалық қолдау шарттар саны
|
|
саны
|
1
|
1
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«KazSat» спутниктік байланыс жүйесін және ЖКЗ жүйесін штаттық техникалық пайдалануды қамтамасыз ету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жоғалтудан қаржылық тәуекелдерді азайту
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
тыс.тг.
|
1 821 947
|
1 821 946,4
|
0,6 мың теңге - мемлекеттік сатып алулар қорытындылары бойынша үнем.
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
046 «Байқоңыр» кешенінің Ресей Федерациясы жалдайтын құрамға кірмеген және құрамынан шығарылған объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Ресей Федерациясы жалға алғандардың қатарына кірмеген және жалдан шығарылған «Байқоңыр» кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресей Федерациясы жалға алғандардың қатарына кірмеген және жалдан шығарылған «Байқоңыр» кешені объектілерінің күзетін қамтамасыз ететін бекеттердің саны
|
|
саны
|
15
|
15
|
|
|
|
|
Ресей Федерациясы жалға алғандардың қатарына кірмеген және жалдан шығарылған «Байқоңыр» кешені объектілерінің саны
|
|
саны
|
131
|
131
|
|
|
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Байқоңыр» кешені объектілері сақталуының қамтамасыз етілгендігі
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Күзет қызметі туралы заңнама талаптарына сәйкестік
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Байқоңыр» кешені объектілерінің одан әрi жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Бюджеттiк шығыстардың көлемi
|
|
|
тыс. тенге
|
85 908
|
85 908
|
|
|
|