5. Талдамалық жазба 1-бағыт: Экономика



бет4/5
Дата25.12.2016
өлшемі0,71 Mb.
#4772
1   2   3   4   5

Индикатор «Нашақорлықпен байланысты, жалпы тіркелген қылмыстық құқықбұзушылықтың ішінен анықталған қылмыстық құқықбұзушылықтардың үлесі» жоспар бойынша 1,5% ал 1,8% құраған.

Мақсат 3 «Есірткі бизнесіне қарсы күрес, нашақорлықтың алдын алу» орындалды.

Қылмыстық айналымнан алынған есірткі құралдарының саны 129 кг. 757 гр.құрады, ал жоспар бойынша 158 кг, оныі ішінде героин 25 кг. 445 гр. Жоспар бойынша 10 кг.



Нашақорлыққа қарсы 45 іс-шаралар өткізілген - жоспар бойынша.

Заңсыз айналымнан барлығы 129 кг. 757 гр. (2014 ж. – 184 кг. 914 гр.) әртүрлі есірткі зат алынды, оның ішінде 25 кг. 445 гр. (65 кг. 602 гр.) «героин», 80 кг. 436 гр. (75 кг. 947 гр.) марихуана, 23 кг. 871 гр. (43 кг. 362 гр.) гашиш.

Қарағанды қаласының ІІБ ЕБҚКБ есірткінің алдын алуға бағытталған іс-шаралар өткізілуде, осыған сәйкес жоғары және жалпы білім беру мекемелерінде - 3 акция, 8 - семинар, 17 дәріс, 1 байқау, 3 дөңгелек үстел, 10 кездесу, 3 спорттық шара іс-шаралар жүргізілді, оған қатысқандардың саны 2185 адам.

Ерекше көңіл жоғары және жалпы білім беру мекемелерінде оқушылармен заңсыз айналымнан алынған есірткі құралдарының қылмыстық құқықбұзушылықтың құқықтық тергелуінің және есіртікінің теріс әсері туралы дәріс және әнгіме өткізуге бөлінді. Кезеңдер сайын 17 материалдар жарияланған. Интернет ресурстарға 40 құлақтандырулар жарияланған. Одан басқа эфирге 2 жаңалық бағдарламасы шыққан.



Қорытынды:

«Құқықтық тәртіпті қорғау, жол және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, оның ішінде көшелердегі және қоғамдық орындардағы. Нашақорлық және есірткі бизнесінің алдын алу» мақсаты бойынша барлық жоспарланған 3 индикаторлар және 5 көрсеткіштерге қол жетілген.


Табиғи сипаттағы ТЖ салдарын ескерту және жою
Мақсаты – Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою.
Халықтың өмір сапасын арттыру бағыттарының бірі азаматтық қорғаныс, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай жүйесінің жұмысын ұйымдастыру, аймақтың экономикалық әл-ауқатын сақтау болып табылады. Қызметтің негізгі векторлары – табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардан халықты қорғау негізінде азаматтық қорғаныс жүйесін дамыту, сонымен қатар төтенше жағдай салдарын жою және ауырлығын төмендету.

Жазғы кезеңде судағы төтенше жағдайлар және олардың салдары күрт арта бастайды. Осыған орай Қарағанды қаласында суға түсу кезеңінде 2015ж. су қоймада қайтыс болғандар саны 5 адам (2011ж. – 38; 2012ж. – 47; 2013ж. – 1; 2014ж. - 8).

2015 жылы «Қарағанды Су» ЖШС қаражат есебінен өрт гидранты қалпына келтірілді: 150 бірлік (2011ж. – 352; 2012ж. – 124; 2013ж. – 250; 2014ж. - 158).

Осы күнде қала бойынша өрт гидранттарының саны 3011, өрт суқоймалары – 239, оның ішінде 155 жөнделген.

Қаланың магистралдық жүйелерде («Қарағанды Су» ЖШС тіркелген) 1430 өрт гидранты орналасқан. Олардың жөнделгені – 870, жөнделмеген – 234, демонтаждалған – 165, асфалтталған – 126, сөндірілген – 35.

Қаланың нысаналы жүйелерде 1581 өрт гидранты бар. Олардың жөнделгені – 1004, жөнделмеген – 180, демонтаждалған – 179, асфалтталған – 31, істен шығарылғаны – 187.

2015 жылы 150 жөнделген, олардың жөнделгендері және орнатылған жаңа өрт гидранты; 125 және 14.

Қала әкімдігі жыл сайын су басу маусымында қала аумағын ағынды және басқа да сулармен басуының жедел алдын алу және ескерту үшін ағынды суларды өткізу бойынша шаралар жасады. Сонымен қатар, қысқы кезеңде қар үйінділері және көктайғақ құбылысымен күрес бойынша шаралар жасалады. Ағынды және еріген сулардың басуына бейім жерлердің және қауіпті жол учаскелері есепке алынады. Осы учаскелер бойынша төтенше жағдайларды болдырмау бойынша шаралар қолдану үшін коммуналдық қызметтер мен қала ұйымдарына осы жерлер бөліп беріледі.

Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды алдын-алу және жою мақсатының қорытындысы бойынша:

Азаматтық қорғау саласындағы базалық көрсеткіштер тізбесінің көрсеткіштерін есептеу әдістемесі ҚР ІІМ ТЖК Төрағасының 2015 жылғы 10 тамызында ғана №228 бұйрығымен бекітілген, алдыңғы жылдары болмағандығына байланысты «Ағынды сулардан, су басудан, көшкіннен, жер сілкіністен, тасқыннан және табиғи өрттерден адамдардың шығынын азайту деңгейі» көрсеткіштерін есептеу мүмкін емес.

Бірақ көрсетілген әдістеме бойынша «Төтенше жағдайларға қарсы әрекет инфрақұрылымын қамтамасыз ету деңгейін» көрсеткіші 2015 жылдың қорытындысы бойынша 50% құрайды, жоспар бойынша 45% және су басу қаупі бар өзендердің ұзындығына тәуелді, олардың инженерлік-геологиялық іс-шаралар жүргізілген (жөндеу, күшейту, түбін тереңдету және/немесе арнасын кеңейту).
3 -бағыт. Инфрақұрылым
Құрылыс
Мақсат 1: Тұрғын үй құрылысын даму

2015 жылдың қортындысы бойынша құрылыстық жұмыстардың көлемінің индексі 81,6% құрайды, 101,1% жоспары болса.

Тұрғын үйлерді пайдалануға енгізілген жалпы көлемі 155,8 мың ш.м. құрайды, немесе 101,9% 2014 жылға және 101,5% жоспарға.

42,7%-ға тұрғын үйді енгізуі жеке құрылыс салушылардың инвестициялар есебінен қамтамасыз етілді, 50,4%-ға – халықтың есебінен, 6,9%-ға - бюджеттіқ қаржы. Бюджеттік қаржы есебінен 10,7 мың м2 енгізілді, жеке құрылыс салушылардың және инвесторлардың қаражат есебінен 145,1 мың м2. мың м2. Б.Жырау даңғ.,98, Тіттімбет көш., 5/2, Мамраев көш.,20, Әліханов көш., 37/4, Моховая көш., 6/1, Ботаническая көш., 12/3, Жәнібеков көш., 68/1, Кривогуза көш., 41, Шахтерлер даңғ.,52, Шапағат ТҮК 1,2 б/с, Кемеровская көш. (3 үй) тұрғын үйлер енгізілді.

Салынып жатқан тұрғын үйді уақытыла енгізуді және кезекті адамдардың саның қысқартуын қамтамасын ететін негізгі факторы тиісті инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының бар болуы болып табылады.

2015 жылы Шахтерский кентінің № 14,114,115,120 үйлеріне инженерлік желілер тартылды.

Сондай-ақ, «Қош Шаһар» шағ. ауд., «Шапағат» шағ. ауд, «Степной - 3» шағ. ауд. 2/1 уч., «КИК», АҚ тұрғын үйлерінің, «Таугүл» шағ. ауд., Күнгей (Алмалы) шағ. ауд., «Жануя» тұрғын үй кешенінің инженерлік желілер құрылысы бойынша құрылыстық-монтажды жұмыстар жалғастырылып жатыр.

2015 жылдан бастап «Нұрлы жол – болашақтын жолы» Ұлттық қорының қаржы кредиттеу бағдарламасы іске асырылып жатыр, осы бағдарламаның аясында 2016-2018 жылдарға жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау және су тарту объектілер мәлімделді.

Бұдан басқа, халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін тұрғын үй кешен құрылысына ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр.

Бас жоспарына және егжей-тегжейлі жоспарлауына сәйкес тұрғын үй салу үшін болашақты алаңдар белгіленді.

«Панель Центр» (Трилистник) шағын апудан – бұл қазіргі архитектурасымен және дамылған инфрақұрылымымен көп қабатты тұрғын үй кешені (24-қабатты, 1344 пәтер, 72,5 мың м2). «Байтерекдевелопмент» АҚ арқылы қаржыландыру және құрылыс мәселесі пысықтауда.

Майқұдық жоспарлау ауданының Оңтүстік-батыс тұрғын үй аудан (Сахалин) – бұл көп қабатты тұрғын үй кешені (9-қабатты, 1446 пәтер, 72,3 мың м2). Кешен 41 блок-секциядан құрайды.

Орталық жоспарлау ауданының Шығыс тұрғын үй аудан Қарағанды қ. Октябрь ауданында орналасқан.

Солтүстік Шығыс жоспарлау аудан - бұл көп қабатты тұрғын үй кешені (қабаты 10-нан 12-ге дейін, 4506 пәтер, 225,3 мың м2) 69 блок-секциядан.

Құрылыстың уақытында басталуы және тұрғын үйді пайдалану үшін енгізуі, салынып жатқан аудандардың тиісті инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымы бар болуына тікелей байланысты: ішкі орамдық инженерлік желілер жылумен-, сумен- және электрмен жабдықтау, кәріз, инженерлік құрылыстар, жолдар және жүру жолдар.

Осыған байланысты 2014 жылдан бастап жоғарыда аталып кеткен ауданындағы тұрғын үйлердің инфрақұрылыммен қамтамасыз ету бойынша ЖСҚ әзірлеу жүргізіліп жатыр.

Қорытындысы:

Мақсат 1 «Тұрғын үй құрылыстың дамуы» жетпеген.

Жоспарланған 1 индикатордан және 1 көрсеткіштен «Құрылыстық жұмыстардың физикалық көлемінің индексі» мақсатты индикаторы орындалмаған, 81,6% құрайтын, 101,1% жоспар болса.


Жол –көліктік инфрақұрылым
Мақсаты : Жол-көліктік инфрақұрылымды жаңғырту және дамыту

2015 ж Қарағанды қаласындағы қалалық маңызы бар жолдардың жалпы ұзындығы 981,9 км құрайды.

Қалалық маңызы бар жолдардың жалпы саны - 731, оның ішінде, көлемі 4,7млн. м2, ұзындығы 443,3 км 250 жол күтіп ұсталынады, оның ішінде 421,4 км жақсы және қанағаттанарлық жағдайда.

Қалалық маңызы бар автомобиль жолдары асфальтбетон жабыны бар (509,8 км - 54,15%, қиыршық-ұсақтас жабынымен (309 км – 31,47%) және қара жолдармен ұсынылған (163,1 км – 14,38%).

2015 жылы «Жол-көліктік инфрақұрылымды жаңғырту және дамыту» мақсат шеңберінде 1 мақсатты индикатор мен 3 көрсеткіш жоспарланған.

«Жақсы және қанағаттанарлық жағдайы бар қалалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі» мақсатты индикаторы бойынша жоспары 80 % 51,9% құрап отыр, орындамау есептеу әдістемесін қайта қараумен байланысты. Жаңа көрсеткіш қайта бекітілген әдістеме бойынша.

«Жолдардың құрылысы және қайта жөндеу» көрсеткіші бойынша жоспары 0,8 км, құрылыстың жалпы ұзындығы 2015-2016 жж 0,7 км құрды (Бөкетов көшесінен бастап Панель ықшамауданы арқылы Приканальная к дейін-125 млн.тг), орындалмауы осы көрсеткішті жоспарлаған кезде 2014 жылы болжамды ұзындығы салынған, себебі, сол кезде жоғарыда көрсетілген жұмыстардың құрылысына арналған сметалық-жобалық құжаттаманы реттеу жұмыстары аяқталмаған. 2015 жылдың шілде айында басталған жолдың құрылысы бойынша жұмыстардың орындалуы 0,3 км құрды, жолдардың аяқталу мерзімі 2016 жылдың тамыз айы.

«Автомобиль жолдарының күрделі және орташа жөндеу жұмыстары» көрсеткіші бойынша жоспарланған 477,6 мың.м2 жолдан орташа жөндеумен 477,6 мың м2 автомобиль жолы қамтылды немесе жоспарға 100 %.

Ұзындығы 33,9 км созылған автомобиль жолының 18 учаскесіне 2015 жылы 2,6 млрд.тг қарастырылды. Оның ішінде кешенді жөндеумен (ЩМА, гранит бордюрлер, техникалық тротуар, жаяу жүргінші тротуары, 4 учаске қамтылды, олар Шахтерлер даңғылы, Бөкетов к., Бұқар жырау даңғылы және Алалыкин к. Қалған 14 учаске бойынша тозған жол төсемі ауыстырылды.



«Жолаушылар автокөліктік тасымаладуымен қамтылмаған елді-мекен үлесі» көрсеткіші бойынша қала жолаушылар тасымалдауымен түгел қамтылды.

Көрсеткіштер:

Жоспарланған 1 мақсатты индикатор мен 3 көрсеткіштен 2015 жылы 1 мақсатты индикатор мен 1 көрсеткіш орындалған жоқ.


Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылдық
Мақсат. Халықты коммуналдық қызметтің тиісті сапасымен қамтамасыз ету.

2015 жылға жоспар бойынша орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесіне қолы жететін халық үлесі 81 пайыз.

2015 жылға нақты орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесіне қолы жететін халық үлесі 79 пайыз.

Индикатор орындалмады. Себебі – бөлінетін ақшалай қаржының жетіспеушілігі және қала халқының жыл сайын өсуі.

2015 жылға су бұру жүйесіне қолы жететін халық үлесі 72 пайыз.

2015 жылға нақты су бұру жүйесіне қолы жететін халық үлесі 71 пайыз.

Индикатор орындалмады. Себебі – бөлінетін ақшалай қаржының жетіспеушілігі және қала халқының жыл сайын өсуі.

Жоспар бойынша жалпы ұзындығынан модернизациядан өткен желілер үлесі: жылумен жабдықтау 0,94 пайыз, электрмен жабдықтау 4 пайыз, сумен жабдықтау 6 пайыз, су бұру 1,7 пайыз.

Жалпы ұзындығынан модернизациядан өткен желілер үлесінің нақты орындалысы: жылумен жабдықтау 0,94 пайыз, электрмен жабдықтау 4 пайыз, сумен жабдықтау 6 пайыз, су бұру 1,7 пайыз,

Индикатор орындалды.

Мақсат: Коммуналдық системаны жаңғырту және жетілдіру

Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесіне қосылған елді мекендердің және су бұру қызметімен қамтамасыз етілген елді мекендердің саны: жоспар/нақты 1 бірлік (қала).

Жоспарланған модернизацияланған желілердің ұзындығы: -жылумен жабдықтау 8,4 ш., -электрмен жабдықтау 101,94 ш., -сумен жабдықтау 60 ш., -су бұру 12 ш.

Жоспарланған модернизацияланған желілердің ұзындығының нақты орындалысы: -жылумен жабдықтау 31,9 ш.

-электрмен жабдықтау 101,94 ш., -сумен жабдықтау 64 ш., -су бұру 12,5 ш.

«Теплотранзит Караганда» ЖШС 2015 жылы 892,2 ш. басты желілерден 31,9 ш. апатты желіліерді жаңғыртудан өткізді (өз қаражаттары есебінен).

2015 – 2016 жылдардардағы жылыту маусымына дайындық барысында «Караганды Жарык» ЖШС 130,9 млн.тг. сомасына 101,9 ш. (ЖЖ,КЖ) электр желілерін жаңғыртудан өткізді.

2015-2016ж, қысқы маусымға даярлық аясында «Қарағанды Су» ЖШС өз ақшаларына 279 млн.тенгеге 20ш. су желісін алмастырды.

Инвестициалық қаржы есебінен «Қарағанды Су» 64 ш. су өткізу желілерін және 13,2 ш. кәріз желілерін жанарту бойынша жұмыстар жүргізді, 26 су сорғыш насостар жөнделді.

Жоспарланған толық биологиялық тазалаудан өткен ағынды су 19522 мың.куб.м.

Толық биологиялық тазалаудан өткен ағынды судың күтілетін көлемі 19522 мың.куб.м., ресми статистикалық хабарлама 2016 жылдың мамыр айында жарияланады.

Қортындысы:

Мақсат шеңберінде «Халықты коммуналдық қызметтің тиісті сапасымен қамтамасыз ету» 3 индикатор және 4 көрсеткіш жоспарланған.

2 индикатор орындалмады.

- орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесіне қолы жететін халық үлесі

- су бұру жүйесіне қолы жететін халық үлесі
Бағыт. Экология және жер қатынастары
1-мақсат: Қаланың экологиялық жай-күйін жақсарту
2015 жылы тұрақты көздерден атмосфераға шығатын лас заттардың көлемі 69 мың тоннаны құрап отыр, ол 2014 жылдың көрсеткішінен 1,2 мың тоннаға көп. (67,8 мың. тонна), ол ЖЭО-1,3 жылу энергиясын өндірудің өсуіне немесе жоспарланған көлем деңгейіне байланысты.

Қала бойынша анықталған статистикалық мәліметтер 2016 жылдың мамыр айында қаланың кәсіпорындары мен мекемелерімен есеп тапсырылған соң қалыптастырылады.

Заңсыз түрде қалыптасқан қатты-тұрмыстық және басқа қалдықтардың үйінділерін анықтау және жою, халық арасында қоршаған ортаны ластандыру, оның ішінде, әкімшілік айыппұл тағайындау бойынша жұмыстар жүргізіліп отырылады.

Қаланың экологиялық жағдайын жақсарту мақсатында Костенко атындағы шахта, 1,3- ЖЭО келесі ісшаралар өткізілді:

- қазандық жұмысын метан газында қолдау;

- шаңгаз тазалау құрылғыларын жөндеу;

- шаңды тазартылған шахта суымен басу бойынша жұмыстар;

- қазандық агрегатының күл сездіргіштерін ауыстыру;

- тозған түйіндерді жөндеу;

- жандырғыш құрылғыларының жөнделуі;

- қазандықтағы эмульгатор айналддырғышын ауыстыру;

Қарағанды қаласында қоқыстың жинауымен, шығаруымен айналысатын 3 қызмет көрсетуші бар: «Коммунальник» ЖШС, «Ресайклинг» және «ГорКомТранс» ЖШС, соңғысы қызмет көрсету саласында басты орынға ие.

Қалада 902 контейнерлік алаң бар, онда 3 657 контейнер орнатылған. Қаланың кәсіпорындарымен 162 контейнер жаңартылды.

«ГорКомТранс г.Караганды» ЖШС Оңтүстік-Шығыс, қала, Михайловка, Майқұдық, Пришахтинскке қызмет көрсетеді, онда барлығы - 837 контейнерлік алаңдар мен 3 400 контейнер орнатылған ( оның 25 алаңында - 100 евроконтейнер орнатылған (V - 1,1 м3).

Аулалық аумақтарды кешенді абаттандыру шеңберінде 8 контейнерлік алаң орнатылды.

Қызмет көрсететін абоненттер саны: жеке сектор – 303 457 адам және заңды тұлғалар – 3 707 шарт.

«Ресайклинг» ЖШС келесі учаскелерге қызмет көрсетеді: Сұрыптау, Пришахтинск, Ермеков к.,106/6, Разрезовская к., онда 49 контейнерлік алаңдар бар, 189 контейнер орнатылған, оның ішінде евроконтейнерлер – 166 дана. Жеке массивтерде тұратын жеке тұлғалармен жасалған шарттар саны – 14 612 адам, жабдықталмаған жеке секторда– 2003 шарт, заңды тұлғалар- 400 шарт.

«Коммунальник» ЖШС Ленин к, Терешкова к., Жамбыл к., Алалыкин к, Бейбітшілік бульварына қызмет көрсетеді, онда 16 контейнерлік алаңдар мен 71 контейнер бар.



Қызмет көрсететін абоненттер саны: жеке сектор – 2 037 адам және заңды тұлғалар– 90 шарт. Сонымен халықты коммуналдық қалдықтарды шығару және жинақтау бойынша қызметтермен қамту қазіргі таңда 74%. құрайды.

Қалада коммуналдық қалдықтардың жоюымен 2 полигон әрекет етеді («ГорКомТранс города Караганды» және «Караганда-Ресайклинг» ЖШС).

«Караганда-Ресайклинг» ЖШС Пархоменко зауытының аумағында орналасқан (Старогородская, 44), алаңы- 1,8га, жалдау мерзімі 2018 жылға дейін, Қарағанды облысы бойынша Экология департаментінің рұқсаты бар, жобалық қуаттылығы- 720250 м3 жылына (216074тонна).

«ГорКомТранс г.Караганды» ЖШС Октябрь ауданының Күзембаев атындағы шахтаның аумағында орналасқан (отвал 8,9) жер жалдау мерзімі 2015 жылдың 15 желтоқсанына дейін, алаңы – 3,8 Га, жобалық қуаттылығы – 2395,77 мың тонна, қатты тұрмыстық қалдықтарды жою бойынша қызметке барлық рұқсат құжаттары бар.



Шығарылып жатқан коммуналдық қалдықтардың санитарлық сақтауы – 100% құрайды.

Коммуналдық қалдықтарды жинастыру және шығару саласында Қарағанды қаласына 68 қоқыс шығарушы машиналар қызмет көрсетеді. Ағымды жылы «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде «ГорКомТранс г.Караганды»ЖШС қосымша 28 жаңа қоқыс шығарушы сатып алынды. Қоқыс шығарушылар паркінің жаңаруы 41% құрды.



Қорытынды :

1 мақсат«Қаланың экологиялық жағдайын жақсарту» жетті.

Жоспарланған 3 индикатор мен 5 көрсеткіш орындалды.
Ауылды аймақтарды, жер ресурстарын дамыту
Мақсаты: Жер ресурстарын тиімді пайдалану
«Жер ресурстарын пайдалануда нарықтық қатынастарды дамыту» Тапсырмасы аясында «Жер учаскелерін сауда-саттықта (конкурстарда, аукциондарда) беру» көрсеткіші орындалды.

2015 жылы жер учаскелерін сату бойынша 7 аукцион өткізілді, аукциондарды өткізу нәтижесінде 54 027 мың тенге сомасына көлемі 0,0068 мың га 21 жер учаскесі сатылды.

Жоспарланған көрсеткішке қол жеткізілді.
5- бағыт. Мемлекеттік қызметтер
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

Мақсат - Жергілікті атқарушы органдармен көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру

2015 жылы Қарағанды қаласының жергілікті атқарушы органдары мемлекеттік қызмет 78 түрі бойынша 159 288 қызмет көрсетті, 2014 жылмен салыстырғанда -117 866, 41 422 қызметке өсті (26%).

Осылай, 2015 жыл бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы баламалы негізінде 50 218 мемлекеттік қызмет, 2014 жылмен салыстырғанда – 13 461 қызмет көрсетілді, 36 757 (73 %) қызметке өсті.

2015 жылғы бойынша электрондық үкімет веб-порталы арқылы 12 279 қызмет көрсетілді, 2014 жылмен салыстырғанда – 8 651, 3 628 қызметке өсті (30%).

2015 жылғы бойынша электронды нысанда «Е-лицензиялау» арқылы 612 қызмет көрсетілді, 2014 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда - 104, 508 қызметке өсті (83%).

2015 жыл бойынша мемлекеттік органдарда (бағынысты ұйымдарда) қағаз жүзінде 96 179 қызмет көрсетілді, 2014 жылмен салыстырғанда - 95 650 қызмет көрсетілді, 529 қызметке өсті (1%).

«Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің сапасымен қанағаттану деңгейін жоғарылату, %» нысаналы индикаторлар Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы бойынша өткізілген мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасының қоғамдық мониторингі нәтижелеріне негізделген. Мониторинг қалалар мен аудандар қимасында өткізілген жоқ.

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің орындалу мерзімдерін бұзуды төмендету, %» көрсеткіші бойынша – тікелей нәтиже көрсеткіштері бойынша есептеулер 2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы көрсеткіштердің минималды 50% төмендеуін көздейді. 2015 жыл бойынша жалпы көрсетілген мемлекеттік қызметтер санынан (159 288) 10 мемлекеттік қызмет орнатылған мерзімнің бұзушылығымен, ал 2014 жылмен салыстырғанда 406 қызмет көрсетілген, 396 қызметке төмендеген (97%).

«Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына келіп түскен арыздардың санын төмендету, %» көрсеткіші бойынша – бойынша есептеулер 2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы көрсеткіштердің минималды 5% төмендеуін көздейді. 2014 - 2015 жылы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша арыз түскен жоқ.

Жоғарыда көрсетілгендер бойынша «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бағыты бойынша барлық жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізілді.


Өткізілген бақылау шаралары туралы

Жыл бойы және жыл қорытындылары бойынша Қарағанды қаласын дамытудың негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін орындаудың тұрақты мониторингі жүргізілді. Тоқсан сайын қаланың әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары қала әкімдігінің отырыстарында қаралып отырған, онда көрсеткіштердің орындалмау себептері талқыланып, тиісті тапсырмалар берілген.

2015 жылдың қорытындылары бойынша жалпы барлық бағыттардың, мақсаттардың, міндеттердің, индикаторлардың, көрсеткіштердің орындалу мониторингі және оларға қол жеткізу шаралары жүргізілген.

Қорытындылар мен ұсыныстар:

Жалпы алғанда, қазіргі таңда қала әкімдігі қабылдаған шаралар жоспарланған шараларды іске асыруды және қойылған мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

Бағдарлама бойынша 21 мақсат, 31 міндет, 36 мақсатты индикатор, 69 нәтиже көрсеткіші, 208 шара көзделген.

2015 жылдың қорытындылары бойынша 13 мақсатқа, 24 міндетке, 26 мақсатты индикаторға, 57 нәтиже көрсеткішіне қол жеткізілген.

8 мақсат, 4 міндет, 10 мақсатты индикатор, 12 нәтиже көрсеткіші орындалмаған.



1-ші «Экономика» бағыты

4 мақсат, 6 міндет, 9 мақсатты индикатор, 17 нәтиже көрсеткіші көзделген.

2015 жылдың қорытындылары бойынша 2 мақсатқа, 4 міндетке, 6 мақсатты индикаторға, 11 нәтиже көрсеткішіне қол жеткізілген.

2 мақсат, 2 міндет, 3 мақсатты индикатор, 6 нәтиже көрсеткіші орындалмаған.



«Ұлттық және аймақтық экономикаларда бәсекеге қабілетті өндірісті дамыту және экономиканы жаңғырту негізіндегі өнеркәсіптегі құрылымдық жылжулар» мақсаты аясында 3 индикаторға қол жеткізілмеген.

Өнеркәсіптік өнім көлемінің НКИ жоспарлы 101,5% қарағанда 92,2% құрады.

Кен өндіру өнеркәсібі мен карьерлерді қазудың НКИ жоспарлы 91,2% қарағанда 73,4% құрады.

Өңдеу өнеркәсібінің НКИ жоспарлы 101,5% қарағанда 94,8% құрады.

«Әртараптандырылуды және бәсекеге қабілеттілігті арттыруды қамтамасыз ететенін, өнеркәсіптің басым секторларын дамыту» міндеті бойынша 3 көрсеткішке қол жеткізілмеген.

Жеткізіп есептеулер есебімен жоспар 266 653,8 млн.теңге болса, өнеркәсіптік өнім шығару көлемі 259 467,2 млн.теңге немесе жоспардың 97,3% құрады.

Жеткізіп есептеулер есебімен жоспар 13639,7 млн.теңге болса, кен өндіру өнеркәсібінің көлемі 8834,4 млн.теңге немесе 2015 жылғы жоспардың 64,8% құрады.

Жеткізіп есептеулер есебімен жоспар 143901,7 млн.теңге болса, өңдеу өнеркәсібінің көлемі 153568,2 млн.теңге немесе 2015 жылғы жоспардың 106,7% құрады.

Ірі және орта кәсіпорындар бойынша өнеркәсіптік өнім шығару көлемінің жоспары 193300,8 млн.теңге болса, өндірілгені 186273,1 млн.теңге немесе жоспардың 96,4% құрады. Жоспар 100,5% болса, НКИ – 91,2%.

Негізгі себептері:



  • өндірілетін өнімге сұраныстың қысқаруы;

  • ерекше экономикалық жағдай кезеңінде бәсекелестіктің артуы;

  • 2014 жылғы жедел көрсеткіштердің нақтылануы, бұл мәліметттерге қарағанда 2013 жылғы көрсеткіш шағын кәсіпорындар есебінен 37,3 млрд. теңгеге ұлғайған.

Сондай-ақ, қалада шағын кәсіпкерлік недәуір дамып келеді, оның үлесі өндірістің жалпы көлеміне қарағанда жыл сайын артып келеді. Бұл көлемдер статистикада жеткізіп, қайта есептеулер жүргізілгеннен кейін өткен жылдың тоқсан сайынғы есептері негізінде ескеріледі.

2016 жылдың маусымында 2015 жылдың жедел көрсеткіштері нақтыланады, нәтижесінде, өндіріс көлемінің құндық мағынада артуы және қайта есептеулер есебімен шағын кәсіпорындар өндірісі көлемінің ұлғаюы есебінен жоспарлы көрсеткіштерге қол жеткізу күтіледі.



«Инвестициялар тарту және қала экономикасының инновациялық құраушысын дамыту» мақсаты аясында 3 индикаторға қол жеткізілмеген.

  • өңдеу өнеркәсібіне негізгі капиталға инвестициялар көлемі;

  • инвестициялардың жалпы көлеміне қарағанда негізгі капиталға салынғын сыртқы инвестициялар үлесі;

  • өңдеу өнеркәсібіне негізгі капиталға инвестициялардың НКИ.

Қол жеткізілмеген себептер: әлемдегі және елдегі ерекше экономикалық кезең, осыған орай шетел инвесторлары салатын инвестициялар салымының көлемі кеміді.

«Қарағанды кәмпиттері» АҚ 18 млрд. 881,6 млн.теңге сомасындағы жоспарлы инвестицияны игермегендіктен өңдеу өнеркәсібіне негізгі капиталға инвестициялар көлеміне қол жеткізілмеген. Қаражат тарту үшін «Бәйтерек» ұлттық басқару холдингімен жұмыстар жүргізілуде, қаржыландыруды жобалық-сметалық құжаттардың дайын болуына қарай 2016 жылы ашу күтілуде.



Каталог: files
files -> Бастауыш білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
files -> Астрономия Мазмұны
files -> 1 фантастика жанрыныњ типологиясы
files -> Қазақстан тарихы 5 сынып. 2013-2014 оқу жылы
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет