Алматы қаласы Тілдерді дамыту, мұрағаттар және құжаттама басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету
бет 3/3 Дата 29.01.2018 өлшемі 0,51 Mb. #35948
Алматы қаласы Тілдерді дамыту , мұрағаттар және құжаттама басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету
%
100
100
100
100
100
100
100
Сапа көрсеткіштері
Басқармаға жүктелген қызметтерді сапалы және уақытылы орындау
%
100
100
100
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
Бірлікке кеткен шығын көлемі
теңге
-
-
-
2893
3503
3503
3503
Бюджет шығындарының көлемі
мың тенге
22871
24974
37024
52533
57365
57365
57365
Бюджеттік бағдарлама
002 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының өзге тілдерін дамыту
Сипаттамасы
Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуника-тивтік қызметін кеңейту және нығайту. Мемлекеттік тілді дамыту және ағылшын тілін үйрену үшін басым жағдай туғызу, орыс тілінің жалпы мәдени құндылықтарын сақтау , Алматы қаласында тұратын этника-лық топтардың тілдерін дамыту
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/дамыту
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
есепті кезең
жоспарлы кезең
жобалау
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
Алматы қаласындағы қазақ тілін меңгерген ересектердің үлесі
%
60
60,5
61
61,5
62
63
64
Алматы қаласындағы орыс тілін меңгерген ересектердің үлесі
%
88
89
89,2
89,4
89,6
89,8
90
Алматы қаласындағы ағылшын тілін меңгерген ересектердің үлесі
%
1,5
4,5
5
5,5
6
6,5
7
Соңғы нәтиже көрсеткіштері
Қоғамдық өмірдің барлық саласында мемлекеттік тілдің жоғары қажеттілігі
%
52
53
55
58
61
63
65
Сапа көрсеткіштері
Іс-шараларды сапалы өткізу, мемлекеттік тілді оқытуда нәтижелерге қол жеткізу, мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейту
%
100
100
100
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
Бірлікке кеткен шығын көлемі
тенге
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет шығындарының көлемі
тыс.тенге
124075
181950
185162
189056
190000
190000
190000
Бюджеттік бағдарлама
003 Мұрағат қорын сақтауды қамтамасыз ету
Сипаттамасы
Қала мұрағат қоры құжаттарын қалыптастыру, сақтау мен пайдалану және мұрағат ісін мемлекеттік басқару
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
жеке
ағымдағы/дамыту
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
есепті кезең
жоспарлы кезең
жобалау
2009 год
2010 год
2011год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
Мұрағат ақпаратын қолданушылардың қанағаттандырылған сұранымдар үлесі
%
65
65,9
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
Тағайындалған мерзімде орындалған әлеуметтік-құқықтық сипаттағы сұранымдар үлесі
%
100
100
100
100
100
100
100
Сандық форматқа ауыстырылған Ұлттық мұрағат қоры үлесі
%
0,1
0,1
0,1
0,5
2
5
8
Соңғы нәтиже көрсеткіштері
Ұлттық мұрағат қоры көлемін ұлғайту
бірл.
7,087
6,946
7,500
8,000
9,000
10,000
11,000
Сапа көрсеткіштері
Алматы қаласы бойынша ҚР ҰМҚ жинақтау, сақтау және пайдалану жүйесін жаңарту,
%
-
-
-
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
Бірлікке кеткен шығын көлемі
мың
теңге
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет шығындарының көлемі
мың
теңге
123901
106603
139359
225885
224222
239917
239917
7.2 бюджеттік шығындар жиынтығы
мың теңге
өлшем бірлігі
есепті кезең
жоспарлы кезең
жобалау
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Бюджеттік шығындардың БАРЛЫҒЫ:
мың
теңге
270847
313527
361545
467474
460674
460674
460674
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
мың
теңге
270847
313527
361545
467474
460674
460674
460674
Даму бюджеттік бағдарламалар
мың
теңге
0
0
0
0
0
0
-
Достарыңызбен бөлісу: