Мақсат: Байланыс және коммуникация саласында қызмет сапасын арттыру.
№
|
Мақсатты индикаторлар/тура нәтижелер көрсеткіші****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2011 ж
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1.
|
Мақсатты индикаторлар:
Белгіленген Интернет абоненттерінің саны 100 адамға, мың бір.*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,6
|
1 міндет. Ақпараттық – коммуникациялық технология саласында қызметті дамыту
|
1.
|
Жоғары жылдамдықты кең жолақты мүмкіндікті пайдаланумен белгіленген Интернет абоненттерінің саны, мың бір.*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25
|
*-жаңа көрсеткіш, 2015 жылға енгізілді
Қол жеткізу жолдары:
Телекоммуникация қызметін дамыту мақсатында телефон желісіне тіркелген ұялы байланыс абоненттерін, Интернетті пайдаланушыларды көбейту, сандық жергілікті телефон байланысын 100-пайыздық деңгейге жеткізу бойынша шаралар қолданылады.
Жолдар және көлік
Мақсат: Байланыс және экономикалық кеңістікті жақсарту.
№
|
Мақсатты индикаторлар/тура нәтижелер көрсеткіші****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2011 ж
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1.
|
Мақсатты индикатор:
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автокөлік жолдарының үлесі, 2009ж. – 60%)%
|
65
|
70
|
72
|
74
|
74
|
1 міндет: Көлік құралдарының қауіпсіз және кедергісіз жүруі үшін қазіргі заман талабына жауап беретін автожол саласының инфрақұрылымын дамыту деңгейін жоғарылату
|
1.
|
Жолдар құрылысы және қайта құру, км
|
-
|
-
|
1,4
|
0,28
|
-
|
2.
|
Автокөлік жолдарын күрделі және орташа жөндеу, км
|
1,8
|
12,1
|
11,8
|
8,6
|
-
|
2 міндет. Автобус және темір жол маршурттарында ауданаралық, қала аралық көлік қатынасын ұйымдастыру
|
1.
|
Елді мекендерде қамтылмаған тасымалдау автокөлік қатынастар үлесі
|
17,1
|
17,1
|
17,1
|
14,3
|
14,3
|
Қол жеткізу жолдары:
Жақын бес жылдық кезеңде ауданда жолаушылар және жүк тасымалдау негізгі құралдары болып табылатын автомобиль көліктерін одан әрі арттыру және дамыту күтілуде.
Жол инфрақұрылымын дамыту мақсатында басымдық бағыттармен белгіленді:
1) ауданның а/ж орта жөндеу;
2) бағдаршам объекттері мен жол белгілерін орнату және пайдалануға енгізу;
3) 2015 жылға қанағаттандырарлық жағдайдағы жолдар 78%. (2009-60%).
4) жөндеу жүргізілген автокөлік жолдарының санын және сапасын арттыру.
5) автокөлік жолдарының пайдалану сапасын жақсарту.
Бағдарламада қойылған мақсаттарға жету үшін келесі міндеттер жүзеге асырылады:
- автокөлік жолдар жүйесін сақтау және дамыту;
- автокөлік жолдар жүйесін дамыту басымдықтарын белгілеу;
- жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- нормативтік талаптарға сәйкес автокөлік жолдарын ұстау және ағымдағы жөндеу, пайдалану бойынша іс шараларды орындау.
Жол саласын дамыту басымдық бағыттары қатты жабынмен автокөлік жүйесін көбейту болып табылады, ол аудан мен облыс орталықтары, ауылдық елді мекендер арасындағы сенімді әлеуметтік-экономикалық байланысты қамтамасыз етеді.
Жолдар жүйесінің көлік-пайдалану жағдайының деңгейін жоғарылату ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды өсуіне мүмкіндік туғызады.
Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық
Мақсат: Халықты коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету.
№
|
Мақсатты индикаторлар/тура нәтижелер көрсеткіші****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2011 ж.
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1.
|
Мақсатты индикаторлар:
Орталықтандырылған сумен қамтамасыз етуге халықтың қол жеткізу деңгейін өсіру,
|
87,5
|
88,5
|
88,6
|
88,6
|
88,6
|
2.
|
Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету қызметімен қамтамасыздық деңгейін өсіру, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
64,7
|
3.
|
Орталықтандырылған су бөлу қызметімен қамтамасыздық деңгейін өсіру, %
|
|
|
|
|
|
1.
|
Сумен қамтамасыз ету %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Су бөлу, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.
|
Жылумен қаматамасыз ету, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,9
|
4.
|
Электрмен қамтамасыз ету, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,5
|
Міндет. Коммуналдық жүйені жетілдіру және дамыту
|
1.
|
Орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету қызметіне қосылған елді мекендердің саны, бір*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
2.
|
Су бөлу қызметімен қамтамасыз етілген елді мекендердің саны, бір*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
3.
|
Модерлендірілген жүйелердің ұзындығы:*
|
|
|
|
|
|
|
- сумен қамтамасыз ету, км
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-су бөлу, км
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-жылумен қамтамасыз ету , км
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,9
|
|
-электрмен қамтамасыз ету, км
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23,6
|
2. Міндет. Моноқаланың инфрақұрылымын дамыту
|
1
|
Абай моноқаласының чыртқы келбетін жақсарту және коммуналдық меншіктегі тозығы жеткен және апаттық тұрғын үйді құлату, бір. (үйлердің саны)*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
* - жаңа көрсеткіш, 2015 жылға енгізілді
Қол жеткізу жолдары:
Қойылған мақсатты жүзеге асыру үшін сумен жабдықтау жүйелеріне тексеру, ТЭН және ЖСҚ әзірлеулер жүргізіледі, сумен қамтамасыз ету кестесі әзірленді, бар расталған су қорларына тексерулер жүргізілді.
Жобаларды іріктеу барысында халықты көбірек қамту үшін халықтың басым санымен елді мекендердің басымдығына ерекше көңіл аударылады. Тексерілген объекттерді пайдалану немесе күрделі жөндеу мүмкіндігі туралы қорытындымен (техникалық жауап) субөлу жүйесінің техникалық жағдайын, олардың сенімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды бағалау жүргізіледі. Су бөлу объекттері үшін гидравликалық үлгі жасалады.
Келесі шаралар қолданылады:
- «иесіз» жүйелер мен құрылғыларды коммуналдық меншікте белгілеу және тапсыру;
- коммуналдық қызметті ұсыну барысында пайдалану шығындарын азайтуға мүмкіндік беретін жаңа технологиялар, техникалық шешімдер мен жабдықтарды пайдаланумен жаңа коммуналдық сектор объекттерінің құрылысы және қайта құру бойынша жобаларды жүзеге асыру;
- есептегіш аспабын орнату және су тұтынушыларын бақылау;
- әзірленген мақсатты индикаторлар жүйесі негізінде сумен қамтамасыз ету және су бөлу объекттерінің құрылысы бойынша бағдарламаны жүзеге асыру монитроингін үнемі жүргізу;
- тиісті сапада коммуналдық қызметпен халықты қамтамасыз ету тиімділігін бағалау үшін қажетті ақпараттар жиыны мен талдауы.
Ауданда энергетикалық кешенді дамытумен тұрғындар тіршілігінің сапасы жақсарады, адамдардың әл-ауқаты жоғарылайды.
Коммуналдық қызметті ұсыну барысында пайдалану шығындарын азайтуға мүмкіндік беретін жаңа технологиялар, техникалық шешімдер мен жабдықтарды пайдаланумен жаңа коммуналдық сектор объекттерінің құрылысы және қайта құру бойынша жобалар жүзеге асырылады.
Бағдарламаны жүзеге асыру кезеңінде таратылған электр және жылу жүйелеріне күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары үнемі жүргізіледі.
4 БАҒЫТ. «АУЫЛДЫҚ АУМАҚТАРДЫ ДАМЫТУ, ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫ»
Мақсат: Ауылдың қалыпты тіршілігін қамтамасыз ету жағдайын жасау.
№
|
Мақсатты индикаторлар/тура нәтижелер көрсеткіші****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2011 ж
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1.
|
Мақсатты индикатор:
Жоғары потенциалды дамумен ауылдық елді мекендердің саны, бір.
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
2.
|
Тірек ауылдық елді мекендердің саны, бір.
|
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1 міндет. Ауылдың қалыпты тіршілігін қамтамасыз ету жағдайын жасауда көмек көрсету
|
1.
|
Ауылдарға білім мамандарын тару, адам
|
14
|
8
|
9
|
5
|
5
|
2.
|
Ауылдарға денсаулық сақтау мамандарын тару, адам
|
3
|
5
|
8
|
8
|
4
|
Қол жеткізу жолдары:
ҚР АШМ және ҚР ЭДСМ 2011 жылғы 28 шілдедегі №28-2/430 «Жоғары және орта потенциалдық дамумен ауылдық елді мекендерді анықтау үшін өлшемдерді бекіту туралы» бірлескен бұйрығына сәйкес 2011 жылы Жоғары және орта потенциалдық дамумен ауылдық елді мекендерді анықталды.
Бағдарламаның жұмыс істеу мерзіміне ауылдық аумақтардың әлеуметтік тартымдылығын арттыру, кадрларға тапшылықты қысқарту үшін ауылдық жерлерге мамандарды (бірінші кезекте жастар) тарту ұйғарылуда.
Мақсат: Қоршаған ортаның ластану деңгейін төмендету және табиғи ортаның сапасын тұрақтандыру.
№
|
Мақсатты индикаторлар/тура нәтижелер көрсеткіші****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2011 ж
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
2015 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1.
|
Мақсатты индикаторлар:
Стационарлық көздерден шығатын зиянды заттар тастандысыын азайту, мың тонна/жылына
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша қызметпен халықты қамту, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
51
|
3.
|
қоқысты санитарлық сақтау, %
|
|
|
|
|
|
4.
|
Қайта өңделген қалдықтардың үлесі*
|
|
|
|
|
|
1 міндет. Атмосфералық ауаны қорғау
|
1.
|
Стационарлық көздерден шығатын атмосферадағы зиянды заттар тастандысы, мың тонна
|
-
|
-
|
-
|
-
|
88,2
|
2 міндет. Табиғи ортаны және АЕМ санитарлық амандықты тұрақтандыру
|
1.
|
Контейнерлік алаңдарды жайластыру, бір.*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Контейнер паркін жаңарту, бір.*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.
|
Қоқыс шығару паркін жаңарту, бір.*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.
|
ҚТҚ полигондар үлесін өсіру, тиісті талаптар, % санитарлық ереже*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,1
|
5.
|
Қалдықтардан «жасыл» энергия өңдеу үлесі, %*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.
|
Бөлінген жиынды қолданумен жиынтық материалдар, қағаздар мен терезелер үлесі, %*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7.
|
Бөлінген жиынды қолданумен биологиялық жіктелген қалдықтар жиынының үлесі, %*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Қауіпті тұрмыстық қалдықтардың бөлінген жиынының үлесі, %*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Қол жеткізу жолдары:
Бағдарламаны жүзеге асыру кезеңінде ірі өнеркәсіп кәсіпорындарын техникалық қайта жарақтау, тазалау құрылғыларын ауыстыру, аудандық ауылдарда ҚТҚ полигондарын коммуналдық меншікке тапсыру, қоршаған ортада эмиссияға рұқсат алумен экологиялық талаптар қою, апатты су шаруашлық құрылғыларын қалпына келтіру жоспарлануда.
Экологиялық жағдайды жақсарту бойынша бағыттардан бірі ҚТҚ пайдаға асыру болып табылады. ҚТҚ пайдалы екінші шикі затта пайдаға асыру перспективалы бағыттарды, сондай-ақ экономикалық көз қарасты және экологиялық қауіпсіздікті ұсынады.
ҚТҚ басқару бірнеше мақсаттарды көздейді:
Қалған 7 елді мекендер үшін ҚТҚ жинау шамасын әзірлеу қажет.
Абай қ. және Топар к. ҚТҚ шығаруға тарифтер жобаларын әзірлеу. Экологиялық құжаттарды рәсімдеу. Абай қ. ҚТҚ полигонына ОС эмиссиясына және Топар к. ҚТҚ полигонына ОВОС жобасын әзірлеуге нормативтерді әзірлеу.
Ауылдық елді мекендерде ҚТҚ полигонын құрылысына жер телімдерін рәсімдеу.
Мақсат: Жер ресурстарын ұтымды пайдалану.
№
|
Мақсатты индикаторлар/тура нәтижелер көрсеткіші****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2011 ж
|
2012 ж.
|
2013
|
2014
|
2015 ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1.
|
Мақсатты индикаторлар:
Ауылшаруашылық жерлердің жалпы санынан ауылшаруашылық айналымға тартылған жерлердің үлесін өсіру, %;
|
-
|
-
|
-
|
4,4
|
0
|
2.
|
Елді мекендерде жерлерді аймақтандыруды жүргізу, елді мекендер саны, 2015 жылы-0 бір. *
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.
|
ауылшаруашылық айналымға тартылған жерлерге егіс айналымы жүйелерін қолдану, мың га*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16,2 га
|
1 міндет. Пайдаланылмаған жерлерді ауылшаруашылық айналымға тарту жолымен салық салу базасын ұлғайту
|
1.
|
Саудаға (конкурс, аукцион) жер телімдерін ұсыну, мыңга*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Жерлерді құнды аймақтандыру үлгісін әзірлеу, елді мекендердің саны*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.
|
Салық салу үшін жерлерді аймақтандыру үлгісін әзірлеу, елді мекендер саны*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2 міндет. Ауылшаруашылық айналымға тартылған жерлерге егіс айналымы жүйелерін қолдану
|
1.
|
Айдалатын жерлердің құрамындағы егіс айналымының үлесі (суару егіс айналымы), %*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30,4
|
2.
|
Табиғи жайылым жерлерінің құрамындағы ауыспалы жайылым үлесі, %*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36
|
*-жаңа көрсеткіш, 2015 жылға енгізілді
Қол жеткізу жолдары:
«Ауылшаруашылық аэросуретгеодезиялық іздестіру мемлекеттік институты» РМК мақсатты тағайындау бойынша ауылшаруашылық пайдалану мәніне түгендеу жүргізу жолымен ауыл шаруашылық өндірісте пайдаланылмаған жер телімдерін алу арқылы жер қорын ауыл шаруашылық айналымға тарту жүргізіледі.
«Ауылшаруашылық аэросуретгеодезиялық іздестіру мемлекеттік институты» РМК «Абай ауданының жер қатынастар бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жүргізген түгендеуінің қорытындысы бойынша тауарлық ауылшаруашылық өндірісті ендіру үшін жалдауға жер телімдерін ұсыну бойынша конкурс жариялайтын болады.
5 БАҒЫТ. «МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР»
Мақсат: Мемлекеттік органдардың қызметін автоматтандыру
№
|
Мақсатты индикаторлар/тура нәтижелер көрсеткіші****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2011 ж
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1.
|
Мақсатты индикатор:
Жергілікті атқарушы органдармен көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасының қанағаттану деңгейін арттыру, %
|
|
|
|
|
**
|
1 міндет. Жергілікті атқарушы органдарды ақпараттық жүйелермен қамту
|
1.
|
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімін бұзушылық санын төмендету, %
|
|
|
|
|
5
|
2.
|
Мемлекеттік қызметті көрсету сапасына түскен шағымдар санын азайту, %
|
|
|
|
|
5
|
*-жаңа көрсеткіш, 2015 жылға енгізілді
**- индикатор мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы істері бойынша ҚР мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс агенттігі бойынша өткізілген мемлекеттік қызметтер сапасының қоғамдық мониторингі нәтижелеріне негізделді және мониторинг қалалар мен аудандар шегінде жүргізілмейді.
Қол жеткізу жолдары:
Мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу көрсетілетін қызметтер сапасын арттыру нәтижесіне жетеді және бұл ақпараттық жүйе үшін қажетті халыққа мемлекеттік қызметті көрсету мен уақытында қарастыруды ендіру.
5. ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР*
млн. теңге
Басқарма атауы
|
2011ж.
|
2012ж.
|
2013ж.
|
2014ж.
|
2015ж.
|
«Кәсіпкерлік бөлімі» ММ
|
11,0
|
249,6
|
272,7
|
1727,7
|
5674,2
|
«Ауылшаруашылық және ветеринария бөлімі» ММ
|
240,7
|
785,6
|
2264,2
|
2163,6
|
-
|
«Ауылшаруашылық бөлімі» ММ
|
|
|
|
|
65,0
|
«Ветеринария бөлімі» ММ
|
|
|
|
|
38,8
|
«Білім, денешынықтыру және спорт бөлімі» ММ
|
46,8
|
125,8
|
286,0
|
375,9
|
-
|
«Білім бөлімі» ММ
|
|
|
|
|
603,4
|
«Денешынықтыру және спорт бөлімі» ММ
|
|
|
|
|
34,1
|
«Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
|
32,8
|
32,1
|
24,6
|
30,8
|
28,5
|
«Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ
|
50,6
|
49,6
|
150,5
|
76,1
|
-
|
« Ішкі саясат бөлімі» ММ
|
0,9
|
0,9
|
1,1
|
3,1
|
-
|
«Ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ
|
|
|
|
|
41,3
|
«ТКШ, ЖК және АД бөлімі» ММ
|
298,2
|
994,9
|
1182,9
|
1390,1
|
-
|
«ТКШ, ЖК және АД, ТИ бөлімі» ММ
|
|
|
|
|
1519,2
|
« Құрылыс бөлімі» ММ
|
410,6
|
189,2
|
179,2
|
875,6
|
274,7
|
«Экономика және қаржы бөлімі» ММ
|
2,4
|
2,6
|
4,4
|
5,4
|
6,0
|
«Жер қатынастары бөлімі» ММ
|
|
|
|
0,8
|
-
|
«Жер қатынастары бөлімі» ММ
|
|
|
|
|
3,5
|
«Абай ауданының ОАА» КМК, «Абай қ. ОА» КМҚК
|
8,9
|
11,8
|
8,0
|
87,1
|
258,8
|
«Абай ауданы әкімінің аппараты» ММ ТЖБ
|
1,2
|
2,1
|
2,1
|
1,9
|
0,5
|
Барлығы
|
1104,1
|
2444,2
|
4375,7
|
6738,1
|
8548,0
|
* - Қажетті ресурстар 2011-2015 жылдарға арналған бюджетте қарастырылған қаражаттар шегінде бекітілуі және өзгертілуі мүмкін.
**- 2010-2020 жылдарға арналған «Балапан» мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқытумен қамтамасыз ету бойынша Бағдарламаны жүзеге асыру шеңберінде.
*** - 2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде.
**** - Мақсатты индикаторлар мен көрсеткіштердің сандық маңызы ҚР заңнамасына сәйкес тиісті қаржыландыру жылына республикалық және жергілікті бюджеттерді бекіту және нақтылау барысында нақтылануы және өзгертілуі мүмкін.
***** 2012 жыл қорытындылары бойынша көрсетілген көрсеткіштерге ауыр және ерекше ауыр қылмысты ашу пайызының есебінің формуласының өзгеруіне байланысты өзгертулер енгізілуі мүмкін (Бас прокуратураның 2011 жылғы 18 қарашадағы №122 «Қылмыс, оқиғалар, қылмыстық істер туралы өтініштер, хабарлар, шағым және басқа да ақпараттарды, оларды тексеру, прокурорлық бақылау және сотта қарастыру нәтижелеріне бірыңғай есеп жүргізу Нұсқаулығын бекіту туралы» (Бірыңғай жүйе).
6. БАҒДАРЛАМАНЫ БАСҚАРУ
Абай ауданының 5 жылға арналған даму бағдарламасын басқаруды «Абай ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі жүзеге асырады.
Бағдарламаны басқару процессіне келесі сатылар кіреді:
мониторинг;
бағалау;
бақылау.
1. Ауданның даму бағдарламасының мониторингі жылына екі рет жүзеге асырылады: жыл және жарты жыл қорытындылары бойынша.
Бағдарламаның жүзеге асырылу барысы туралы шұғыл есептілікті (жоспарланған параметрлерден ауытқулар болған жағдайда қол жеткізген нәтижелер, нақты атқарылған іс шаралар мен міндеттер туралы есеп – ауытқу себебі) өз құзыреттілігі шегінде әзірлеу және жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік орган «Абай ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жылына екі рет (жыл және бірінші жарты жылдың қорытындылары бойынша) ұсынады.
Шұғыл есептілік негізінде Абай ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі жылына бір рет (жыл және бірінші жарты жылдың қорытындылары бойынша) Бағдарлама іс шаралар жоспарының мониторингін жүзеге асырады және Қарағанды облысының экономика және қаржы Басқармасына келесі есептік жылдың 25 дейін ұсынады.
Логика-құрылымдық матрицасы ұсынылады, ол Бағдарлама мониторингі және бағалау, жүзеге асыру барысы мен аяқтау қаражатын ауыстыруға болмайтындығын көрсетеді, сонымен қатар бағдарламалық құжаттар жобасының сапасын бағалауда, оның тығыз және жеңіл оқылатын түре толық құрылымын көрсетуге көмектеседі. Логика-құрылымдық талдау матрица құрылымы кестеде ұсынылды.
Логика-құрылымдық талдау матрицасының типтік құрылымы
Бағдарлама құрылымының бөлімдері
|
Сандық индикаторлар
|
мерзімі
|
Ауытқулар себебі
|
Жұмысты жақсарту шаралары
|
Жауапты
|
Бағыт
|
Жоспар
|
Дерек
|
Ауытқу
|
|
|
|
|
Мақсат
|
|
|
|
|
|
|
|
Міндеттер
|
|
|
|
|
|
|
|
Шаралар
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресурстар
|
|
|
|
|
|
|
|
Мониторинг нәтижелері бағдарламаны жүзеге асыруда қатысатын жеке тараптардың өзара әрекеттесуін талдау, сонымен қатар аталған бағдарламаны жүзеге асыруға ортаның ішкі әсер етуі және жоспарланған шаралардың жүзеге асыру тиімділігін арттыруға және қойылған мақсаттарға қол жеткізуге көзделген қажетті шараларды қабылдау есебімен дайындалған маңызды қорытынды болып табылады.
2. Жоспарлық кезеңнің өтуі (соңғы) және оларды жүзеге асыруда үш жыл уақыттң бітуі (аралық) бойынша өз міндеті шегінде бағдарламаны бағалау бойынша есепті әзірлеу мен жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік орган «Абай ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесіне ұсынады.
3. Абай ауданының даму бағдарламасының жүзеге асырылуын бақылауды Абай ауданының мәслихаты жүзеге асырады.
Достарыңызбен бөлісу: |