Қарағанды қаласының 2011-2015 жылдарға арналған даму бағдарламасы



бет3/3
Дата29.01.2018
өлшемі5,26 Mb.
#35838
1   2   3

7-мақсат. Көшелер мен басқа да қоғамдық жерлердегі құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқықбұзушылықтардың алдын алу жүйесін дамыту




Индикаторлар атауы, көрсеткіштер****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.




Мақсатты индикаторлар:

1

Ішкі істер органдарына халықтың сенуінің болжамды деңгейі, 2015 жылға қарай 50%-дық деңгейден төмен емес (2009ж. – 50%)

50 дейін

50 дейін

50 дейін

50 дейін

50 дейін

ІІБ


Негізгі міндеттер:




Индикаторлар атауы, көрсеткіштер****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

1-Міндет. Қоғамдық тәртіпті нығайту мен өмір, денсаулық, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарының қажетті деңгейін сақтау; қылмысқа қарсы күрестегі профилактикалық құраушының ұлғаюы;




Көрсеткіштер:

1

Жалпы жасалынған қылмыстар ішіндегі қоғамдық жерлерде жасалынғандар саны, %

13,9

13,8

13,7

13,6

13,5

ІІБ

2

Кәмелеттік жасқа толмағандармен жасалынған қылмыстардың үлестік салмағы

3,9

3,8

3,7

3,6

3,5

ІІБ

3

Азаматтар мен олардың бірлестіктерінің қатысуы көмегімен айқындалған және тоқтатылған құқықбұзушылықтар:

614

728

827

934

1098

ІІБ

2-Міндет. Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер:

1

ЖКО деңгейінің төмендеуі (көліктің 10 мың бірлігіне), бірлік

30,42

29,5

28,4

27,6

26,5

ІІБ

2

ЖКО қаза тапқандар санының төмендеуі (100 зардап шеккендер ішіндегі), бірлік

9,1

9

8,9

8,8

8,7

ІІБ

3

ЖКО зардап шеккендер санының төмендеуі (10 мың халыққа), бірлік

9,3

9,2

9

8,7

8,5

ІІБ


Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
Полицияның тәулік бойғы стационарлық посттары мен жылжымалы бөлімшелерінің желісін дамыту, жылжымалы полициялық топтардың бар болуы, полицияның патруль мен ішкі әскердің күзетшілері күзетте тұрудың міндетті ережелерін орындауы, қылмыстуғызар жағдайдың күрделенуі кезінде күштердің, полиция мен ішкі әскер құралдарының біртекті орналастырылуының жоспарын уақытында түзету арқылы қылмыстардың жалпы саны ішіндегі қоғамдық жерлерде жасалынған қылмыстардың үлестік салмағын төмендету.

Жасөспірімдермен профилактикалық жұмыстар өткізуді күшейту, мектептегі полиция инспекторларының және кәмелеттік жасқа толмағандардың істері бойынша учаскелік инспекторлар жұмысының сапасын жақсарту арқылы кәмелеттік жасқа толмағандармен жасалынатын қылмыстардың үлесін төмендету.

Азаматтар мен олардың бірлестіктері қатысуымен айқындалған және тоқтатылған қылмыстар санының көбеюіне мүмкіндік беретін құқық қорғаушы бағытта қалыптасқан қоғамдық құрамалар желісін кеңейту.

Жол қозғалысына шынайы қауіп төндіретін құқық бұзушылықтарды алдын алу мен тоқтату арқылы, жол қозғалысы қатысушыларының, әсіресе жолаушылар көлігін жүргізушілерінің тәртібін нығайту арқылы, көліктік құралдардың қауіпсіздігі мен жағдайына жол полициясы әсерінің тиімділігін арттыру арқылы, көліктік құралдарды мемлекеттік тіркеу үдерісін оңтайландыру көмегімен азаматтарға қызмет көрсету ахуалын жақсарту арқылы, аналитика мен статистика функциялары бар видеобақылау мен фиксация жүйелерімен айқындалған құқық бұзушылықтарды өңдеу бойынша процессингтік орталықты жетілдіру арқылы, жол полициясы бөлімшелеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу арқылы жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету.


8-мақсат. Қылмыстылықпен, оның ішінде оның ұйымдастырылған нысандарына қарсы күрес жүргізу, заңға қайшы есірткі айналымы мен нашақорлыққа қарсы күрес, азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қылмыстық қол сұғушылықтан қорғауды қамтамасыз ету.




Индикаторлар атауы, көрсеткіштер****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.




Мақсатты индикаторлар:

1

Жалпықылмыстық қылмыстардың болжамды деңгейі (10 мың халыққа 2015ж. 75-тен жоғары емес (2009ж. – 64,7)

75-тен жоғары емес

75-тен жоғары емес

75-тен жоғары емес

75-тен жоғары емес

75-тен жоғары емес

УВД



Негізгі міндеттер:




Индикаторлар мен көрсеткіштер атаулары****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

1-Міндет. Қылмыстылықпен күресу және қылмыскерлерді іздестіру жұмыстарының тиімділігінің артуы, нашақорлық пен есірткебизнесіне қарсы күрес жүргізу.




Көрсеткіштер:

1

Олар бойынша қылмыстық істер жүргізіліп жатқан аталған санаттағы қылмыстардың жалпы саны ішіндегі ашылған ауыр және аса ауыр қылмыстардың үлесі , %

52,3

52,4

52,5

52,6

52,7

ІІБ

2

Олар бойынша қылмыстық істер жүргізіліп жатқан аталған санаттағы қылмыстардың жалпы саны ішіндегі ашылған ұрлыққа қатысты қылмыстардың үлесі, %

52,0

52,1

52,2

52,3

52,4

ІІБ

3

Есірткіге байланысты қылмыстардың жалпы саны ішіндегі есірткі сатумен байланысты ашылған қылмыстардың үлесі, %

17,4

18,4

19,4

20,4

21,4

ІІБ

4

Тәркіленген есірткі көлемі, оның ішінде героин, кг

24/4,9

25/5,0

26/5,1

27/5,2

28/5,3

ІІБ


Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
Мақсатты түрде бағытталған жедел-іздестіру шараларын және қылмыстарды ашумен байланысты арнайы операцияларды жүзеге асыру арқылы, ең алдымен «ізін суытпай» арқылы, бұрынғы жылдарғы қылмыстарды ашу бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды жақсарту, оның ішінде нақты қылмыстық істер бойынша тергеулік қызмет пен жедел-іздестіру шараларын жоспарлау мен жүзеге асыру жолымен ашылған ауыр және аса ауыр қылмыстардың, сондай-ақ тонау қылмыстарының үлесін көбейту.

Есірткі бизнесі саласындағы ұйымдастырылған қылмыстық топтардың әрекеттерінің алдын алу, айқындау және тоқтату арқылы есірткі сатумен байланысты ашылған қылмыс санын ұлғайту; заңға қайшы есірткі айналымына байланысты оқиғалар, жеке және заңды тұлғалар жайында жедел ақпарат мәліметтерінің салааралық банкінің қалыптасуын қамтамасыз ету, «бақылаудағы жеткізу» тәсілімен арнайы шаралар өткізу, нашақорлықтың алдын алу саласынде қызмет ететін үкіметтік емес ұйымдармен бірігіп, нашақорлық пен есірткі бизнесін алдын алу саласы бойынша шаралар өткізу.



Сауық және білім беру орындарында, сонымен қатар бұқаралық шаралар жүргізілетін жерлерде есірткіні тарату фактілерін айқындау мен тоқтату мақсатында арнайы рейдтерді өткізу.
9- мақсат. Қарағанды қаласының мұрағат саласын дамыту




Индикаторлар атауы, көрсеткіштер****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.




Мақсатты индикаторлар:



Мұрағаттық ақпаратты пайдаланушылардың сауалнамаларына оң жауап қайтару үлесі 2015 жылы 80%-ды құрайтын болады (2009 жылы – 68%)

72

74

76

78

80

ММ



Негізгі міндеттер:




Индикаторлар мен көрсеткіштер атаулары****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

1-Міндет. Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету, құрамы мен мазмұнын байыту




Көрсеткіштер:

1

Мемлекеттік мұрағатта сақталынатын құжаттардың ғылыми және тәжірибелік құндылығына сараптама жасау және түгендеу (сақталу бірліктері)

5000

5000

5200

5300

5500

ММ

2

«Мұрағаттық анықтама беру» атты мемлекеттік қызметті көрсетуге өтініш беретін халықтың және ұйымдардың мемлекеттік мұрағатқа келуі (мың)

4000

4200

4200

4300

4400

ММ


Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
Қарағанды қаласы мемлекеттік мұрағатының Ұлттық мұрағаттық қор мен жеке құрамдық құжаттармен толықтырылуы.

Мемлекеттік сақтауда тұрған құжаттарды реставрациядан өткізу.



Мерейтойлық шараларға көрмелерді, БАҚ жариялынымдар, мұрағатта бар құжаттардың құрамы мен мазмұны жөніндегі ақпараттарды дайындау.
3-БағытҚаланың инфрақұрылымдық кешенін дамыту

1-мақсат. Жол-көліктік инфрақұрылымды жетілдіру және дамыту




Көрсеткіш****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.




Мақсатты индикаторлар:

1

2015 жылға қарай қалалық маңыздылығы бар автомобиль жолдарының жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болуы (2009ж. – 21,8%)

24

25

27

29

31

ТҮКШ, ЖК мен АЖБ

2

2015 жылға қарай жүк айналамының өсуі, %

3

3

3

3

3

ТҮКШ, ЖК мен АЖБ

3

2015 жылға қарай жолаушылар айналымының өсуі, %

1

1

1

1

1

ТҮКШ, ЖК мен АЖБ

4

ЖКО деңгейін төмендету (10 мың көлік бірлігіне), бірлік

30,42

29,5

28,4

27,6

26,5

ІІБ

1-Міндет. Жүк және жолаушылар айналымының ағындары жылдамдықтарын қамтамасыз ететін Қарағанды қаласының жол-көліктік жүйесін дамыту




Көрсеткіштер:****

1

Тасымалданған жүктер көлемінің*, қолдағы жүктер көлемінің артуы, %

0,1

0,3

0,3

0,4

0,5

ТҮКШ, ЖК мен АЖБ

2

Тасымалданған жолаушылар көлемі, %

100,1

100,1

101,1

102

103

ТҮКШ, ЖК мен АЖБ

3

Қатты төсемесі бар жалпы қолданыстағы автомобиль жолдарының ұзақтығы*, км

346

347,7

347,7

347,7

350,2

ТҮКШ, ЖК мен АЖБ

4

Қоғамдық көлік, маршруттар жұмыстарын ұйымдастыру

62 дейін

ТҮКШ, ЖК мен АЖБ

5

Қозғалмалы құрамның шығу тұрақтылығы, %

90

90,1

90,2

91

91,4

ТҮКШ, ЖК мен АЖБ

* өткен кезеңнің ұқсас кезеңіне
Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
Қарағанды облыстық орталық бола отырып, облыс пен аймақ аумақтарында транзиттік байланыстырушысы ретінде Қазақстандағы макроаймақтар орталықтарының бірі болып табылады. Осыған орай қаладағы автожол саласының инфрақұрылымы жол төсемі мен жол сервисінің сапалығы стандарттарының жоғарғы көрсеткіштеріне сәйкес келуі тиіс.

Қаланы құрылыспен толықтырудың Генералдық жоспарына сәйкес автокөлікті өткізудің қабілетін ұлғайту мақсатында ірі жолдар қиылысында үш және екі деңгейлі жол байланысын салу ұсынылып отыр: Республика даңғылы (Спасск жолы) – Мұқанов көш.; Шахтерлер даңғылы – Университет даңғылы; Шахтерлер даңғылы – Гүлдер ш.а.; Шахтерлер даңғылы – Республика даңғылы; Бұқар-Жырау даңғылы – Ерубаев көш. – Интернационалист Ж. көш.; Н.Әбдіров даңғылы – Бұқар-Жырау даңғылы; Бейбітшілік гүлзары – Бұқар-Жырау даңғылы; Әбдіров көш. – Гоголь көш. (Юбилейный дүкені).

Шараларды жүзеге асыру барысында орташа жөндеу жүргізу көмегімен жалпы қолданыстағы автомобиль жолдарының қабығын жақсарту жоспарланып отыр. Аталған шара автокөліктердің орташа жылдамдығының көтерілуіне септігін тигізіп, жүк айналымы мен жолаушылар айналымының көлемін ұлғайтуға жол ашады. Қатты қабығы бар жалпы қолдану үшін арналған автомобиль жолдарының жаңа телімдерін салу жолдар ұзақтығын арттыруға ықпалын тигізеді.

Сонымен қатар, бірінші кезеңде 2011-2013 жж. Қарағанды қаласының сыртқы жарықпен қамтылу жүйесін жетілдіру жұмыстарының аяқталуы, яғни 83 (ИП) мен 4000 дана ЭПРАН-250 орнатылуы жоспарланып отыр. Қойылған міндеттерді орындау сыртқы жарық желісінің нақтылығы мен тиімділігін арттыруды қамтамасыз етіп, автомобильдік жолдар мен көшелердің жарықпен оңтайлы әрі тұрақты қамтылуын, сонымен қатар, тұтынылатын электр қуатының техникалық және коммерциялық есебін қамтамасыз етеді.



2-Мақсат. Қаланың энергетикалық кешенінің тұрақты дамуы




Көрсеткіш****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.




Мақсатты индикаторлар:

1

2015 жылға қарай жылумен қамту желілері тозуының деңгейін 50%-ға дейін төмендету (2009 жылы – 75%)

70

65

60

55

50

ТҮКШ, ЖК және АЖБ, Өмірсүруді қамтамасыз ету бөлімі, Құрылыс бөлімі, Қазыбек би және Октябрь аудандарының әкімдіктері

2

2015 жылға қарай электр қуатын шығарудың жалпы шығарылу көлемін ЖЭО-1, ЖЭО-2 қуаттылығы арқасында көтеру, %

37,5

1-Міндет. Электрэнергетиканы дамыту.




Көрсеткіштер:****

1

Тұтынушыларды қажетті жылу қуатының көлемімен қамтамасыз ету, млн. Гкал

2,2

2,3

2,4

2,4

2,5

ТҮКШ, ЖК және АЖБ, Өмірсүруді қамтамасыз ету бөлімі, Құрылыс бөлімі, Қазыбек би және Октябрь аудандарының әкімдіктері

2

Жылумен қамту жүйелерінің апаттылық деңгейін төмендету, дана

25

25

25

25

25

3

Жылу желісінің апаттық учаскелерін ауыстыру, км

30

30

30

30

30

4

ЖЭО-1, ЖЭО-3 қуаттылығы көмегімен электрқуаттың жалпы шығарылуы, млн.кВт/сағ

2568

3059

3422

3523

3604



Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
1-кезең. Бірінші кезеңде энергетика саласы дамуының маңызды жобалары – ЖЭО-4 құрылысы, ЖЭО-3 кеңеюі мен жетілдірілуі бойынша ТЭН мен ЖСҚ құрылуын қамтамасыз ету. Қуаттың жаңадан пайда болу көздерін пайдаланатын энергетикадағы жаңа қазіргі заманға сай технологиялар дамуына аса назар аударған жөн.

2011 жылдан бастап жылумен, электрмен қамту желілерінің техникалық жағдайын бағалау, оның нәтижесінде зерттелген объектілердің қолданылу мүмкіндігі немесе капиталдық жөндеу қажеттілігі және олардың беріктігін нығайтудың ұсыныстары жөніндегі қорытындылары бар техникалық есеп беріледі. Сонымен қатар «иесі жоқ» желілер мен құрылғыларды анықтау мен оларды коммуналдық меншікке ауыстыру жұмыстары жүргізіледі. Техникалық есептердің дайын болуына байланысты қолданыстағы коммуналдық сектор объектілерін қайта құрастыру мен жаңадан салу жобаларын жүзеге асыру жоспарланып отыр. Қайта құрастыру мен жаңа объектілерді салуға бағытталған шараларды жүзеге асыру барысында жаңа технологиялар, коммуналдық қызмет көрсетуде эксплуатациялық шығындарды төмендетуге септігін тигізетін техникалық шешімдер мен жабдықтар қолданған жөн.



2-кезең. Екінші кезеңде электроэнергетикалық жаңа объектілерді салу мен қайта жөндеуге бағытталған шараларды (станцияларды салу, электр жіберу желілері мен шағын станцияларды қайта жөндеу ) коммуналдық қызмет көрсетуде, инженерлік-комунникациялық тораптарды дамыту мен жабдықтауда эксплуатациялық шығындарды төмендетуге септігін тигізетін техникалық шешімдер мен жабдықтарды қолдана отырып жүзеге асыру жоспарлануда.

Қойылған мақсатты индикаторлар мен міндеттік көрсеткіштерге жету үшін барлық уақыт аралығында қолда бар генерацияланатын қуаттылықтардың, электр және жылу қуаттарын бөлетін желілердің жүйелі капиталдық және ағымдағы жөндеулері жүргізілуі қажет, жоғарыда айтылған жұмыстардың аймақтың энергиялық тиімділігін арттыру бойынша қамтамасыз етілуі қажет.


3-Мақсат. Халықты сапалы коммуналдық қызмет көрсетулермен қамтамасыз ету




Көрсеткіш****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.




Мақсатты ндикаторлар:

1

2015 жылға қарай орталықтандырылған сумен қамтуға қол жеткізуді 85%-ға дейін ұлғайту

66

72

75

80

85

ТҮКШ, ЖК және АЖБ, Өмірсүруді қамтамасыз ету бөлімі, Құрылыс бөлімі, Қазыбек би және Октябрь аудандарының әкімдіктері

2

2015 жылға қарай коммуналдық қызмет көрсету сапасымен халықтың қанағаттану деңгейі 51,5%-дан кем емес

49,6

50,5

50,7

51

51,5

3

2015 жылға қарай электрмен қамту желілері тозуының деңгейін 45%-ға дейін төмендету (2009 жылы – 70%)

65

60

55

50

45

1- Міндет. Коммуналдық жүйелерді жетілдіру және дамыту.




Көрсеткіштер:****

1

Су өткізгіштерін салу, бірлік

1

1

1

1

1

ТҮКШ, ЖК және АЖБ, Өмірсүруді қамтамасыз ету бөлімі, Құрылыс бөлімі, Қазыбек би және Октябрь аудандарының әкімдіктері

2

Сумен қамту және суды өткізу құбырларының 1 км-не апаттар санын төмендету

0,91/

0,36


0,83/

0,33


0,74/

0,29


0,64/

0,25


0,56/

0,21


3

Жөндеуді қажет ететін сумен қамту мен су өткізу құбырлар желісінің жалпы ұзақтығындағы жөндеуден өткізілгендердің үлесі, %

6

6,5

7,5

8

9

4

Қалаларда ішетін суды есептеу құрылғыларымен халықтың қамтылуы, %

76

89

100

-

-

2 -Міндет. Тұрғын-үй қорын жөнді пайдалануды қамтамасыз ету




1

Тұрғын-үй қорын нормативті пайдаланумен қамтылған кондоминиум объектілерінің үлесін арттыру, %

36

37,5

38

38,5

39

2

Капиталдық жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесін төмендету, %

36

35,5

35

34,5

34

3- Міндет. Тұрғын-үй және коммуналдық шаруашылық қызметі тиімділігін арттыру

1

Жүргізілген түгендеу негізінде тұрғын-үй қоры мен коммуналдық қызмет көрсетулер инфрақұрылымының жағдайы туралы тұрақты жаңартылып отыратын мәліметтер базасын қалыптастыру

1

-

-

-

-

2

Менеджменттің қазіргі заманғы әдістерін енгізген кәсіпорындар санының көтерілуі, %

0,5

1

1,5

2

2,5


Қол жеткізу жолдары (1-міндет):

1-кезең. Бірінші кезеңде сумен қамту желілерін зерттеу жұмыстарын өткізу, ТЭН мен ЖСҚ құрылуын қамтамасыз ету, сумен қамту схемаларын құру, расталған су қорларының бар болуын тексеру қажет. 2011 жылдан бастап сумен қамту желілерінің техникалық жағдайын бағалау қажет, оның нәтижесінде зерттелген объектілердің қолданылу мүмкіндігі немесе капиталдық жөндеу қажеттілігі және олардың беріктігін нығайтудың ұсыныстары жөніндегі қорытындылары бар техникалық есеп беріледі. Суды өткізу объектілері үшін гидравликалық үлгілер құрастырған жөн.

2011 жылдан бастап 2013 жылға дейін «иесі жоқ» желілер мен құрылғыларды анықтау мен оларды коммуналдық меншікке ауыстыру жұмыстары жүргізіледі.

Сонымен қатар қолданыстағы коммуналдық сектор объектілерін қайта құрастыру мен жаңадан салу жобалары жүзеге асырылады. Қайта құрастыру мен жаңа объектілерді салуға бағытталған шараларды жүзеге асыру барысында жаңа технологиялар, коммуналдық қызмет көрсетуде эксплуатациялық шығындарды төмендетуге септігін тигізетін техникалық шешімдер мен жабдықтар қолданған жөн.

2011 жылдан бастап 2013 жылға дейінгі уақыт аралығында суды тұтынуды есептеу және бақылау приборларын орнату шараларын аяқтау жоспарланып отыр.



2-кезең. Екінші кезеңде сумен қамту және суды өткізу саласындағы жаңа технологиялар, коммуналдық қызмет көрсетуде эксплуатациялық шығындарды төмендетуге септігін тигізетін техникалық шешімдер мен жабдықтар қолдану арқылы қайта құрастыру мен жаңа объектілерді салуға бағытталған шараларды жүзеге асыру жоспарланып отыр.

Қойылған мақсатты индикаторлар мен міндеттік көрсеткіштерге жету үшін барлық уақыт аралығында құрастырылған мақсатты индикаторлар жүйесі негізінде сумен қамту және су өткізу объектілерін салу бағдарламасын жүзеге асырудың жүйелі мониторингін өткізу, тиімділікті бағалауға қажетті ақпаратты жинақтау және талдау, халықты сапалы коммуналдық қызмет көрсетулермен қамтамасыз ету қажет.


Қол жеткізу жолдары (2-міндет):

1-кезең. Бірінші кезеңде меншік иелерінің азаматтық-құқықтық санасы деңгейін көтеру, меншік иелерінің кондоминиум объектісіндегі жалпы үлестік мүлікке деген қатынастарын ұғынуы мен қайта бағалауы үшін қажетті жағдай туғызу мақсатында тұрғын-үй шаруашылығы бойынша қолданыстағы бар заңдарды түсіндіру жұмыстары бойынша шаралар жүргізу; көппәтерлі үйлерді жайластыру мен жөндеуді ұйымдастырудағы меншік иелерінің рөлдерін арттыру.

Сонымен қатар, үй-жай инспекцияларының жұмысын белсендендіру қажет. Үй-жай жәрдем-көмегін беру, жинақтау жүйесін қолдану, кондоминиум объектілерін капиталдық жөндеуге несие беру механизмдерін қолдану жоспарлануда. Кондоминиум объектілерінің ішінде капиталдық жөндеуді талап ететіндерін табу мақсатында көппәтерлі тұрғын-үйлердің техникалық жағдайының тұрақты мониторингін жүргізу жоспарланып отыр.



2-кезең. Екінші кезеңде көппәтерлі тұрғын-үйлердің техникалық жағдайының тұрақты мониторингін жалғастыру жоспарланады.

Қойылған мақсатты индикаторлар мен міндеттік көрсеткіштерге жету үшін барлық уақыт аралығында тіркелетін кондоминиум объектілерінің жүйелі мониторингі мен бақылауын жүргізу, қолданыстағы «Үй-жай қатынастары туралы» ҚР Заңы мен басқа да нормативтік-құқықтық актілерді түсіндіру жұмыстары бойынша басқару органдарына арналған семинарларды ұйымдастыру талап етіледі.


Қол жеткізу жолдары (3-міндет):

1-кезең. Бірінші кезеңде мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында ТКШ ағымдағы жағдайының жүйелі мониторингі мен бақылауын жүргізу қажет. Жүргізілген түгендеу жұмыстарынан кейін үй-жай қоры мен коммуналдық қызмет көрсетулердің инфрақұрылымы жағдайларының тұрақты жаңарып отыратын мәліметтер базасы қалыптастырылады.

2-кезең. Екінші кезеңде ТКШ тиімді басқару, ұзақ мерзімді инвестицияларды тарту мақсатында ТКШ саласының бәсекеқабілеттілігін арттыру қажет. ТКШ саласының кәсіпорындары мемлекеттік қолдауды алулары үшін 2012 жылдан бастап 2015 жылға дейінгі уақыт аралығында ISO 50001 (EN 16001) энергетикалық менеджмент стандартын енгізу қажет болады. Ол үшін коммуналдық кәсіпорындар қызметкерлеріне білім беруді және олардың білім алу мүмкіндігін ұйымдастырған жөн.

4-БағытАумақтық (кеңістіктік) дамыту

1-Мақсаты. Тұрғын-үй құрылысын дамыту




Көрсеткіш****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.




Мақсатты индикаторлар:

1

Жылдар бойынша құрылыс көлемдерінің өсуі, алдағы жылға % қатынаста

7,6

5,3

13

6,1

1,4

ҚБ


Негізгі міндеттер:




Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

1-Міндет. Үй-жайға қол жеткізушілікті қамтамасыз ету




Көрсеткіштер:

1

Тұрғын-үй құрылысының көлемдері (жеке тұрғын пәтерлері), мың кв.м.

140,7

148,1

167,4

177,6

180

ҚБ




Оның ішінде:

-

Республикалық бюджет қаражаттары есебінен (жалға берілетін үйлер), мың кв.м.

3,5

3,5

3,5

3,5

-

ҚБ

-

Республикалық бюджет қаражаттары есебінен (несиелік үйлер), мың кв.м.

21




-

-

-

ҚБ

-

Жергілікті бюджет қаражаттары есебінен, мың кв.м.

5

5,3

5,6

5,9

-

ҚБ

-

Коммерциялық үйлерге жеке инвестициялар есебінен, мың кв.м.

50

53

54

55

60

ҚБ

-

Тұрғын-үйге ақша жинақтау жүйесі арқылы халық қаражаттары есебінен, мың кв.м.

30

-

-

-

-

ҚБ

-

Халық қаражаттары есебінен, мың кв.м.

31,2

86,3

104,3

113,2

120

ҚБ

2

Тұрғын-үй салынатын аудандарда инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту мен жайластыру, км

27,4

28,03

30,32

31,57

30,98

ҚБ


Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары

Бағдарламаны жүзеге асыру барысында тұрғын-үй объектілерінің құрылысына жеке инвестицияларды салуға қолдау көрсету және оларды ынталандыру жоспарланады.



Республикалық бюджет қаражаттары салынып жатқан мектептер мен денсаулық сақтау мекемелерінің қызметкерлеріне арналған тұрғын-үйлерді салуға бағытталады. 100 мектеп пен 100 аурухана салу мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру барысында олардың көлемінің ұлғаюы жоспарлануда.
2-Мақсат. Мемлекеттік және халықаралық ережелер мен стандарттар талаптарынан аутқуды болдырмау мақсатында сәулет, қала құрылысы және құрылыс салаларында жұмыс істейтін субъектілердің қызметінің мониторингі мен бақылауы




Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.




Мақсатты индикаторлар:

1

Құрылысы аяқталған пайдалануға берілетін объектілердің сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы ережелерге сәйкес келуі, 2015 жылы – 100% (2009 жылы – 70%)

85

90

95

100

100

ҚБ


Негізгі міндеттер:




Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

1-Міндет. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс салаларында жұмыс істейтін ұйымдардың жұмыстарының лицензиялануын бақылау




Көрсеткіштер:

1

Сәйкес емес және уақытында бекітілмеген лицензия ұстаушылардың жұмысын болдырмау, (%)

100

100

100

100

100

ҚБ

2-Міндет. Өндірістік және өндірістік емес сипаттағы құрылып жатқан объектілердің сапасын арттыру




Көрсеткіштер:

1

Пайдалануға беруге көрсетілген құрылыс объектілерін тексеру, % қамтылу

100

100

100

100

100

ҚБ

2

Құрылыс субъектілерін тексерудің жылдық жоспарларын орындау, %

100

100

100

100

100

ҚБ

3

Сәулет-құрылыстық қызмет саласы бойынша мағлұматтануы сауалдарының шараларымен құрылыс субъектілерінің қамтылуы, %

100

100

100

100

100

ҚБ


Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары

Сәулет және қала құрылысы ережелерінің талаптарын орындау мақсатында қала құрылысы объектілерін салу және жобалаудың сапалығын бақылауды қамтамасыз ету.



Ұйымдарды лицензиялау мен құрылыс объектілерін тексерудің процедураларын жақсартуға бағытталған шараларды жүзеге асыру.
3-Мақсат. Сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізуді ұйымдастыру, бақылау және бағдарлау функцияларын жүзеге асыру




Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.




Мақсатты индикаторлар:

1

Халықтың өтінуі шеңберінде оларды жер телімдері мен жермен байланысты құқықтық қатынастары субъектілері жайлы ақпаратпен қамтамасыз етілуі, %

100 дейін

100 дейін

100 дейін

100 дейін

100 дейін

СжҚҚБ

2

Қаланың жасыл бөлігін сақтау, %

100 дейін

100 дейін

100 дейін

100 дейін

100 дейін

СжҚҚБ


Негізгі міндеттер:




Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.




1-Міндет. Халықтың қолайлы өмір сүруі мақсатында қаланың аумағын дамыту




Көрсеткіштер:

1

Қала шегіндегі жерлер ауданы, га

49 780

49 780

49 780

49 780

49 780

СжҚҚБ

ЖҚБ


2

Тұрғын-үй және қоғамдық құрылыс ауданы, га

16 564,2

16 942,1

17 319,9

17 697,8

18 075,7

СжҚҚБ


3

Өнеркәсіптік және коммуналдық-қоймалық құрылыс ауданы, га

16 092,6

16 096,7

16 100,8

16 104,9

16 109

СжҚҚБ

ЖҚБ


4

Ауыл шаруашылықта қолданылатын жерлер ауданы, га

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

СжҚҚБ


5

Басқа жерлер ауданы, га

9 496,2

9 314,2

9 132,2

8 950,2

8 768,3

СжҚҚБ

2 -Міндет. Қала құрылысы жобаларын құру мен бекіту




Көрсеткіштер:

1

Жоспарлау жобаларын құру, бірлік

1

2

3

2

6

СжҚҚБ

2

Құрылған жобалар санынан қала құрылысы жобаларын бекіту, %

100

100

100

100

100

СжҚҚБ


Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
Жоғарыда белгіленген міндеттерге Қарағанды қаласы аумағында жүргізілуі тиіс сәулет және қала құрылысының тиімді мемлекеттік бағдарламасын іске асыру, қаланың генералдық жоспары бойынша жұмыстарды жасау арқылы жетуге болады. Майқұдық, Пришахтинск, Сортировка аудандарының жоспарлану жобалары құрылып, «Жаңа қала» жоспарлы ауданы, Оңтүстік-Шығыс жоспарлы ауданының Орталық тұрғын ауданы, Солтүстік-Шығыс жоспарлы ауданының жоспарлау жобаларына түзетулер енгізілетін болады.

Сонымен қатар бұның бәрін жүзеге асыру уақытында ВЛКСМ 30-жылдық паркілерін, «Мәңгілік алау», «Күнгей» ш.а. жобалау жұмыстары, «Озерный-1, 2, 3», «Южный-1» ш.а. құрылысы жобалары дайындалады.


4-Мақсат. Қала құрылысы жобаларын жүзеге асырудың тиімді механизмін құру




Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.




Мақсатты индикаторлар




1

Қарағанды қаласы аумағының қала құрылысы дамуының схемаларын құру, %-ға дейін

100

100

100

100

100

СжҚҚБ

2

Базалық деңгейдегі қала құрылысы кадастрын құру мен жүргізу, %-ға дейін

75

20

20

20

20

СжҚҚБ


Негізгі міндеттер:




Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

Задача 1. Қаланың тиімді дамуы мен оның аумағын құрылыспен толтыру




1

Қаланың қала құрылысы дамуының схемаларын құру, %

100

100

100

100

100

СжҚҚБ

Задача 2. Мемлекеттік қала құрылысы кадастрын құру




1

Мемлекеттік қала құрылысы кадастрын құру жобасын жүзеге асырудың дәрежесі, %

75

20

20

20

20

СжҚҚБ


Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары

Әлеуметтік-демографиялық және экологиялық факторлардың нарықтық экономика жағдайында аймақтық дамудың жалпы тенденцияларымен әрекеттестігінің жиынтығын есептегендегі қаланың кешенді дамуының масштабтарын анықтау үшін қала құрылысының жаңа жобаларын құру мен түзетулер енгізу.

Қала құрылысы кадастрының қызметтерін материалдық-техникалық жабдықтауға қаражат бөлу.
5-Мақсат. Қаланы абаттандыру деңгейін ұлғайту мен экологиялық ахуалын жақсарту




Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.




Мақсатты индикаторлар

1.

2010 жылдың деңгейіне қарағанда 2015 жылға қарай рұқсат етілмеген қоқыс тастау жерлерінің 88%-ға төмендеуі, %-ға дейін

13

28

43

59

88

ҚбӘА,

ОаӘА


2.

Ғылыми-зерттеу аймақтық даму институтымен ұсынылатын өсімдіктік құрылыс нормасына, яғни 1 адамға 15,8 ш.м. дейін өсімдіктерді отырғызу ауданын үлкейту, %


63

66

68

71

73

ҚбӘА,

ОаӘА




Негізгі міндеттеі:



Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

1-Міндет. Қала көшелерінің қажетті санитарлық жағдайда болуын қамтамасыз ету.

1

Рұқсат етілмеген қоқыс тастау жерлерін қысқарту, жылына мың куб.м.

7,1

7,6

8,1

8,7

15,2

ҚбӘА,

ОаӘА


2.

Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау мен қайта өңдеу, мың тонна

200

200

200

200

200

ҚбӘА,

ОаӘА


2-Міндет. Қаланы жасылдандыру мен жайластыру

2

Жасыл егістіктер ауданы, 1 адамға ш.м.

9,9

10,3

10,7

11

11,5

ҚбӘА,

ОаӘА


3

Абаттандырылған скверлер санын көбейту, бірлік

4

2

2

2

2

ҚбӘА,

ОаӘА



Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
Қаланы жасылдандырумен байланысты шараларды қаржыландыруды, оның ішінде бюджеттен тыс қаражаттарды тарту арқылы ұлғайту.

Қатты тұрмыстық және басқа да қалдықтарды тастаудың рұқсат етілмеген жерлерін айқындау мен жоюға, қоршаған ортаны ластау бойынша халықпен жұмыс істеудің, сонымен қатар әкімшіліктік жауапкершілікке тарту тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды жүргізу.

Жобалық қуаттылығы жылына 200 мың тоннаға дейін жететін қалдықтарды қайта өңдеу зауытының құрылысы мен қарқынды қызметі.

Жасыл егістіктер ауданын ұлғайту арқылы халықтың жасыл құрылыспен қамтылу нормативтеріне жетуге бағытталған жұмыстарды жасау.


6-Мақсат. Жер ресурстары жайлы тұтынушыларға көрсетілетін ақпараттың толықтығы мен шынайылығын қамтамасыз ету





Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.







Мақсатты индикаторлар:

1

Жер ресурстарын ұтымды пайдалану мен қорғау, %




15

16

37

27

ЖҚБ

2

Қарағанды қаласы жер қоры мен жер ресурстары жайындағы мөлшерлік есебін жақсарту мен мәліметтер жинағын қалыптастыру, мың га

-

12,4

12,4

-

-

ЖҚБ


Негізгі міндеттер:





Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

1-Міндет. Жер ресурстарын ұтымды пайдалану мен қорғау




Көрсеткіш:

1

Аумақты бөлу негізінде жер телімдерінің мақсаттық сипаттарының классификаторын құру, млн. теңге

3

3,2

3,4

-

-

ЖҚБ

2

Қала маңындағы аймақтың шекараларын анықтау, млн. теңге

-

-

-

22,7

20

ЖҚБ

2 -Міндет. Қарағанды қаласы жер қоры мен жер ресурстары жайындағы мөлшерлік есебін жақсарту мен мәліметтер жинағын қалыптастыру

1

Қарағанды қаласы жерлерін түгендеу, млн. теңге

-

15

15

-

-

ЖҚБ



Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
2011-2015 ж.ж. аталған мақсаттық индикаторлар мен көрсеткіштерге жету бұзылған жерлерді зерттеу негізінде, аумақты бөлумен сәйкес жер телімдерінің мақсаттық сипаттарының классификаторын құру арқылы; Қарағанды қаласының салық салынатын базасын кеңейту мақсатында аталған санитарлық-қорғау аймақтары белгіленген Қарағанды қаласының электрондық картасын құру арқылы; жалпы қолданыстағы жерлердің аудандарын анықтау арқылы жүзеге асырылады.
7- Мақсат. Ішкі тұрақтылықты сақтау




Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.







Мақсатты индикаторлар:

1

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан халықтың қорғалу деңгейі, %

35

40

45

50

60




2

Эвакуацияны талап ететін адамдардың жалпы саны ішіндегі техногендік авариялар, апаттар кезінде эвакуацияланған адамдар саны, %

100

100

100

100

100




3

Алдын алу шараларының сапалы түрде өткізілуі, %

85

87

90

93

95





Негізгі міндеттер:




Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

1-Міндет. Техногендік авариялар мен апаттардан болған шығындарды төмендету мен тәуекелділіктерді азайту жағдайын қалыптастыру




Көрсеткіштер:

1

Сел және т.б. табиғи апаттар тууы мүмкін аумақтардың мониторингін жүргізу, %

60,0

75,0

75,0

75,0

75,0




2

Азаматтық қорғаныс пен төтенше жағдайлар қызметінің, мемлекеттік органдар мен төтенше жағдайлар мен азаматтық қорғаныс мәселелері бойынша ұйымдардың өзара әрекеттестігін күшейту, %

92

94

96

100

100




3

Қаланың АҚ және ТЖ қызметтерінің өзара әрекеттестігін жетілдіру мақсаттарында командалық-штабтық оқулардың, қызметтер, ұйымдар мен кәсіпорындарды қамтитын апаттық жағдайлар бойынша жаттығуларды жыл сайын өткізу, бірлік

5

5

5

5

5




4

Қаланы өмір сүрумен қамтамасыз ететін объектілердің апатсыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, бірлік

90

92

94

96

98






Қол жеткізу жолдары:

2011-2015 жж. аралығында тәуекелділіктерді қысқарту бойынша жағдайлар туғызу ТЖ алдын алу мен жою бойынша жүргізілетін шаралар кешенін талап етеді. Олардың ішінде қалада болуы мүмкін сел және т.б. ТЖ, жоғарғы температуралар көздерінің мониторингін жүргізу, сонымен қатар қаланың АҚ және ТЖ қызметтерінің өзара әрекеттестігін жетілдіру мақсаттарында жыл сайынғы командалық-штабтық оқулар жүргізу.


5-Бағыт. Мемлекеттік жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару жүйесі.

1-Мақсат. Қалалық мәслихат аппаратының жұмыстарының тиімділігі мен нәтижесін арттыру




Көрсеткіші****

1 кезең

2 кезең

жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.




Мақсатты индикаторлар:

1

Мәслихат аппаратымен көрсетілетін қызмет түрлерінің сапасына депутаттардың қанағаттануы , %

100 дейін

100 дейін

100 дейін

100 дейін

100 дейін

ҚМА

2

2015 жылға қарсы мәслихатпен қабылданатын нормативтік–құқықтық актілердің қолданыстағы заңнамаларға сәйкес келуін қамтамасыз ету , %

100 дейін

ҚМА


Негізгі міндеттер:




Көрсеткіші****

1 кезең

2 кезең

жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 г.

2015 ж.

1-Міндет. Қалалық мәслихат депуттатрының қолданыстағы заңдар базасына қол жетімділігін кең көлемде қамтамасыз ету




Көрсеткіштер:

1

Қолданыстағы заңнамалардың бірыңғай ақпараттық базасына депутаттардың қол жетімділігін жүзег асыру, компьютерлер саны

4

5

5

5

5




2-Міндет. Қалалық мәслихатта қарауға ұсыналытын нормативтік –құқықтық актілер жобаларының сапалы дайындалуын жоғарылату




Көрсеткіштер:

1

Мемлекеттік тіркеуден өткен , НҚА санына сәйкес қабылданған НҚА саны , %

100

100

100

100

100

ҚМА

2

Қалалық мәслихаттың қолданыстағы шешімдерін мониторингпен қамту, %

100

100

100

100

100

ҚМА

3-Міндет. Қалалық мәслихат депутаттарының құқықтық білім алулары




Көрсеткіштер:

1

Заңнамалық актілерді игеру бойынша жүргізілетін шаралар саны

8

8

10

10

10

ҚМА

2

Мәслихат құзырындағы сұрақтар бойынша заң актілері көрсетіліп шығарылған ақпараттық - әдістемелік бюллетендер, брошюралардың саны

240

240

240

240

240

ҚМА

3

Мәслихат құзырындағы сұрақтар бойынша депутаттар үшін жүргізілген кеңестер саны

60

60

70

70

70

ҚМА


Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
Қалалық мәслихат депутаттары үшін қала әкімдігінің заң қызметі қызметкерлерін немесе заң консультанттарын тарту арқылы семинарлар жүргізу.

Мәслихат қызметіне қатысты нормативтік–құқықтық нормаларды түсіндіруге бағытталған ақпараттық сипаттағын бюллетендер мен брошюларды баспадан шығару.


2-Мақсат. Мәслихат аппараты қызметкерлерінің қызметі мен кәсіби деңгейінің сапасын арттыру




Көрсеткіші****

1 кезең

2 кезең

жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.




Мақсаттық индикаторлар:

1

Қалалық мәслихаттың ұйымдастырылуы және басқа да қамтамасыз етілуіне қатысты жүргізген шаралардың сапасы мен тиімділігіне депутаттардың қанағаттануы , %

100 дейін

ҚМА


Негізгі міндеттер:




Көрсеткіші****

1 кезең

2 кезең

жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1-Міндет. Мәслихат аппараты қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау




Көрсеткіштер:

1

Біліктілігін арттырудан өткен қызметкерлер саны, адам

1

3

3

2

3

ҚМА

2

Аттестациялар жүргізу , адам.

2

2

2

2

2

ҚМА


Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
Кәсіптілігі мен біліктілігі деңгейін арттыру мақсатында біліктілігін арттыру және кадрларды қайта даярлау курстарына мәслихат аппаратының қызметкерлерін жіберу.

Мемлекеттік қызметкерлерге дер уақытылы аттестациялық продедура жүргізу бөлігінде Қазақстан Республикасының заңдарының талабын нақты орындау.


3-Мақсат. Қалалық әкім аппараты қызметінің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру




Көрсеткіші****

1 кезең

2 кезең

жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.




Мақсаттық индикаторлар:

1

Заңды және жеке тұлғалардың қалалық әкім аппаратымен ұсынылатын қызметтерге қанағаттануы, %

60 дейін

65 дейін

70 дейін

80 дейін

90 дейін

ҚӘА

2

Кадрлар тұрақсыздығын азайту, %

10 дейін

10 дейін

10 дейін

10 дейін

10 дейін

ҚӘА

3

2015 жылы стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге жету, %

-

-

-

-

100

ҚӘА

4

Әкімнің аппаратпен ұсынылатын қызметтерге қанағаттануы, %

77 дейін

80 дейін

84 дейін

87 дейін

90 дейін

ҚӘА

5

Электронды түрде ұсынылатын ақпараттық қызметтің ұлғаюы, %

37 дейін

ҚӘА


Негізгі міндеттер:




Көрсеткіші****

1 кезең

2 кезең

жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1-Міндет. Мемлекеттік сектор тиімділігін арттыру




Көрсеткіштер :

1

Қабылданған азаматтар саны, кем емес

800

700

600

500

400

ҚӘА

2

Қолданыстағы заңдарға сәйкес келетін құқықтық–нормативтік актілер үлесі, %

100

100

100

100

100

ҚӘА

3

Азаматтардың өтініштері мен шағымдарын қарау, кем емес, бірлік

6000

5500

5000

4500

4000

ҚӘА

4

Қабылданған құқықтық құжаттар саны, кем емес бірлік

3500

3500

3500

3500

3500

ҚӘА

2-Міндет. Электронды құжат айналымы жүйесін сапалы пайдалану

1

Электронды құжат айналымы жүйесіне енгізілген қалалық мемлекеттік органдардағы жұмыс орындары саны

50

50

50

50

50

ҚӘА

2

Ұсынылатын электрондық ақпараттық қызмет саны, бірлік .

20

25

30

35

48

ҚӘА

3-Міндет. Қалалық әкім аппараты қызметкерлерінің құрам сапасын арттыру

1

Біліктілігін арттырған қызметкерлер саны, адам.

10

10

10

10

10

ҚӘА

2

Қызметкерлердің тағлымдама саны, адам.

2

3

3

3

3

ҚӘА

3

Кадрлық резервте тұрған мамандар саны, адам

6

6

6

6

6

ҚӘА


Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
Бағдарламаның қолданылу барысында заңды және жеке тұлғалармен (өтініштері мен шағымдарын қарау) жұмыстарды үнемі жүргізу жолымен, қазіргі ақпараттық ресурстарды пайдалану арқылы электронды құжат айналымы қызмет саласын кеңейту, курстарға және тағылымдама бағдарламаларына бағыттау жолымен мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру арқылы алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жоспарлануда.

4-Мақсат. Жергілікті деңгейдегі мемлекеттік басқару функцияларын жүзеге асыру тиімділігін арттыру





Көрсеткіш****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.




Мақсатты индикаторлар:

1

Электронды түрде көрсетілетін әлеуметтік-мағыналық мемлекеттік қызметтің үлесі, %

10 ға дейін

20 ға дейін

30 ға дейін

40 ға дейін

50 ға дейін

ҚӘА

2

Халықтың компьютерлік сауаттылығы деңгейін өсіру, %

10 ға дейін

15 ға дейін

25 ға дейін

30 ға дейін

40 ға дейін

ҚӘА

3

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде қолданылатын мамандандырылған бағдарламамен жұмыс істей білетін мемлекеттік және азаматтық қызметкерлердің үлес салмағының 50 пайызға жетуі, %

10 ға дейін

20 ға дейін

30 ға дейін

40 ға дейін

до 50

ҚӘА


Негізгі міндеттер:




Көрсеткіш****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар




2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.




1-Міндет. Электронды түрде ұсынылатын ақпараттық қызметтердің ұлғаюы







Көрсеткіштер:




1

Әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтерді электронды форматқа ауыстыру, %

20

25

30

35

40

ҚӘА




2

Электронды форматта көрсетілген қызметтердің жалпы саны, %

1

3

7

10

15

ҚӘА




3

Электронды цифрлық қолтаңбаны тарату мақсатымен түсіндірме жұмыстарын жүргізу

тұрақты негізде

ҚӘА




4

Электрондық мемлекеттік қызметтерді енгізудің тиімділігін бағалауды жүргізу және АКТ құралдарын қолдану арқылы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жүргізу

тұрақты негізде

ҚӘА




2-Міндет. Компьютерлік сауаттылық деңгейін өсіру




1

Мемлекеттік және азаматтық қызметкерлерді электронды мемлекеттік қызмет көрсету кезінде қолданылатын мамандандырылған бағдарламамен жұмыс істей білуге оқыту, адам

12

15

20

20

25

ҚӘА, қалалық бөлімдер





3-Міндет. Ақпараттық жүйелерді құру және дамыту




1

ЖАО қызметіне автоманттандырылған ақпараттық жүйені енгізу (АЖ бөліміндегі ЖАО саны)

3

-

-

-

-

ҚӘА, қалалық бөлімдер







- Электронды Құжатайналымның Жүйесі

16

-

-

-

-

ҚӘА, қалалық бөлімдер







- Қызметкерлерді басқару Жүйесі

1

-

-

-

-

ҚӘА, қалалық бөлімдер







- Әкімшілік қызметін жоспарлау және басқару

1

-

-

-

-

ҚӘА, қалалық бөлімдер







- Облыс әкімінің аналитикалық Жүйесі

1

-

-

-

-

ҚӘА, қалалық бөлімдер







- Коммуналдық жекеменшікті есепке алу

1

-

-

-

-

ҚӘА, қалалық бөлімдер







- Жалға алу келісім- шарттарын есепке алу

1

-

-

-

-

ҚӘА, қалалық бөлімдер







- Қала шекарасының порталы

3

-

-

-

-

ҚӘА, қалалық бөлімдер




4-Міндет. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету




1

Қала әкімшілігінің 07.07.2009 жылғы № 18/04 жарлығымен бекітілген облыс ЖАО мен ЭҚЖ ақпараттық қауіпсіздігінің Типтік саясаттарына сәйкес облыс ЖАО (ЖАО көлемі) деңгейінде қажетті құжаттарды құру және бекіту



15

-

-

-

-

ҚӘА, қалалық бөлімдер




2

Жеке және заңды тұлғалармен, «электрондық үкімет» бөліктерімен және басқа да мемлекеттік органдардың АЖ-мен өзара қарым-қатынасы кезінде ақпараттық қауіпсіздік талаптарын орындауды қамтамасыз ету.

Тұрақты негізде

ҚӘА, қалалық бөлімдер










ААГ, қалалық бөлімдер

3

«электрондық үкіметтің» базалық компоненттерімен интеграциялау ережелерін ұстануды қамтамасыз ету.

Тұрақты негізде

ҚӘА, қалалық бөлімдер










ААГ, қалалық бөлімдер

4

ҚР МСИ бекітілуімен информациялық-коммуникациялық технологияларын сала ережелері бойынша орындаоуын қамтамасыз ету.

Тұрақты негізде

ҚӘА, қалалық бөлімдер










ААГ, қалалық бөлімдер



Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
1-кезең. Бұл кезеңде мемлекеттік қызмет көрсететін ММ ішкі бизнес процесстерін зерттеуді жүргізуге қатысуы, электрондық форматта мемлекеттік және басқа қызмет көрсету бойынша техникалық және нормативтік құжаттарды әзірлеу (АКТ қолдануымен мемлекеттік және басқа да регламенттеріне қатысты қызмет көрсету, информациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету құжаттары), мемлекеттік қызмет көрсетуге бағытталған интернет қорын қосу жоспарланады.

2-кезең. Екінші кезеңде электронды мемлекеттік және басқа қызмет көрсететін Мемлекеттік мекемелерге ішкі бизнес процесстерін автоматизациялау үшін бірқатар ақпараттық жүйелерді енгізу; қала әкімшілігінде «Қалалық шекара» порталын қолдану; ММ қызметіне қолданыстағы АЖ-ні енгізуді аяқтау жоспарланады.

Бағдарламаны жүзеге асырудың барлық кезеңінде электронды құжат айналымы жүйесіне кіргізілген жұмыс орындарын көбейту, «электронды әкімшіліктің» материалды-техникалық базасы мен инфрақұрылымын дамыту және «электронды әкімшіліктің» инфрақұрылымын техникалық қолдау; қала деңгейінде электронды мемлекеттік қызметті енгізудің тиімділігі мен сапасын бағалауды жүргізу; халықты, сондай-ақ электронды форматта мемлекеттік қызмет көрсету саласында мемлекеттік қызметкерлерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту; ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелерін сақтауды қамтамасыз ету; «электронды әкімшіліктің» базалық компоненттерімен интеграциялау ережелерін сақтауды қамтамасыз ету және ; Электронды басқару базасына қатысты интерграциялық ережелерді ұстануды қамтамасыз ету, ҚР МСИ бекітілген ақпараттық-коммуникациялық технологиялары бойынша салалық ережелерді орындауды қамтамасыз ету жоспарланады.

5-Мақсат. Жергілікті өзін-өзі басқарудың дамуы




Көрсеткіш****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.




Мақсаттық индикаторлар:

1

Жергілікті өзін-өзі басқарудың даму процессіне қаланың әкімшілік-аумақтық бірліктерін тарту, %

65 ке дейін

75 ке дейін

85 ке дейін

95 ке дейін

100 ге

дейін

ҚӘА


Негізгі міндеттер:




Көрсеткіштер****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1-Міндет 1. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарын құру және дамыту




Көрсеткіштер:

1

Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту сұрақтар бойынша конференциялар, семинарлар және дөңгелек үстелдер өткізу

2

3

3

4

4

ҚӘА



Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары

Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту сұрақтар бойынша конференциялар, семинарлар және дөңгелек үстелдер өткізу жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құрылуы мен дамуына әсерін тигізетін болады.



6-Мақсат. Бюджетті орындау сапасының жоғарылауы




Көрсеткіш****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.




Мақсаттық индикаторлар:

1

Бюджет бағдарламарын игеру, %

100 ге дейін

100 ге дейін

100 ге дейін

100 ге дейін

100 ге дейін

ҚБ, қала бөлімдері



Негізгі міндеттер:




Көрсеткіштер****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1-Мақсат. Бюджетке түсімдердің және оның орындалуының тиімділігін арттыру




Көрсеткіштер:

1

Қала бюджетіне түсімдердің толықтығын қамтамасыз ету, %

100

100

100

100

100

Қарағанды қ. бойынша Салық басқармасы, ҚБ, ММ

2

Жергілікті бюджеттің құралдарын, оның ішінде республикалық және облыстық бюджеттен бөлінген мақсатты трансферттерді игеру, %

100

100

100

100

100

ҚБ, ММ

2-Міндет. Электронды мемлекеттік сатып алулардың тиімділігін арттыру

1

Бағалы ұсыныстар әдісімен мемлекеттік сатып алудағы электронды сатып алудың мөлшері, %

100

100

100

100

100

ҚБ, ММ


Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
Тұрақты негіздегі бюджетке түсімдердің Мониторингі, өкілетті органдармен, бюджет бағдарламаларының әкімгерлерімен тиімді қарым-қатынас жасау, шығындар бойынша бюджеттің орындалуының көрсеткіштерін талдау, «Мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған ақпараттық жүйені қолдану арқылы мемлекеттік сатып алуды іске асыру.

Бюджеттен бөлінген кредиттерді игеру және бюджеттік кредиттерді уақытында өтеудің мониторингі.


7-Мақсат. Нәтижеге бағыттылған мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін кезеңдеп енгізу.




Көрсеткіштер****

1 кезең

2 кезең

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

Мақсаттық индикаторлар:

1

2011 жылы 100 пайыздық нәтижеге бағыттылған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жұмыс істеуінің құқықтық және әдістемелік базасын енгізу

100 ге дейін

-

-

-

-

2

2011 жылы 100 пайыздық нәтижеге бағытталған жоспарлау жүйесіне кезеңдеп көшу

100 ге дейін

-

-

-

-


Негізгі міндеттер:


1-Міндет. Нәтижеге бағытталған бюджет жоспарлауын енгізу




Көрсеткіштер:****

1

Әлеуметтік-экономикалық даму болжамының әзірленуі

Жылына 1 рет, жыл сайын

2

Кезекті жоспарлау кезеңіне бюджетті әзірлеу

Жылына 1 рет, жыл сайын

3

Нәтижеге бағытталған бюджетті жоспарлау жүйесіне көшуге аудандардың, қалалардың экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімдеріне әдістемелік көмек көрсету, %

100

100

100

100

100




Нәтижеге бағытталған бюджет жоспарлануының құқықтық және әдістемелік базасын сақтау, %

100

100

100

100

100


Қол жеткізу жолдары:

Нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлау жүйесіне толығымен көшу жоспарлануда. Әлеуметтік-экономикалық дамудың, орташамерзімдк бюджеттердің болжануының әзірленуі іске асырылады, стратегиялық құжаттардың әзірленуі бойынша жергілікті атқарушы органдарға методикалық және методологиялық көмек көрсетіледі.


5. Бағдарламаны іске асыру кезеңдері

Алға қойылған мақсаттарға тиімді түрде жету үшін Бағдарлама 2 кезеңге бөлінді:

  • 1 кезең – 2011-2013 жылдар аралығы;

  • 2 кезең – 2014-2015 жылдар аралығы

1-аралық кезеңде, яғни 2011-2013 жылдар аралығында қысқа мерзімді мәселелерді шешуге бағытталған және бағдарламаның ортамерзімді және стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге негізді құрайтын бірінші кезекті шараларды жүзеге асыру қарастырылған.

2-ші қорытында кезеңде, яғни 2014-2015 жылдар аралығында – ортамерзімді міндеттерді шешуге және бағдарламаның жоспарланған индикаторларына қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған ортамерзімді және стратегиялық мақсаттарды жүзеге асыру қарастырылған.


6. Қажетті ресурстар*

млн. теңге

п/п

Мемлекеттік мекеме атауы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.       

«Қарағанды қаласы әкімінің аппараты» ММ

15,1

40,6

33,8

38,7

39,7

2.

«Қазыбек би атындағы аудан әкімінің аппараты» ММ, «Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ

1334,0

502,0

537

575

615

3.

«Қарағанды қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ

408,1

367,8

384,2

445

485

4.

«Қарағанды қаласының қаржы бөлімі» ММ

53,5

62,1

62,1

 

 

5.

«Қарағанды қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

11123,5

16401,9

18571,2

14886,1

12898

6.

«Қарағанды қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ

547,3

93,4

96,2

258,4

249,8

7.

«Қарағанды қаласының ішкі саясат бөлімі» ММ

73,3

78,5

83,9

89,7

95,8

8.

«Қарағанды қаласының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ

40,7

16,8

17,9

18

19,1

9.

«Қарағанды қаласының жер қатынастары бөлімі» ММ

3

18,2

18,4

22,7

20

10.

«Қарағанды қаласының білім беру бөлімі» ММ

2574,3

10373,2

2991,5

2492,9

2506,7

11.

«Қарағанды қаласының дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ

128,2

82,8

88,6

192,8

149,7

12.

«Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі» ММ

12170,2

13343,8

15099,5

16043,7

16292,9

13.

«Қарағанды қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

174,2

99,5

106,5

119,3

117,3

п/п

Мемлекеттік мекеменің атауы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

14.

«Қарағанды қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ

31093,8

32121,2

44548,7

46976,1

48803,5

15.

Қарағанды қаласының ішкі істер басқармасы

652

709

701

760

790

 

Барлығы

60391,1

74310,9

83340,5

82918,4

83082,6

 

Республикалық бюджет

4021,5

2047,7

2642,6

2144,1

2039,6

 

Облыстық бюджет

742,5

858,7

850,7

909,7

790,0

 

Жергілікті бюджет

6986,3

4658

4895,5

5353,7

5513,8

 

Жеке инвестициялар

48640,8

59176,0

74951,7

74510,9

74739,1

 

МЖӘ

0

7570,5

 0

0

0

* - Қаржыландыру көздері мен көлемі 2011-2015ж.ж. бюджетте есепке алынған қаражаттар шеңберінде нақты есептелініп, өзгеруі мүмкін.

** - Балаларды мектепалды тәрбие және білім берумен қамтамасыз етудің «Балапан» 2010-2014 ж.ж. арналған Бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде.

*** - 2011-2020 ж.ж. Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде.

**** - ҚР заңдарына сәйкес республикалық және жергілікті бюджеттерді сәйкес қаржылық жылдарына бекіту және дұрыстау барысында мақсаттық индикаторлар мен көрсеткіштердің мөлшерлік мағыналары дұрысталуы немесе өзгертілуі мүмкін.
7. Бағдарламаны басқару

Қарағанды қаласының 5 жылға арналған даму бағдарламасын басқаруды бағдарламаның мемлекеттік тапсырушысы – «Қарағанды қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ жүзеге асырады. Бағдарламаны басқару орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдар әрекеттерінің келісушілігіне қол жеткізу, мақсаттары мен ресурстары жөнінен құжаттың тепе-тең болуы бойынша аумақтың даму бағдарламасын басқару жүйесінің сипаты болып табылады.

Бағдарламаны басқару үдерісі келесі сатылардан тұрады:


  • құру және бекіту;

  • жүзеге асыру;

  • мониторинг;

  • бағалау;

  • бақылау.




  1. Бағдарламаны құру бизнес-орта мен қоғамдық ұйымдарының пікірлерін ескере отырып жасалынған, мақсаттар мен ресурстар бойынша құжаттардың тепе-тең болуы үшін бекітілген тәртіпте қаланың мүдделі билік органдары мен атқарушы биліктің республикалық органдарымен келістірілген жобаны құрастыруды, қаланың өкілетті мемлекеттік билік органдарының бекітуіне тапсырылуын қарастырады.

  2. Бағдарламаны жүзеге асыру жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын шаралар Жоспары мен атқарушы органдардың стратегиялық жоспарларын жүзеге асыру арқылы жүргізіледі.

Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша шаралар жоспары – бұл мерзімдерді, атқарушыларды, аяқтау нысандарын, оны жүзеге асыруға қажетті шығындардың көлемін анықтау арқылы бағдарламаның мақсаттары мен міндеттеріне жетуге бағытталған нақты әрекеттердің жиынтығы.

Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша шаралар жоспары «Қарағанды қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ-мен құрылып, Қала әкімімен мемлекеттік жоспарлау бойынша жоғары тұрған өкілетті органмен келісу арқылы Бағдарламаны бекітуден кейінгі бір айлық мерзімде бекітіледі.



  1. Бағдарламаны жүзеге асырудың мониторингі:

  • Бағдарламаны жүзеге асырудың барысы жөнінде ақпарат жинау (іс жүзінде жүзеге асырылған шаралар, міндеттер, жеткен нәтижелер, жоспарланған параметрлерден ауытқу бар болған кезде бұндай ауытқу себептері жайлы жедел есеп беру);

  • көрсетілген мәліметтерді талдау және сәйкес ұсыныстар шығару (жүзеге асыруды жалғастыру, стратегиялық және бағдарламалық құжаттарға, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына өзгертулер мен толықтырулар енгізу, басқа да нормативтік-құқықтық актілер дайындау, жоспарланған шаралардың уақытылы жүзеге асырылуын қамтамасыз ету бойынша шаралар қолдану).

Бағдарлама мониторингі Қарағанды қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімімен жылына 2 рет жүзеге асырылады: бірінші жарты жылдық нәтижелері бойынша және бір жылдық нәтижелер бойынша.

4) Бағдарламаны бағалау оны жүзеге асырғаннан 3 жылдан соң (аралық) және жоспарлық кезеңі таусылғаннан кейін (соңғы) Қарағанды қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімімен жүзеге асырылады.


Логикалық-құрылымдық талдау матрицасының тұрпаттық құрылымы


Бағдарлама құрылымының бөлімдері

Мөлшерлік индикаторлар

Мерзімдері

Айырмашылық себептері

Жұмысты жақсарту шаралары

Жауаптылар

Бағыттар

Жоспар

Іс жүзінде

Айырмашылығы













Мақсаты






















Міндеттері






















Шаралар






















Ресурстар





















5) Бағдарламаны бақылау мониторинг, бағалау және Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша шаралар жоспарын орындаумен байланысты жүргізілген бақылаушы шаралар нәтижелері, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары негізінде жүзеге асырылады.



Қосымша (аббревиатуралар мағынасы):


ҚӘА

-

«Қарағанды қаласы әкімінің аппараты» ММ

ҚбӘА

-

«Қазыбек би ауданы әкімінің аппараты» ММ

ОаӘА

-

«Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ

ҚМА

-

«Қарағанды қалалық мәслихатының аппараты» ММ

ММ

-

«Қарағанды қаласы мемлекеттік мұрағаты» ММ

СжҚҚБ

-

«Қарағанды қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

ІСБ

-

«Қарағанды қаласының ішкі саясат бөлімі» ММ

ЖҚжӘББ

-

«Қарағанды қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ

ЖҚБ

-

«Қарағанды қаласының жер қатынастары бөлімі» ММ

МжТДБ

-

«Қарағанды қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ

БББ

-

«Қарағанды қаласының білім беру бөлімі» ММ

КБ

-

«Қарағанды қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ

ҚБ

-

«Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі» ММ

АШБ

-

«Қарағанды қаласының ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ

ҚБ

-

«Қарағанды қаласының қаржы бөлімі» ММ

ДТжСБ

-

«Қарағанды қаласының дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ

ЭжБЖБ

-

«Қарағанды қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ

ІІБ

-

Қарағанды қаласының ішкі істер басқармасы

ADSL

-

Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметриялы сандық абоненттік желі

d

-

Диаметр

VMS

-

Ауыспалы ақпараты бар жол белгісі

АҚ

-

Акционерлік қоғам

АБЖ

-

Автоматтандырылған басқару жүйесі

ӘЛ

-

Әуе линиясы

ҰОС

-

Ұлы Отан соғысы

ЖОО

-

Жоғарғы оқу орны

Га

-

Гектар

МАӘК

-

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

Гкал/сағ

-

Гигакалория сағатына

ТМЖӘК

-

Тегін медициналық жәрдемнің кепілді көлемі

ГРУ

-

Газды тарату құрылғысы

ММ

-

Мемлекеттік мекеме

ЗТМО

-

Зейнетақы төлеу мемлекеттік орталығы

МЖӘ

-

Мемлекеттік-жеке меншік әріптестігі

СС

-

Спорт сарайы

ЖКО

-

Жол-көлік оқиғасы

БЖСМ

-

Балалар мен жеткіншектер спорт мектебі

БҰТ

-

Бірыңғай ұлттық тестілеу (бірыңғай ұлттық тест)

БТЖ

-

Бірыңғай транспорттық желі

ТҮКШ

-

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы

СӨС

-

Салауатты өмір салты

АКТ

-

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

АЖ

-

Ақпараттық жүйе

АР АЖ

-

«Адрестік регистр» ақпараттық жүйесі

кВт/сағ

-

Киловатт сағатына

КМҚК

-

Коммуналдық мемлекеттік қазынашылық кәсіпорын

КМК

-

Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын

МФҚБК

-

Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті

КЛ

-

Кабельдік линия

Км

-

Километр

КНС

-

Кәріздік-насостық станция

КСК

-

Пәтерлердің меншік иелерінің кооперативі

ҚЗИ

-

Қарағанды заң институты

м3

-

Куб метр

МВт

-

Мегаватт

ЖАО

-

Жергілікті атқарушы орган

Мкр

-

Мөлтекаудан

М-н

-

Мөлтекаудан

АЕК

-

Айлық есептік көрсеткіш

МСМ

-

Еркектермен байланысы бар еркектер

ЖДО

-

Жастардың денсаулық орталығы

ҚҚС

-

Қосылған құн салығы

НҚА

-

Нормативтік-құқықтық акт

ҮЕҰ

-

Үкіметтік емес ұйым

ОДН

-

Кәмелеттік жасқа толмағандар істері бөлімі

ОСДЮШОР

-

Облыстық мамандандырылған балалар-жеткіншектік олимпиялық резерв мектебі

ОМЖМ

-

Облыстық мамандандырылған жүзу мектебі

п.м.

-

Погон метрі

МАБ

-

Мемлекеттік аралық бақылау

ПИН

-

Инъекциялы есірткіні тұтынушы

Пкм

-

Километрге жолаушылар

КЛ

-

Кәсіби лицей

ТЖААЖ

-

Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

АМСЖ

-

Алғашқы медициналық-санитарлық жәрдем

ЖСҚ

-

Жобалық-сметалық құжаттама

СЖ

-

Секс жұмыскерлері

БСЖ

-

Бөлшектік сауда желісі

Свтк

-

Жарық нүктесі

МЕПМ

-

Мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекеме

БАК

-

Бұқаралық ақпарат көздері

ӘКК

-

Әлеуметтік-кәсіпкерліктік корпорация

ОМОО

-

Орта мамандандырылған оқу орындары

МББЖ

-

Мәліметтер базасын басқару жүйесі

СКСГ

-

Сұйықтатылған көмірсутектік газ

ОМ

-

Орта мектеп

ЭҚЖ

-

Электрондық құжат айналымы жүйесі

ҚТҚ

-

Қатты тұрмыстық қалдықтар

Ткм

-

Тонна километрге

ТЭН

-

Техникалық-экономикалық негіздеме

ЖЭО

-

Жылу-энергетикалық орталығы

ІІБ

-

Ішкі істер басқармасы

ЖЕББ

-

Жол ережелерін бағдарлау белгісі

Көш.

-

Көше

ДШжС

-

Дене шынықтыру және спорт

ДДК

-

Дене шынықтыру-денсаулықты жақсарту кешені

ЦВИАРН

-

Кәмелеттік жасқа толмағандарды уақытша ұстау, бейімдеу, қалпына келтіру орталығы

ХҚО

-

Халыққа қызмет көрсету орталығы

ОРДО

-

Олимпиялық резервті дайындау орталығы

ОС

-

Орталық стадион

ТЖ

-

Төтенше жағдай

ЖМ

-

Жеке мекеме




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет