БАҒдарламасы қарағанды мазмұны №


Аумақтық-кеңістіктік даму



бет5/13
Дата13.08.2017
өлшемі3,41 Mb.
#23425
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Аумақтық-кеңістіктік даму

Теміртау қаласы Қарағанды қаласымен бірге Қарағанды қала агломерациясының (ҚҚА) ошағына енеді.

Бұл ошақ халық тығыздығы 1 шаршы метрге 707,6 адамнан келетін Қарағанды қала агломерациясының жоғары урбандалған зонасы болып табылады.

Қала Қарағанды-Астана өсі осінде орналасқан, облыстың жартылай магистральды көлік жолдарын республиканың солтүстігі мен оңтүстігімен ғана емес, сонымен қатар, Қытай және Ресеймен де байланыстыратын өнеркәсіптік-көліктік түйілістің бір бөлігі болып табылады.

Агломерация ошағындағы автокөлік жолдарының және темір жолдың тығыздығы ең үлкен болып саналады, бұл бизнестің экономикалық белсенділігіне қажетті қолайлы инфрақұрылымдық жағдайлар туғызады.

Қарағанды және Теміртау қалаларының аумақтық жақындығы бірыңғай жергілікті еңбек нарығын қалыптастырады, бұл көші-қон есебінен еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандырудағы қолайлылықты қамтамасыз етеді.


Ақпараттық- коммуникациялық технологиялардың дамуы

Техникалық жабдықтау. Қарағанды облысының 2006-2010 жж. «электронды үкімет» құру Бағдарламасын жүзеге асыру аясында Теміртау қаласының мемлекеттік мекемелері компьютерлік техникамен, серверлік құрылғылармен жабдықталды, жергілікті есептегіш желілерді жасауға баса назар аударылды. Серверлік құралдарға, жергілікті есептегіш желілерге, серверлік бөлмелерді жабдықтауға көп көніл бөлінді.

Қаланы басқару органдарын компьютерлік техникамен жабдықтау деңгейі 100% құрастырды; орташа өткізу қабілеті 128-256 kb/s арналарда Интернет желісіне шығу мүмкіндігі ұйымдастырылды.



Байланыс арналары. Қарағанды облысының 2006-2010 жж. «электронды үкімет» құру Бағдарламасын жүзеге асыру аясында «Казахтелеком» АҚ қатысуымен Теміртау қаласын бірыңғай көлік желісіне (БКЖ) қосу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Облыстың БКЖ-не қалалық бюджет есебінен қаржыландырылатын 6 мемлекеттік мекеме қосылған.

Қалада жұмыс істейтін ақпараттық жүйелер. Қазіргі кезде Теміртау қаласының мемлекеттік мекемелерінде келесі ақпараттық жүйелер қызмет жасайды:

  • электронды құжат айналымы жүйесі (жүйені пайдаланушылар саны 42);

  • персоналды басқару жүйесі (жүйені пайдаланушылар саны 7);

  • жергілікті бюджеттерді атқарудың «Қаржы үйі» атты қаржылық мониторингісі (1 пайдаланушы);

  • халық тұтынатын әлеуметтік мәні бар тауарлар бағасының мониторингісі (1 пайдаланушы);

  • сайлаушылар тізімін қалыптастыру (1 пайдаланушы).

Жоғарыда көрсетілген жүйелерден басқа 2007 ж. бастап Теміртау қаласының әкім аппаратының ресми сайты жұмыс жасайды.

е-үкіметтің негізгі құрамдарын пайдалану. Қаланың ЖАО (жергілікті атқару органдары) деңгейінде жұмыс жасалынатын е-үкіметтің негізгі құрамдары болып табылады:

  1. «Адрестік регистр» мемлекеттік ақпараттық жүйе.

  2. Қоғамдық қол жетімділік пункттері.

Электронды құжатайналымы жүйесі (одан әрі - ЭҚЖ) Теміртау қаласының 12 мемлекеттік мекемесінде енгізілді.

«Адрестік регистр» ақпараттық жүйесі» (одан әрі - АР АЖ) жобасы аясында 2007 ж. АР АЖ-н бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу бойынша жұмыстар жүргізілді. Жылжымайтын мүлік объектілерінің адрестерін түгендеу жұмыстары өткізілді. АР АЖ-нің мәліметтер базасына адрестердің 100% енгізілді.

Мемлекеттік «электронды үкімет» қалыптастыру бағдарламасын орындау барысында Қазақстан Республикасында қоғамдық қол жетімділік пункттерінің желісі құрылды. Қалада 8 қоғамдық қол жетімділік пункттері жұмыс жасайды, олар қаладағы ХҚО-да (халыққа қызмет көрсету орталықтары), әкімшіліктерде, ТКШБ-да (тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы), кітапханаларда орналасқан.

Бұдан басқа, 2007-2008 жж. аралығында қалада «Қазақстан Республикасындағы 2007-2009 жж. ақпараттық теңсіздікті азайту» Мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асты. Халықтың әр түрлі топтары ақысыз түрде оқытылатын 2 компьютерлік сынып ашылды. Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері қаланың политехникалық колледжінде курстардан өтті, қаржыландыру республикалық бюджет қаражаттарынан болды. Барлығы 2512 адам оқытылды, оның ішінде Республикалық бағдарлама бойынша – 313 мемлекеттік қызметкер.


2.3 Аумақтың тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі мәселелерінің, қауіп-қатерлерінің, іркілу факторларының, бәсекелік басымдылықтары мен мүмкіндіктерінің кешенді сипаттамасы


КҮШТІ ЖАҚТАР

ӘЛСІЗ ЖАҚТАР

Басымдылық А.

  1. Металлургиядағы, металл өңдеудегі, құрылыс материалдары өндірісіндегі өңдеуші өнеркәсіптің маңызды әлеуеті

  2. Аймақтық экспорт көлеміндегі қала кәсіпорындарының жоғары үлесі (экспорттың 37% астам үлесі)

  3. Қарағанды-Астана өсу осіндегі Қарағанды қала агломерациясы ошағының ұтымды геоэкономикалық орналасуы


Басымдылық В.

  1. Жұмыссыздық деңгейі орташа облыстық деңгейден 1,4 %-ға төмен

  2. Туудың жағымды тенденциясы және халық өлімінің азаюы, 2008-2009 жж. оң табиғи өсім

  3. Қаладағы іскерлік белсенділіктің жоғары деңгейі және жоғары білікті еңбек ресурстарына деген сұраныс қаланың тұрақты мекен жай ретіндегі тартымдылығының факторы болып табылады


Басымдылық С.

  1. Облыстағы арнайы әлеуметтік қызметтердің ең кең спектрі

  2. Кең спектрлі дайындық бағыттары бар ТКББ мекемелерінің тармақталған желісі

  3. Денсаулық сақтау жүйесінің дамыған инфрақұрылымы




Басымдылық А.

  1. Қаланың өңдеуші өнеркәсібінің төмен деңгейде диверсификациялануы

  2. Экономиканың өңдеуші секторының өнімдерін терең деңгейде қайта жасаудың болмауы

  3. Өнеркәсіптің дамуына кедергі келтіретін энергия тапшылығының өсуі және желілердегі шығындардың жоғары деңгейі

Басымдылық В.

  1. Халықтың тұрғын үймен қамтамасыз етілуінің жеткіліксіз деңгейі (жылына пайдалануға берілетін тұрғын үйдің 1 адамға шаққандағы аумағы 0,11 шаршы метрді құрайды, ал орташа республикалық деңгей 0,51 шаршы метр)

  2. Республикалық, облыстық және базалық деңгейдегі Мемлекеттік қалақұру кадастрының бірыңғай жүйесінің болмауы

  3. Еңбек нарығының теңсіздігі

  4. Кәріз және су құбырлары желілерінің өте жоғары тозу деңгейі, 70% бастап

  5. Азаматтардың тұрғын үйге қол жетімділігінің жеткіліксіз деңгейі

  6. Орта білім беру және ТКББ мекемелері ғимараттарының және негізгі құрылғыларының жоғары тозу дәрежесі: сәйкесінше 40,6% және 65,2-69,1%

Басымдылық С.

  1. ВИЧ/ЖИТС бойынша сырқаттанудың және өлімнің өсуі

  2. Аумақты жайластырудың төмен деңгейі: шамдарды орнату бойынша 64,6% қажеттіліктер қамтамасыз етілген, көгалдандырудағы қажеттілік 34,4% деңгейінде қанағаттандырылған







МҮМКІНДІКТЕР

ҚАУІПТЕР (ШЕКТЕУЛЕР)

Басымдылық А.

  1. Инновациялық технологиялар енгізу есебінен өнеркәсіптегі тазартқыш құрылғылар жұмысының тиімділігін арттыру

  2. ҮИИДБ аясындағы 17 жобаны жүзеге асыру экономиканы диверсификациялауға және химия, металлургия өнеркәсіптерінде және машина жасауда прогрессивті технологиялық деңгейге өтуге мүмкіндік береді

  3. Кластерлік байланыстардың дамуы машина жасаушы консорциумды жүзеге асыру аясында ШОБ-тің дамуын ынталандыруға жағдай туғызады


Басымдылық В.

  1. Энергетика, көлік, әлеуметтік саладағы және т.б. салалардағы инфрақұрылымның даму жобаларын, оның ішінде мемлекеттік-жеке меншік серіктестік механизмдерін пайдалана отырып, жүзеге асыру

  2. Жолаушыларды автокөлікпен тасымалдаудың алдағы уақытта даму жоспарын жасау

  3. Медициналық қызметтердің сапасын арттыру мақсатында денсаулық сақтау саласын қаржыландыру деңгейінің өсуі


Басымдылық С.

  1. Қарағанды, Теміртау, Саран қалаларындағы жұмысқа орналастыру бөлімдерінің қызметтерін үйлестіру арқылы қалалық агломерация шекарасында жергілікті еңбек нарығын қалыптастыруға болады

  2. Әлеуметтік саланың жаңа объектілерін салу және қолданыстағы объектілердің материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында мемлекеттік-жеке меншік серіктестікті дамыту

  3. Мүгедектер мен қарттарға қызмет көрсетуге мемлекеттік емес және коммерциялық емес секторларды тарту




Басымдылық А.

  1. Қала экономикасының металл және металл бұйымдар нарығындағы әлемдік сұраныс конъюнктурасына тәуелділігі

  2. Инновациялық жобаларды жүзеге асырудың ҮИИДБ аясында уақытылы қаржылық қолдауға тәуелділігі

  3. Қаланың басқа энергия көздерінен электр энергиясының жеткізілуіне жоғары деңгейде тәуелділігі


Басымдылық В.

  1. Ішкі сауда инфрақұрылымының төмен деңгейде дамуы (қазіргі заманғы көліктік-логистикалық орталықтардың болмауы)

  2. Жеткіліксіз мемлекеттік қаржыландыру және МЖС-тің болмауы денсаулық сақтау, мектепке дейін білім беру, мәдениет және спорт саласындағы қызметтер сапасын төмендетеді

  3. Жол шаруашылығы және көліктің қазіргі даму жағдайындағы бәсекелік басымдылықтардың төмендеуі

  4. Улы қалдықтарды көму және жою үшін полигонның болмауы экологиялық қауіп төндіреді


Басымдылық С.

  1. Әлеуметтік және өмір сүруге қажетті инфрақұрылыммен жоғары деңгейде қамтамасыз етілген Қарағанды қаласының аумақтық жақындығы халықты тұрақты мекен жай ретінде облыс орталығына көшуге ынталандырады

  2. Тұрғын үй құрылысының тұрақсыз өсу қарқыны сол қалпында қалатын жағдайда халықтың өмір сүру сапасы және бизнесті жүргізу шарттары нашарлайды





3 АЙМАҚ ДАМУЫНЫҢ КӨРІНІСІ
Көрініс: Теміртау қайта балқытудың терең деңгейі бар, диверсификацияланған өңдеуші өнеркәсіп орталығы болады; Қарағанды агломерациясы аумағындағы жоғары деңгейлі әлеуметтік және өмір сүруге қажетті жағдайлары бар қала болады.
Негізгі индикаторлар:
Үдемелі индустриалдандыру негізінде Теміртау қаласының экономикасын дамыту

– 2015 ж. қарай өнеркәсіптік өнім өндірісі көлемінің 2,3 есе артуы, млн. теңге (2009 ж. – 265644,7 млн.теңге)

– 2015 ж. қарай өнеркәсіптегі еңбек өнімділігінің 191%-ға артуы, мың теңге (2009 ж. – 5169,1 мың тенге)

– 2015 ж. қарай негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемінің 42848,2 млн. тенгеге дейін артуы (2009 ж. – 38827,2 млн.теңге)

– 2015 ж. қарай қаланың жүйетүзуші кәсіпорындарының сатып алуларындағы қазақстандық қамту үлесінің артуы: тауарларды сатып алудағы үлесі 60% (2009 ж. – 50%)

– 2015 ж. қарай қаланың жүйетүзуші кәсіпорындарының сатып алуларындағы қазақстандық қамту үлесінің артуы: жұмыстар мен қызметтерді сатып алулардағы үлесі 90% (2009 ж. – 87%)

– 2015 ж. қарай шағын және орта бизнесте шығарылатын өнім (тауарлар, жұмыстар қызметтер) көлемінің 2%-ға артуы (2009 ж. – 2%)

– 2014 ж. қарай бизнесті тіркеуге және жүргізуге байланысты операциялық шығындардың (рұқсат алу, лицензия, сертификаттар алу, ақыл-кеңес алу) 30%-ға төмендеуі, уақытша және қаржылық шығындарды есепке ала отырып (2009 ж. - 0)

– Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемін 2015 ж. қарай 106,0%-ға дейін арттыру (2009 ж. – 102,8%)

– Ішкі туризм көлемін 2015 ж. қарай 26105 адамға дейін арттыру (2009 ж. – 16892 адам)

– Кіру туризмі көлемін 2015 ж. қарай 6304 адамға дейін арттыру (2009 ж. – 3839 адам)

– Бөлшек тауар айналымының физикалық көлем индексі 2015 ж. қарай кем дегенде 105,9% болады (2009 ж. –108,6%)

– Көтерме тауар айналымының физикалық көлем индексі 2015 ж. қарай кем дегенде 103% болады (2009 ж. –108,3%)
Әлеуметтік сала және адам әлеуеті

– 2015ж. 1000 туғандарға шаққанда бала өлімін 12,0 төмендету және тұрақтандыру (2009 ж. -19,9)

– 2015ж. 1000 тұрғынға шаққанда жалпы өлімді 11,1 төмендету және тұрақтандыру (2009ж.-12,67 1000 тұрғынға)

– 2015ж. тұрғындардың өмір сүру деңгейін 68,1 жасқа дейін жоғарылату (2009-64 жас)

– 2015ж. 1000 босанатындарға шаққанда ана өлімінің көрсеткішін 0,0 төмендету (2009 -0,0)

– Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеумен және оқытумен қамту 2015 ж. - 100% (2009ж.-55%)

– 12-жылдық білім беру бағдарламасы бойынша жұмыс істейтін мектептер үлесі 2015 ж. қарай 100% (2009ж.-0%)

– Орта білім беру мекемелерінде электронды оқыту жүйесін пайдалану деңгейі 2015 ж. қарай 50% (2009ж.-0%)

– Педагогтардың жалпы санындағы жоғарғы және бірінші санаттарға ие жоғары білікті педагог мамандардың үлесі – 2015 ж. қарай 43,2% (2009ж.-33,2%)

– Білім беру мекемелерінің жалпы санындағы инклюзивті білім беруге жағдай жасаған білім беру мекемелерінің үлесі 2015 ж. қарай – 26,6% (2009ж.-20%)

– Жетім балалар мен ата-ана қамқорынсыз қалған балаларға арналған мекемелердің тәрбиеленушілерінің ішіндегі отбасылық жағдай жасалған балалардың үлесі 2015 ж. қарай – 3,6% (2009ж.-2,5%)

– Жұмыссыздық деңгейі 2015 ж. қарай 3,8% к (2009 – 4,7%)

– Жұмысқа орналасуда көмек қажет ететіндердің ішіндегі жұмысқа орналасқандардың үлесі 2015 ж. қарай 84,5% (2009 – 98,3%)

– Еңбекке жарамды жастағы жұмысқа орналасқан этникалық репатрианттардың үлесі 2015 ж. қарай 55% (2009 – 51%)

– Адрестік әлеуметтік көмек алушылар құрамындағы еңбекке жарамды жастағы халық үлесі 2015 ж. қарай кем дегенде 30% құрастырады (2009ж. – 37,5%)

– Мүгедектер мен ардагерлердің қызмет сапасына қанағаттану дәрежесін 2015 ж. 95%-ға дейін жеткізу (2009 – сауалнама жүргізілмеген)

– Әлеуметтік қызмет көрсетілетін адамдардың жалпы санындағы арнайы қызмет көрсетумен қамтылған тұлғалар үлесі – 2015 ж. қарай 100% (2009 – 100%)

– Мәдениет саласындағы тұтынушылардың көрсетілетін қызмет сапасына қанағаттану деңгейі 2015 ж. қарай 47% (2009ж. -40%)

– Іс жүргізуді мемлекеттік тілге ауыстыру 2015 ж. қарай 100% (2009 ж. – 55%)

– Тілдерді дамыту саласында бірыңғай мемлекеттік саясатқа жету – 2015 ж. қарай 80% (2009 ж. – 50%)

– Дене тәрбиесі және спортпен жүйелі түрде шұғылданатын барлық жастағы халық үлесі – 2015 ж. қарай 25% (2009ж. – 17,5% )

– Дене тәрбиесі және спортпен шұғылданатын балалар мен жасөспірімдер үлесі – 2015 ж қарай 100% (2009ж. – 75% )

– Разрядтары бар спортшылардың үлесі – 2015 ж. қарай 24,0% (2009ж. – 17,0%)

– Сұраныстарына жағымды жауап алған мұрағат ақпаратын пайдаланушылардың үлесі - 2015 ж. қарай 93% (2009 ж. – 89%)

– Қоғамдық түсінікте мемлекеттің және мемлекеттік саясаттың даму стратегиясын қолдау деңгейі 2015 ж. қарай 70% (2009ж. – 51,5%)

– Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің қарым-қатынасын дұрыс бағалаған халық үлесі 2015 ж. қарай 45% (2009ж. – 28%)

– Тұтынушылардың отандық ақпараттық өнімдерді қажет ету деңгейі 2015ж. қарай 30% (2009ж. –16 %)

– 14-29 жас аралығындағы халық арасындағы жастарға қатысты мемлекеттік саясатқа қанағаттану деңгейі 2015 ж. қарай 7 балл (2009 ж. 10 балдық баған бойынша 7 балл)

– Халықтың ішкі істер органдарына сенімінің жорамал деңгейі 2015 ж. қарай кем дегенде 50% (2009ж. – 50%)

– Жалпылық қылмыстық істердің жорамал деңгейі (10 мың адамға шаққанда) – 2015 ж. қарай 88-ден артық емес (2009ж. – 86,3)


Қаланың инвестициялық тартымдылығының міндетті алғышарты ретіндегі қала инфрақұрылымын жаңартуды қамтамасыз ету

– Орталықтанған жылыту жүйесіне қол жетімділікті арттыру – 2015 ж. қарай 79,6% (2009 ж. –40,8% сәйкесінше)

– Жылу және электр энергиясын тасымалдау барысында нормативті шығындар деңгейін азайту – 2015 ж. қарай 2 есе (2009 ж. – жылудың 23,76 %, электр энергиясының 11,2%)

– Тұтынушылардың коммуналдық қызметтермен қанағаттану деңгейі – 2015 ж. қарай кем дегенде 51,5% (2009 ж. - 48,3%)

– Орталықтанған сумен қамтамасыз ету жүйесіне қол жетімділікті арттыру – 2015 ж. қарай 93,5% (2009 ж. –90,4%)

– Сумен қамтамасыз ету желілеріндегі нормативті шығындар деңгейін азайту – 2015 ж. қарай 3,4% (2009 ж. - 17%)

– Қанағаттандырарлық және жақсы жағдайдағы жолдар үлесі – 2015 ж. қарай 50,7% (2009ж. – 32,2%)

– Көліктік қызметтер көлемін өсіру – 2015 ж. қарай 10%-ға, жүк айналымы – 36178,7 мың тонна*км, жолаушы айналымы – 122430 тыс. жол.*км (2009ж. жүк айналымы – 32889,7 мың тонна*км, жолаушы айналымы – 111298,5 мың жол.*км)

– Жергілікті телефон байланысын сандық форматқа ауыстыруды 2015 ж. қарай 100%-ға жеткізу (2009 ж. – 82%)

– 100 тұрғынға шаққанда бекітілген телефон байланысы желілерінің тығыздығы – 2015 ж. қарай 29,6 (2009ж. – 28,9)

– 100 тұрғынға шаққанда кең тарапты Интернет желісіне қолдары жеткен пайдаланушылардың тығыздығы – 2015 ж. қарай 38 (2009ж. – 22,6)

– 100 тұрғынға шаққанда Интернетті пайдаланушылардың тығыздығы – 2015 ж. қарай 24,2 (2009ж. – 11,1)

– Аймақтың ЖАӨ құрылымындағы аймақтың АКТ секторының үлесі (2009ж. – 1,14%)
Тұрақты даму қағидаларын жүзеге асыру негізінде қаланың экономикалық кеңістігінің сапасын жоғарылату

– 1 адамға шаққанда тұрғын үйді енгізу – 2015ж. қарай кем 0,16 шаршы метр (2009ж. – 0,43 шаршы метр)

– Теміртау қ. Бас жоспарын бекіту 1 бірлік (2009ж.-0 бірлік)

– Ластағыш заттарды атмосфераға лақтыру – 2015ж. 394,629 мың тоннаға дейін (2009ж. – 352,0 мың тонна)

– Ластағыш заттарды су көздеріне ластыру – 2015ж. 187,978 млн.м3 дейін (2009 ж. – 105,932 млн.м3)

– Пайда болуына қарағанда қалдықтарды қайта өңдеу көлемі – 2015ж. 30 % (2009 ж. - 4%)

– 2011-2015 жж. аэродинамикалық жұмыстар арқылы Теміртау қаласының ірі масштабты жоспарын жасау

– Шамдарды орнатуға деген қажеттіліктерді қамтамасыз ету – 2015 ж. қарай 77,4% (2009ж. – 64,6%)

– Көгалдандыруға деген қажеттіліктерді қамтамасыз ету − 2015 ж. қарай 43% (2009ж. – 34,4%)

– Фонтандар салуды және жаңғыртуды қамтамасыз ету − 2014 ж. қарай 8 дана (2009 ж. – жүргізілмеген)

– Төтенше жағдайлар жиі болатын елді мекендерді хабарлау құралдарымен қамту – 2015 ж. қарай 81% (2010ж.-59%)

– ТЖ түрлері бойынша мониторинг өткізу – 2015 ж. қарай 100% (2009ж.-100%)

– Техногендік апаттар, катастрофалар, стихиялық апаттар кезінде эвакуацияны қажет ететін адамдардың жалпы санындағы эвакуацияланған адамдардың үлесі – 2015 ж. қарай 100%(2009ж.-100%)
Мемлекеттік жергілікті басқару жүйесін жетілдіру

– Депутаттардың маслихат аппараты көрсететін қызметтердің сапасына қанағаттануы – 2015 ж. қарай 100% (2009ж. -79%)

– Ақпараттық база талаптарын сақтай отырып, электронды форматта көрсетілетін әлеуметтік мәні бар қызметтердің үлесін кем дегенде 50%-ға жеткізу, (2009ж.-5%)

– Әлеуметтік талап етілетін қызметтерді көрсетуге бағытталған интернет ресурстарының санын 2-ге жеткізу («Городская черта» порталы) (2009ж.-0)

– Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейін жоғарылату – 2015 ж. қарай 40%-ға дейін (2009ж.-7%)

– Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде қолданылатын мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етулермен жұмыс істеу тәжірибелері бар мемлекеттік және азаматтық қызметкерлер үлесін 50%-ға жеткізу (2009ж. − 0)

– 2015 ж. билік басындағы әйелдер үлесін 30%-ға жеткізу (2009ж.-20%)

– Әйелдердің орташа жалақы мөлшері мен еркектердің орташа жалақы мөлшерінің қатынасы – 2015 ж. кем дегенде 70% (2009ж.-40%)

– Жергілікті өзін-өзі басқару үрдісіндегі қаланың деңгейі – 2015 ж. 100% (2009ж. − 99,8 %)

– Қаражаттары 100% деңгейінде игерілген бюджеттік бағдарламалар үлесін арттыру (2009ж. - 100%)

– Мемлекеттік сатып алулардың жалпы көлеміндегі WEB –порталдар арқылы жүзеге асқан мемлекеттік сатып алулардың үлесі – 2015 ж. 100% (2009ж. -22%)

– Нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің қызмет етуінің құқықтық және әдістемелік базасын енгізу –2011 ж. 100%



– Нәтижеге бағытталған жоспарлау жүйесіне кезең бойынша ауысу – 2011 ж. 100%

4. НЕГІЗГІ БАҒЫТТАР, МАҚСАТТАР, МІНДЕТТЕР, МАҚСАТТЫҚ ИНДИКАТОРЛАР, НӘТИЖЕ КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАДА ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАРҒА ЖЕТУ ЖОЛДАРЫ
Бағыт 1: Үдемелі индустриалдандыру негізінде Теміртау қаласының экономикасын дамыту
Мақсат 1.1: Экономиканы жаңарту және бәсекеге қабілетті өндірістерді дамыту негізіндегі өнеркәсіптегі құрылымдық жылжулар

р/с

Индикаторлар атауы

Кезең I

Кезең II

2011

2012

2013

2014

2015

1

Мақсаттық индикаторлар:

2015 ж. қарай өнеркәсіптік өнім өндірісі көлемінің 2,3 есе артуы, млн. теңге (2009 ж. – 265644,7 млн.теңге)

154,4

183,2

205,7

215,4

229,5

410133,4

486759,6

546349,1

572216,2

609553,7

2

2015 ж. қарай өнеркәсіптегі еңбек өнімділігінің 191%-ға артуы, мың теңге (2009 ж. – 5169,1 мың тенге)

187,0

225,0

255,0

270,0

291,0

9650,2

11632,7

13194,3

13978,3

15034,0

3

2015 ж. қарай негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемінің 42848,2 млн. тенгеге дейін артуы (2009 ж. – 38827,2 млн.теңге)

106

107,1

108,1

109,2

110,4

41176,3

41588,0

42003,9

42423,9

42848,2

4

2015 ж. қарай қаланың жүйетүзуші кәсіпорындарының сатып алуларындағы қазақстандық қамту үлесінің артуы:

тауарларды сатып алудағы үлесі 60% (2009 ж. – 50%)

50


53


55


57


60


5

2015 ж. қарай қаланың жүйетүзуші кәсіпорындарының сатып алуларындағы қазақстандық қамту үлесінің артуы: жұмыстар мен қызметтерді сатып алулардағы үлесі 90% (2009 ж. – 87%)

95

95

96

97

97

6

2015 ж. қарай шағын және орта бизнесте шығарылатын өнім (тауарлар, жұмыстар қызметтер) көлемінің 2%-ға артуы (2009 ж. – 2%)

2

2

2

2

8,2

7

2014 ж. қарай бизнесті тіркеуге және жүргізуге байланысты операциялық шығындардың (рұқсат алу, лицензия, сертификаттар алу, ақыл-кеңес алу) 30%-ға төмендеуі, уақытша және қаржылық шығындарды есепке ала отырып (2009 ж. - 0)

-

-

-

30

-


Қойылған мақсаттарға, мақсаттық индикаторларға жетуге бағытталған негізгі міндеттер және оларды атқару бойынша іс-шаралар



р/с

Міндеттердің атауы және оларды атқару бойынша шаралар

1 кезең

2 кезең

2011

2012

2013

2014

2015

Міндет 1. Диверсификацияланудың және бәсекеге қабілеттіліктің өсуін қамтамасыз ететін өнеркәсіптің басымдылықтарға ие секторларын дамыту

1

Кен өнеркәсібінің өндіріс көлемі 2015 ж. қарай 4,6 есе артады, млн. теңге (2009 ж. – 10138,0 млн.тенге)

167,2

157,1

174,9

197,9

462,7

16954,0

17734,0

18431,0

20066,0

46906,0

2

Кен қазу саласындағы еңбек өнімділігі 2015 ж. қарай 3,4 есе артады, мың теңге (2009 ж. – 3544,1 мың тенге)

135,3

148,6

154,5

156,7

342,2

4794,7

5267,0

5474,0

5552,3

12126,0

3

Өңдеуші өнеркәсіптің өндіріс көлемі 2015 ж. қарай 2,2 есе артады – 556001 млн.тенге (2009 ж. – 247480,1 млн.тенге)

156,6

187,2

210,9

220,5

224,7

387644,2

463244,5

521869,8

545815,0

556001,0

4

Өңдеуші өнеркәсіптегі еңбек өнімділігі 2015 ж. 2,9 есе артады – 15584,7 мың тенге (2009 ж. –5306,4 мың теңге)

192,6

233,2

265,8

283,6

293,9

10211,1

12361,1

14089,4

15027,5

15584,7

5

Электр энергиясын, газ және суды өндіру және тарату көлемі 2015 ж. қарай 1,8 есе артады – 6646,7 мың теңге (2009 ж. – 3753,6 мың теңге)

147,5

154,0

161,1

168,8

177,1

5535,2

5781,1

6048,3

6335,2

6646,7

6

Электр энергиясын, газ және суды өндіру және таратудағы еңбек өнімділігі 2015 ж. қарай 2,6 есе артады – 6640,1 мың теңгеге дейін (2009 ж. – 2510,8 мың теңге)

220,0

230,0

241,0

252,0

264,0

5529,7

5775,3

6042,3

6328,9

6640,1

Міндет 2. Шағын кәсіпкерлікті дамыту

1

Белсенді шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 2015 ж. қарай 5568 бірлікке жетеді (2009 ж. – 4807 бірлік)

5166

5264

5364

5465

5568

2

Шағын және орта бизнесте жұмыс істейтіндердің саны 2015 ж. қарай 23525 адамға жетеді (2009 ж. – 14061 адам)

21734

22168

22610

23062

23525

3

Шағын және орта бизнес субъектілері шығаратын өнім (тауарлар мен қызметтер) көлемі 2015 ж. қарай 19240 млн. теңге болады (2009 ж.– 15070 млн.тенге)

17780

18136

18500

18870

19240

4

Рұқсат беруші процедураларды түгендеу және оларды оңтайластыру, %










30




Міндет 3. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне ақпараттық-әдістемелік көмек көрсету, міндеттер, шаралар

1

Өткізілген семинарлар саны 2015 ж. – 12 бірлік (2009 ж. – 12 бірлік)

12

12

12

12

12

2

Адал емес бәсекені болдырмау бойынша бизнес өкілдері мен мемлекеттік органдар үшін өткізілетін қоғамдық іс-шаралар (оның ішінде, конференциялар, домалақ үстелдер, семинарлар және т.б.) саны 2015 ж. қарай 4 бірлікке жетеді (2009 ж. – 4 бірлік)

3

4

4

4

4



Жету жолдары:

р/с

Іс-шаралар атауы

Орындау мерзімі

Қажетті қаражаттар көлемі,

млн. теңге

Қаржыландыру көздері

Жауапты орындаушы

Міндет 1. Диверсификацияланудың және бәсекеге қабілеттіліктің өсуін қамтамасыз ететін өнеркәсіптің басымдылықтарға ие секторларын дамыту

Өңдеуші өнеркәсіп


1

«АрселорМиттал Темиртау» АҚ дамыту және жаңарту» жобасы, болат өндірісін жылына 6 млн. тоннаға дейін арттыру

2010–2015


294 млрд. теңге

Меншік қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

2

«Карцемент» АҚ-да құрғақ әдіспен цемент өндіру бойынша №5 технологиялық желіні іске қосу

2008–2014

12,5 млрд.теңге

Меншік қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

3

«NORD пром НС» ЖШС-де бетоннан жасалған темір жол шпалдарын өндіру үшін жаңа технологиялық желіні іске қосу

2010-2011

1081,0 млн.теңге.

«Бизнестің Жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

4

«Водоканалстрой» ЖШС-де мин.плиталар мен жылу сақтағыш материалдар өндіру

2009-2011

1396,5 млн.теңге.

Қарызға алынған қаражаттар және «Бизнестің Жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

5

«КЗАЦИ» АҚ-да клинкерсіз әдіспен қуаттылығы жылына 6250 тонна цемент өндіру бойынша тарту цехын салу

2009– 2015


1800,0 млн.теңге.

Қарызға алынған қаражаттар және «Бизнестің Жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

6

«Термокерамика» ЖШС-де формаланған, формаланбаған отқа төзімді материалдар өндіру

2010-2015

837,9 млн.теңге.

Қарызға алынған қаражаттар және «Бизнестің Жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

7

«Pers International» ЖШС-де арнайы аяқ-киім өндірісін кеңейту

2011-2015

220,5 млн. теңге.

Меншік қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

8

«ДАТ TS» ЖШС-де автобус паркін жаңарту және жөндеу базасын кеңейту

2010-2011

162,0 млн. теңге

«Бизнестің Жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

9

«Центр технической поддержки-А-сервис» ЖШС-де тігін емес материалдар өндіру

2010-2011

294,0 млн. теңге

Меншік және қарызға алынған қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

10


«ЗемДорстрой» ЖШС-де жүктерді тасымалдау үшін қозғалмалы құрамды жаңарту

2010-2011

70,0 млн. теңге.

«Бизнестің Жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

11

«Ast Etalon Crown» ЖШС-де ақ темір литографиясы және лактау өндірісін кеңейту

2011– 2012


275,9 млн. теңге.

«Бизнестің Жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

12

«Оникс-1» ЖШС-де қуаттылығы айына 25 мың дана анкерлік тіреуіштерді жасау бойынша желі салу

2011– 2012

220,5 млн. тенге

«Бизнестің Жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

13

«ТЭМК» АҚ-да «ферромарганец және ферросиликомарганец алу үшін қуаттылығы жылына 30 мың тонна ферроқорытпа пешін салу»

2011-2015

3626,5 млн. теңге

«Бизнестің Жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

14

НПЦ «Химии и строительных материалов» ЖШС-де, «ТЭМК» ЖШС-де Д-23 цехының базасында тұрмыстық химия өнімдерін өндіру

2011-2015

666,0 млн. теңге.

«Бизнестің Жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

15

«Феррит Темиртау» ЖШС-де «Жоғары тазалықты темір оксидін өндіру»

2011-2012

302,0 млн. теңге.

«Бизнестің Жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

16

«Фолти» ЖШС-де полиэтиленді пленкалар мен пакеттер өндірісін кеңейту

2011-2011

217,6 млн. теңге.


«Бизнестің Жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі

17

«ГДК Промтехнология» ЖШС-де көмірді байыту бойынша фабрика салу

2010-2011

1900,0 млн. теңге.

«Бизнестің Жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша қаражаттар

Кәсіпкерлік бөлімі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет