Жылға арналған Жетісу ауданы әкімі аппаратының Стратегиалық жоспары 1 Бөлім. Міндет және пайымы. Міндет



бет9/10
Дата01.02.2018
өлшемі1,31 Mb.
#37339
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



Бюджеттік бағдарлама

006- «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау»

Сипаты

Ауданда мәдени-демалыс жұмысын қолдау бойынша кешенді іс-шаралар өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

Жекелей

ағымдағы/дамытушы

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның

көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік мерекелік ұйымы

саны

8

8

8

9

9

9

9

Кәсіби мерекелік ұйым

саны

5

7

10

10

10

12

12

Аудандағы спорттық шаралар ұйымы

саны

17

18

20

45

52

55

58


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Халықтың мәдени-спорттық іс-шараларға деген қызығушылығының артуы

%

20

23

27

30

34

41

50


Сапа көрсеткіштері

Мерекелік іс шаралардың өтетін орындарының безендірілуі

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Бюджеттік шығын көлемі

мың теңге

5500

5628

6000


8000

8000

8500

9000




Бюджеттік бағдарлама

008-«Елді мекен көшелерін жарықтандыру»

Сипаты

Электр желілерін күту, сыртқы жарықтандыру желілерін күрделі жөңдеу, жарықтандыру үдерісін автоматтандыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды іске асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

Жекелей

ағымдағы/дамытушы

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Шамшырақтар саны

дана

8267

8267

8542

8634

9044

9044

9340

Басқару шкафтарының сыртқы жарықтандыруға қызмет көрсетуі

дана

110


112

113

113

113

114



115

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жарамды электр сымдарының созылыңқылығы

км

272

272

272,5

280

290,140

290,140

299,360

Сапа көрсеткіштері

Дұрыс электр желiлерiнiң жұмысының сапасының қамтамасыз етілуі

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Бюджеттік шығын көлемі

мың теңге

198754

169048

151876

210219

152681

152681

152681



Бюджеттік бағдарлама

009- «Елді мекендерді тазалықпен қамтамасыз ету»

Сипаты

Сенбіліктерді ұйымдастыру, жануарларды ұстау, көшелерді тазалау, тротуарларды тазалау биодәретханаларды орнату

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

Жекелей

ағымдағы/дамытушы

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Аудан аумағындағы жаяу жолдардағы механикалық жинау

км

(м2)


71,85

71,85


93,3


201645 м2

201645 м2

222313

(м2)


233428

(м2)


Қаңғыбас жануарларды аулау және өліктерді іріктеу

дана

2975

2975

3117

3249

712/150

6796

6796

Биодәретханаларды орнату

дана

52

52

56

56

80

65

65

Сенбіліктерді өткізуге транспорттық қызметтер

сағ.

-

-

450

457

501

747

784

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Аудан аумағындағы көшелерге кешенді тазалық

м2

2168995

2168995

2126460

2402022

2402022

2402022

2402022

Сапа көрсеткіштері

Ауданның санитарлық жағдайын қамтамасыз етуді қамту

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Бюджеттік шығын көлемі

мың теңге

352067

379556

417535

472310

547555

688743

536599


Бюджеттік бағдарлама

010 «Қаңғымаларды жерлеу орындарымен қамтамасыз ету және оларды жерлеу»

Сипаты

Жерлеу орындарының құрылымы, жерлеу орындарын күзету және қаңғымаларды жерлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

Жекелей

ағымдағы/дамытушы

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Негізгі қорымдардың маңызы

саны

0

4

4

4

4

4

4

Кіші қорымдардың маңызы

дана

0

40

40

40

40

40

40

Қаңғымаларды жерлеу

дана

0

410

450

515

530

540

540

Жерлеу орындарын күзету

бекет саны

0

8

8

8

8

8

8

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жерлеу орындарының маңызы және қаңғымаларды жерлеу

га

0

0

208

208

208

208

208

Сапа көрсеткіштері

Тиімділік көрсеткіші

Бюджеттік шығын көлемі

мың теңге

0

60636

60601

84813

71762

76785

82161


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет