БАҒдарламасы өскемен қ, 2013 жыл Мазмұны Төлқұжат 4 2



бет14/14
Дата31.01.2018
өлшемі2,91 Mb.
#36582
түріБағдарламасы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Жетістік жолдары:

1 кезең

Тауар, жұмыс және қызметте қазақстандық сатыпу алу көлемін арттыруды ұлғайту, қазақстандық ұстанымға мониторинг іске асыру.



2 кезең

65,2 % дейін 2015 жылға тауар, жұмыс және қызметте сатып алу көлемінде қазақстандық қамту үлесін арттыру.


2 СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. Әлеуметтік саланы және адам потенциалын дамыту, тұрғындардың өмір сапасы деңгейін арттыру, сапалы әлеуметтік қызметтің барлық түрімен қамтамасыз ету.

1 мақсат: Білім берудің сапасын, қол жетімділігін, тартымдылығын арттыру және құқық қорғау жүйесінің және балалардың заңды мүдделерін қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру.





Мақсаттық индикатордың атауы




1 кезең 2 кезең










өлшем бірлігі

2011

ж.

2012

ж.

2013 г.

2014 ж.

2015

ж

Жауапты орындаушы








10.

Білімнің сапасы мен қол жетімдідікке қанағатану деңгейі

%


-

100

100

100

100

ББ, қала әкімі










1 міндет. Мектепке дейінгі ұйымдар желісін арттыру және көрсетілетін қызмет сапасын жақсарту








10.1

Тура қорытындының көрсеткіші

Мұғалімдердің жалпы санынан бірінші санатты және жоғарғы санаты бар жоғары білікті мұғалімдер үлесі



%

56,5

59,7

60,8

61,3


62,0

ББ, қала әкімі







10.2

Табиғи-математикалық сабақтар бойынша жалпы білім беру бағдарламаны игерген оқушылардың үлесі

%

54,6

55,7

59,9

57,8

60,0

ББ, қала әкімі







10.3

Олардың жалпы санынан инклюзивті білім беру үшін шарттар құру, білім беру ұйымдарының үлесі

%

3,9

20,5

22,7

22,7

24,4

ББ, қала әкімі







10.4

Аз қамтыдлған отбасылардан оқушылардың жалпы санынан ыстық тамақпен және қамтылған аз обасы балалрдың үлесі

%

84,1

99,2

99,7

100

100

ББ, қала әкімі







10.5

Оқушылардың жалпы санынан қосымша білім беру мен қамтылған балалардың үлесі

%

56,6

65,0

67,7

68,0

69,0

ББ, қала әкімі







10.6

Жаңа модификациямен қамтылған: химия

Биология


Физика

Лингафондық

Мультимедиялық кабинетер

мектептердің үлесі



%

53,4

11,4


45,5

77,3


79,5

58,8

30,2


34,9

81,4


88,6

64,0

44,2


37,2

83,7


88,6


69,8

60,5


39,5

86,0


93,2


74,4

62,8


44,2

95,3


95,5

ББ, қала әкімі







10.7

Білім беру ұйымдарында балалрды спорттық секциялармен қамту

%

12,7

23,6

28,0

30,0

32,0

ББ, қала әкімі










Жетістік жолдары:

І кезең


Оқу құралы және жабдықпен мектептің кабинеттерін жабдықтау

Жалпы білім беру мектептерде қосымша білім беру ұйымдар желісін ұлғайту.

Мектеп асханаларын және технологиялық жабдықпен қамту

Аз қамтылған отбасының балалрын тегін ыстық тамақпен қамту

Жалпы білім беру ұйымдарынынң оқушыларын оқулық және оқу методикалық кешенмен қамту.

Мектеп саябақтарын жаңарту мен алу

ШҚО Өскемен қаласында 600 орынды орта мектпептің қүрылысы

Инклюзивті оқытумен орта білім беру және мектепке дейінгі ұйымдар желісін ұлғайту

ІІ кезең

Мемлекеттік тілді оқытумен 1000 орынды мектептің құрылысы

Қабанбай батыр көшесі бойындағы мүгедектердің қол жетімділігін қамту үшін Өскемен қаласының № 19 Орта мектеп» КММ ғимаратын жөндеу жабдық және оқу құралдарымен кабинетерді жабдықтау

Жалпы білім беру мектептерде қосымша білім беру желісін ұлғайту.






Индикатордың атауы, көрсеткіштер

Өлшем бірлігі

І кезең

ІІ кезең




Жауапт

р/н

2011

2012

2013

2014

2015

орындаушы

11

Нысаналы индикаторлар

Мектепке дейінгі оқу және тәрбиелеумен баларды қамту


%


83,3



95,8


96,2


97,2



98,8

ББ, қала әкімі




2 Міндет. Ұсынылатын қызметтің сапасын арттыру мен мектепке дейінгі ұйымдардың желісін ұлғайту

11.1

Тура қорытынды көрсеткіші

Олардың жалпы санынан енгізілген мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі



%



8

4,6

3,7

2,2

5,5

ББ, қала әкімі


Жетістік жолдары:

1 кезең

№ 26 мектепте 4 топты шағын-орталық ашу

№ 29 және 24 мектептерде шағын орталық топтарын ашу

320 орынды Буров көшесі, 51/1 көшесі бойында бала бақша ашу

250 орынды «Арай» тұрғын үй массивінде бала бақша ашу

280 орынды Космический, 6/3, 36/1 бойынша бала бақша ашу

50 орынды № 10 мектептерде шағын орталықтар ашу

ІІ кезең


280 орынды Дзержинский көшесі бойындағы бала бақша ашу

50 орынды № 11 мектепте ашғын орталықтар ашу

1640 орынды 6 бала бақшаның құрылысы

50 орынды № 43 мектепте шағын орталықтар ашу





Мақсат: 2 Тұрғындардың денсаулығын жақсарту.




Индикаторлар, көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

1 кезең

2 кезең

Жауапты орындаушы

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9




12

Мақсаттық индикаторлар:

Тұрғындардың медицина сапасымен қанағаттану деңгейі



%

-

85

85

90

92

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

1 міндет. Білікті мамандармен медицина ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

12.1

Тура қорытынды көрсеткіші

Жалпы көлемнен бірінші санитарлық көмекке шығыстар деңгейін ұлғайту, %



%

-

34

35

35

35

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

12.2

Білікті кадрлар тапшылығын жою

%

202

197

185

180

175

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

12.3

Ауылда денсаулық сақтау саласының мамандарына тапшылықты жою

%

1

0

0

0

0

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

12.4

Жоғары білікті санаты бар медицина қызметкерлерінің жеке меншік салмағы: орта білімді мамандар

%

55

65

68

70

70

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

12.5

Жалпы санан 30 % скринингтік тексерумен қамту

%

32,8

44,2

44,2

44,2

44,2

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

12.6

Тегін дәрілік препараттармен қамтамасыз етілген әлеуметтік маңызды аурулардың жеке меншік салмағы

%

100

100

100

1000

100

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы


Жетістік жолдары:

1 кезең

Бекітілген жоспарға сәйкес білікті кадрларды дайындау тұрақты негізде қамтамасыз ету

Жалпы тәжірибе дәрігерлердің қайта даярлау және біліктіліктілігін арттыру

Медицина университеттерінің түлектерін қалаға тату есебінен жас кадрлардың келуін ұлғайту.



2 кезең

Көшпелі семинар, оқу жаңа формаларын, 2 каскадты формалы оқыту

Шет елдерде, гранттарда конкурсқа қатысуға дәрігерлердің қатысуы.

Дәрігерлердің конференцияда, ғылыми-тәжірибе жұмыстарына қатысуы

Бар вакансиялар бойынша мәліметтер базасын құру мен кадрлардың тапшылығын жою.



Индикаторлар, көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

1 кезең

2 кезең

Жауапты орындаушы

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 міндет. Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінде медициналық қызметтің қол жетімділігі мен сапасын арттыру

12.7

Тура қорытнды көрсеткіштері:

ЕНСЗ аясында ауруханаға жатқызудың шекті көлемін жыл сайынға төмендету




саны

-

1154

1096

1041

988

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

12.8

ПСМП ұйымдарда шақырулар санын азайту

саны

-

29,5

28,3

26,2

24,1

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

12.9

Ауылға келген едицина саласының қызметкерлерін тұрын үймен қамтамасыз ету

%

35

100

100

100

100

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

12.10

ПМСП мамандарының жалпы санынан жалпы тәжірибе дәрігерлерінің үлес салмағын арттыру

%

15

10

15

25

30

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

Жетістік жолдары:

1 кезең

Тұрғындарды медициналық ұйымдарды және дәрігерді еркін таңдауды қамтамасыз етумен тұрғындарды емханаларға тіркеу.

Сәйкес курстарда қайта дайындау арқылы жалпы тәжірибе дәрігерлерінің үлес салмағын арттыру.

ПМСП дамуына бөлінген қаражаттарды сәйкес мақсатты индикаторлардың профилактикалық бағдарды және қол жеткізуді күшейту арқылы толық игеруді қамтамасыз ету.

Халықаралық стандартқа сәйкес облыс стационарларының төсек қуатын әкелу.

Стационар орынын басатын технологияларды енгізу арқылы стационарлық көмекті пайдалануды төмендету.

Аккредитация үрдісін медициналық ұйымдармен 100% өтуін қамтамасыз ету.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен денсаулық сақтау менеджрлерін оқыту.

ПМСП нысандар базасын медициналық жабдықтар сатып алу, күрделі жөндеулер өткізу және денсаулық сақтау нысандары құрылысы арқылы материалды-техникалық базаны нығайту.

2 кезең

Мемлекеттік нормативтер желісіне сәйкес денсаулық сақтау ұйымдар желісін сәйкестікке келтіру.

Тұрғындар арасында көрсетілетін медициналық қызмет сапасымен тұрғындардың қанағаттану деңгейін анықтау үшін сауалнама жүргізу. Медициналық ұйымдарда ішкі аудит өткізу.

Медицина ұйымдарында ішкі аудитті өткізу

Денсаулық сақтау ұйымдарын шаруашылық басқару құқығына мемлекеттік кәсіпорындар статусына ауыстыру.



Индикаторлар, көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

1 кезең

2 кезең

Жауапты орындаушы

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9




13

Нысаналы индикаторлар:

Тұрғындардың күтілетін өмір ұзақтылығы



жас

67,4

67,5

67,6

67,8

69

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы




3 міндет. Әйел және балардың денсаулығын нығайту


14

Нысаналы индикаторлар:

1000 тұрғындарға жалпы өлім деңгейін төмендету



оқиғалар

10,1

12,2

12

11,8

11,6

Управление здравоохранения ВКО

14.1

Тура қорытнды көрсеткіші:

Ана өліміні төмендету



оқиғалар

38,5

0

0

0

0

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы, ІІД

14.2

Бала өлімін төмендету

о қиғалар

22

21

19,5

19

18

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

14.3

Бала өлімін төмендету мен тұрақтандыру

о қиғалар

23,4

21

19,5

19

18

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

14.4

100 мың тұрғындарға қан айналым жүйесінен өлімді төмендету

о қиғалар

651,4

500

490

480

470

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

14.5

100 мың тұрғындарға онколиялық аурулардан өлімді төмендету

о қиғалар

199,7

182

176

160

150

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

14.6

100 мың тұрғындарға туберкулезден өлімді төмендету

о қиғалар

24,1

18

17,5

17

16

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

14.7

ВИЧ тарауын ұстап тұру



0,2-0,6

0,3

0,3

0,3

0,3

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

14.8

Туберкулезбен ауырғандар

адам

111,6

106,8

101,9

99,5

97,4

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

14.9 

Әлеуметтік пакетпен қамтылған, туберкулезбен ауырғандардың меншік салмағы

%

95

100

100

100

100

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

14.10 

Ерте кезеңде сүт безінің қатерлі ісігін анықтау

%

81,2

82

83

84

85

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

14.11 

12 жұма мерзімінде есепке ланыған екі қабат әйелдердің жеке меншік салмағын ұлғайту

%

77,1

78,1

78,5

79,2

80

ШҚО денсаулық сақтау басқармасы

Жетістік жолдары:

1 кезең

Қан айналым жүйесі ауруларынан ауру, мүгедек және өлім мониторингін іске асыру.

Әлеуметті маңызды аурулармен ауыратындардың диспансерлеуін тегін және жеңілдіктегі дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету арқылы жақсарту, диспансерлік ауруларға бақылауды және ауруларды сауықтыруды белсендендіруді күшейту.

Дәрілік сезімділікке тексерілген туберкулезбен ауыратындарды 100% қамту.

Бастапқы фазада туберкулезбен ауыратындарға әлеуметтік көмек көлемін және еселігін арттыру.

Бастапқы фазада емделудің үздіксіздігін қамтамасыз ету.

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ВИЧ/СПИД туралы тұрғындарды ақпараттандыруды арттыру.

Өскемен қаласында қан аорталығының құрылысы.



2 кезең

Бастапқы фазада туберкулезбен ауыратындарға әлеуметтік көмек көлемін және еселігін арттыру.

Артерия гипертензиясы, жүректің ишемиялық ауруымен ауыратындарда жеңілдік негізінде дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету.

Өскемен қаласында кардиология мектептер желісін кеңейту

Қайта дайындау және біліктілікті арттыру факультеті базасында 5 жылда 1 рет медиицина қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.

Денсаулық сақтау ұйымдарының материалды-техникалық базасын нығайту.

Медициналық тәжірибеге диагностика және емдеудің жаңа жоғары технологиялық тәсілдерін енгізу.

.

ЛПО-да миокардтың ауыр инфаркт жағдайында тромболизисті белсенді жүргізу.



Медициналық көмекке уақытында жүгіну мәселесі бойынша тұрғындармен санитарлық-ағарту жұмыстарын жүргізу.

Тұрақты және амбулаторлы емдеу кезінде онкологиялық ауыруларды тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету.

Уақытында флюрографиялық тексеру арқылы қатер тобы арасында туберкулезді ерте анықтауды қамтамасыз ету.



3 мақсат. Тұрғындардың әлеуметтік осал таптарына атаулы қолдау, жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және жұмыс іздеу кезеңінде тұрғындарды белсенді әлеуметтік қорғау түрі. Көрсетілетін қызмет сапасын арттыру. Тұрғындардың нысаналы топтарын әлеуметтік қолдауын дамыту және үлгісі мен тәсілін жетілдіру.







Өлшем бірлігі

2011

2012

2013

2014

2015




15

Мақсаттық индикаторлар: жұмыссыздық деңгейі,

%

7,6

7,5

7,5

7,5

6,4







1 міндет. Жұмыс іздегенде қиыншылықтар көретін тұрғындар санаты үшін жұмысқа тұрғызу мүмкіндігін кеңейту. Уақытша жұмыс беру және кәсіби оқуға бағыттау арқылы жұмысы жоқ тұрғындарды әлеуметтік қорғау.   

15.1

Тура қорытынды көрсеткіштері:

Жұмысқа тұру мәселесі бойынша келгендерден жұмысқа тұрғындар үлесі, %



76,6

77,2

77,5

77,9

78,4



15.2

Шет елдік күшті тарту құрамында білікті мамандар үлесі

%

1250

1250

1250

1250



15.3

Әлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа тұрғандар саны (2009-146)

140

140

140

140

140



4

Жастар іс-тәжірибесіне жіберілгендер саны (2009-121)

120

120

120

120

130



5

Кәсіби дайындық және қайта дайындалуды өткендер саны (2009-541)

500

500

500

500

500





Жетістік жолдары:

1 кезең

Жұмыссыздарды ары қарай жұмысқа орналастыру немесе өзін қызықтыру үшін еңбек нарығының талаптарына сәйкес кәсіби дайындық, қайта дайындау және біліктілікті арттыру есебінен кәсіби тұрақтылықтың қайта қалпына келуі, еңбек нарығындағы қарбаластықты төмендету есебінен жұмыспен қамтудың белсенді саясаты жүргізілетін болады. Тұрғындардың нысаналы тобы үшін әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастыру, оқу орындары түлектері үшін Жастар іс-тәжірибесін, қоғамдық жұмыстарда уақытша жұмыспен қамту, жұмыспен қамту, кәсіби болжам мәселелері бойынша кеңестік жұмыстар арқылы қамтамасыз етілетін жұмыспен қамту деңгейін ынталандырушы шаралар қабылданатын болады.

Қалалық бос орын жәрмеңкесін, сонымен қатар шағын бос орын жәрмеңкесін ұйымдастыру және өткізу.

2 кезең

Жұмыссыздықтың жалпы деңгейін төмендету, жаңа жұмыс орындарын құру,



ср/н

Индикатор мен көрсеткіштің атауы

Өлшем

бірлігі

2011

2012

2013

2014

2015

2 міндет. Лайықты еңбекке азаматтардың уәж жүйесін қалыптастыру және дамыту. Аз қамтылған тұрғындардың еңбекке қабілетті бөлігінің экономикалық белсенділігін ынаталандыру. Тек тұрғындардың осал табын ғана әлеуметтік қолдау.

15

Нысаналы индикаторлар:

Күн көрістің төмен деңгейінен кіріспен тұрғындардың үлесі



%

9,5

6,0

5,9

5,8

5,7


15.1

Тура қорытынды көрсеткіші

Күн көрістің өсім екпінінң өсімі



%

-

107,0

106,5

106,5

106,5


15.2

Ақшалай номиналды кірістің өсім екпіні

%

-

40,5

35,5

30,0

30,0

15.3

Атаулы әлеуметтік көмекті алатын алушылар құрамында еңбекке жарамдылардың меншік үлесі,

%

-

40,5

35,5

30,0

30,0




Жетістік жолдары:

І кезең

Әлеуметтік көмек есебінен тұрғындардың ең әлсіз бөлігіне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек қамтамасыз етілетін болады.



2 кезең

Арнайы әлеуметтік қызметті көрсету үшін шарттар құру бойынша жұмыстар жалғастырылатын болады.




ср/н

Индикатор мен көрсеткіштің атауы

Өлшем

бірлігі

2011

2012

2013

2014

2015

3 міндет. Жаңа сапалы қазіргі қызметті көрсетуге шарттар құру

16

Нысаналы индикаторлар:

Арнайы қызметті көрсетуге қамтылған тұлғалардың жеке меншік салмағы



%

-

89,1

88,1

81,8

79,4


16.1

Тура қорытынды көрсеткіші

Жеке сектордың субъектіерімен ұсынылатын, арнайы қызметтен қамтылғандар саны



%

-

0,33

1,05

1,04

1,04




Жетістік жолдары:

1 кезең

Үйге, жалғыз тұратындарға әлеуметтік қолдау, қарттарға, ардагерлерге, мүгедектер мен азаматтарға көмектің сапасын арттыру.



2 кезең

Арнайы әлеуметтік қызметті көрсету үшін шарттар құру бойынша жұмыстар жалғастырылатын болады.









4 мақсат. Отандық мәдениетті сақтау, дәріптеу және насихаттау.


п/п

Индикаторлар, көрсеткіштер атауы

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015




17

Мақсатты индикаторлар:

Қала тұрғындарының мәдениет саласы қызметімен қанағаттану деңгейі (2009 ж.- 18 %)



47

65

68

70

72

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі


Жетістік жолдары:

Мәдениет саласы қызметінің сапасына қала тұрғындарының қанағаттану деңгейі жергілікті маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштерді жаңарту және сақтау мақсатында ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізу.

Мәдениет нысандарының күрделі және ағымды жөндеулерін өткізу.

Ескерткіштерді инспекциялау, тарихи құрылыс пен ортаны сақтау, техникалық тексеру актілерін құру, паспорттау, түгендеу, қорғау міндеттерін жасау, ескерткіштерді тіркеу және қалпына келтіру арқылы барлық кезең ағымында көтерілетін болады.

«ҚР Мәдени және тарихи ескерткішетрінің төлқұжаттау жүйесін ақпараттандыру» бағларламалық өнімді алу.

600 орынды қазақ драм театрының құрылысы ЖСҚ әзірлеу.

600 орынды қазақ драм театрының құрылысы.

2 кезең

Мәдениет ұйымдарының материалдық-техникалық базасын ұлғайту.

Жастар сарайының құрылысы мен ЖСҚ әзірлеу.

Мәдениет саласының отандық өнімге талап деңгейін ынталандыру облыстық, респуьликалық және шет елдік деңгейде өткізілетін әлеуметтік маңызды және мәдени-көпшілік шараларға, фестивальдарға және байқауларға мәдениет ұйымдарының материалды техникалық базасын нығайту есебінен ұйымдастыру, өткізу, шығармашылық топтар мен жас қатысушаларды қатыстыру есебінен мерзімнің барлық кезеңінде іске асатын болады.

Мәдениет қызметкерлері мамандық деңгейін арттыру республикалық мәдениет институттарында (мұражай, театрлар) біліктілікті арттыру курстары, сонымен қатар қысқа мерзімді ақпараттық семинарлар өткізу, мәдениет саласында маркетинг пен менеджменнтті оқыту бойынша жоо оқытушыларын, лекторларын, психологтарды шақырумен қысқа мерзімді ақпараттық семинарлар өткізу есебінен мерзімнің барлық кезеңінде өткізілетін болады.

Мәдени құндылықтарға тұрғындардың мүмкіндігін кеңейту қала кітапханаларына Бірыңғай ақпараттық компьютер желісін, өлкетану басылымдарының толық мәтінді электронды кітапханасы, қаланың кітап қорының электронды мәліметтер базасын енгізу.


5 мақсат: Мемлекеттік тілді және тұрғындардың лингвистикалық капиталын дамыту.

п/п

Индикаторлар, көрсеткіштер атауы

I кезең

II кезең




2011

2012

2013

2014

2015




1

Мақсаттық индикаторлар:

Мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындар үлесі, %


45

57

58

59

60


Қала әкімі аппараты, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі


1 міндет. Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуникативті және нығайтатын функцияларын дамыту

2

Құжат айналымның жалпы көлемінде мемлекеттік органдардың мемлекеттік тілде іс жүргізуінің үлестік көлемі


70

75

80

85

90

Қала әкімі аппараты, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі



Жетістік жолдары:

1 кезең

2011-2020 жылдарға арналған тілдердің жұмыс жасауы және дамыту Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру қоғамдық өмірде мемлекеттік тілдің дәрежесін және рөлін көтеруге мүмкіндік береді.

Мемлекеттік тілдің қолдану саласын кеңейту нақты жолдарының бірі телерадиокешенді арналар және мемлекеттік тілде баспа шығарылымдарының саны бойынша көлемін арттыру болып табылады.

Ұлт аралық тұрақтылықты және қоғамның шоғырлануын ары қарайғы нығайтуға мәдени-көпшілік және қоғамдық-саяси шараларды өткізу бағытталатын болады.

Тіл саясатының мәселелері бойынша әлеуметтік және аналитикалық зертеулер жүргізу тілдік үрдістерді тиімді басқаруға мүмкіндік туғызады.

Құжат айналымның жалпы көлемінде мемлекеттік органдардың мемлекеттік тілде іс жүргізу үлес көлемінің мониторингін жүргізу бұл көрсеткішті 90%-ға дейін жеткізуге мүмкіндік береді.

2 кезең

Көрнекі ақпараттар мен жарнамаларды тілдік заң талаптарына сәйкес келтіру бойынша қимылды әрекеттердің бірі рейд өткізу болып табылады. Бұл шаралар көрнекі ақпаратты дұрыс ресімдеуді шапшаң бақылауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар көрнекі ақпаратты және жарнаманы рәсімдеген кезде тілдік заң нормаларын түсіндіру бойынша жұмыстар жалғастырылатын болады.
6 мақсат: Бұқаралық спортты және жоғары жетістік спортын дамыту


п/п

Индикаторлар, көрсеткіштер атауы

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015



1


Целевые индикаторы:

Тұрақты дене шынықтыру және спортпен айналысатын барлық жастағы тұрғындарды қамтуды арттыру, %,


19


20,5

20,9

21,3

21,5

Дене шынықтыру және спорт бөлімі




міндет. Дене шынықтыру және спортты насихаттау

2

Дене шынықтыру және спортпен айналысатын балалар мен жасөспірімдерді қамтуды арттыру, %,

10,8

21,65

21,67

21,72

21,78


Дене шынықтыру және спорт бөлімі


Жетістік жолдары:

1 кезең:

спорттық-бұқаралық шараларды өткізу;

жалпы білім беретін мектептердің оқушыларымен сыныптан тыс секциялық жұмыстар өткізу;

облыстық, республикалық және халықаралық спорт сайыстарына спорттың әр түрі бойынша қала құрама командаларын дайындау және қатыстыру арқылы спортшылардың қатысуымен іске асатын болады.



2 кезең:

қаланың спорт нысандарын салу және қайта құру есебінен спорт нысандары санын арттыру бойынша жұмыс жалғастырылады. Өскемен қаласында жасанды мұзбен хоккей модулінің, Жеңілатлетикалық манеждің қрылысы, Жекпе-жек сарайының құрылысы


7 мақсат: Ұлттардың бірлігін қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту. Мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара әрекетін жетілдіру арқылы мемлекеттікті нығайту.


п/п


Индикаторлар, көрсеткіштер атауы

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015




20

Мемлекетті және мемлекеттік саясатты дамыту стратегиясының қоғамдық санада қолдаудың деңгейі, %


-

58

59

60

61

Ішкі саясат бөлімі

1 міндет. Ұлт аралық және конфессия аралық келісімді сақтау және нығайту

20.1

Тура қорытынды көрсеткіштері:

14 пен 29 жасқа дейінгі тұрғындардың мемлекеттік саясатқа жастардың қатынасы



-

30

35

37

40

Ішкі саясат бөлімі

20.2

Конфессия аралық қатынастар саласында мемлекеттік саясатты оң бағалайтын тұрғындар үлесі

55

63

65

67

69

Ішкі саясат бөлімі

20.3

Ұлт аралық қатынастар саласында мемлекеттік саясатты оң бағалайтын тұрғындар үлесі,

53

80

82

83

87

Ішкі саясат бөлімі

Жетістік жолдары:

1 кезең

Мемлекеттің даму стратегиясын және мелекеттік саясатты, ұлт аралық және конфессияаралық қазақстандық үлгіні, тұрғындардың «төзімділік» санасын қалыптастыру, ғылыми-техникалық конференциялар, маңызды оқиғаларға арналған шаралар, әлеуметтік зерттеулер өткізуге бағытталған мәдени-көпшілік және қоғамдық-саяси шараларды өткізу арқылы ұлт аралық және конфессия аралық келісімді сақтау мен нығайтудың іске асыруның барлық кезеңінде іске асатын болады.



2 кезең

Мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара әрекетін жетілдіру үшін келесі шаралар жасалуда: Форумдар, дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізу; ҮЕҰ әлеуметтік-маңызды жобаларды іске асыруға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру.


8 мақсат: Мемлекеттік жастар саясатының тиімділігін арттыру


п/п


Индикаторлар, көрсеткіштер атауы

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015





1 міндет. Патриоттық түсінкті, азаматтық жауапкершілікті арттыруға, белсенді қоғамдық позицияны қалыптастыруға бағытталған тиімді үлгіні жасау

20.4

Жастар ұйымына қатысатын жатардың үлесі

8

19

20

22

23

Ішкі саясат бөлімі


Жетістік жолдары:

1 кезең

Аталған көрсеткіштер жастардың әлеуметтік-экономикалық дамуы, әлеуметтік маңызды бастамаларды іске асыру, мәдени-көпшілік, спорттық, оқу-ғылыми шараларды іске асыру арқылы қол жеткізілетін болады.



2 кезең

«Жасыл ел» және ССМТО штабы, ресурстық орталықтың жұмысын қамту.

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында әлеуметтік қызметтер конкурсын ұйымдастыру.

9 мақсат: Көшелер мен қоғамдық орындарда сенімді құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтың алдын алу жүйесін дамыту


п/п

Индикаторлар, көрсеткіштер атауы

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015




21

Нысыаналы индикаторлар:

Ішкі істер органдарына тұрғындардың сеніміні артыру



51

52

53

54

55

ІІБ

1 міндет. Құқықтық тәртіпті нығайту, қылмысқа қарсы әрекетте профилактикалық жасаушыны арттыру

21.1

Жол көлік оқиғалары санын азайту (автокөліктің 10 мың бірлігіне

41,5

28,0

27,5

27,0

26,5

ІІБ


Жетістік жолдары:

1 кезең

Күзет-посттық қызметті нығайту, автопатруль санын арттыру, Өскемен қаласында жылжымалы және тұрақты полиция пункттерін арттыру бойынша шаралар қабылдау.

«Топ», «Денсаулық», «Жаппай оқу» және т.б. шапшаң алдын алу шараларын қамтитын қызығушылық танытқан мекемелермен бірге «Жасөспірім» кешендік операциясын өткізу.

Құқық қорғау бағытындағы қоғамдық ұйымдарды ары қарай дамыту, құқық бұзушылықтың алдын алуда азаматтар мен ұйымдардың қатысуы.

Ең алдымен жанұялық-тұрмыстық салада, жасөспірім және жастар саласында құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша шаралар кешенін іске асыру мас жағдайда жасалған, бұрын сотталған және кәмелеттік жасқа толмағандармен жасалған қылмыс өткізу.

Жол қозғалысының қауіпсіздігіне нақты қатер төндіретін құқық бұзушылықты ескерту және алдын алуға бағытталған шапшаң алдын алу шараларын өткізу, техникалық, жолдағы құқық бұзушылықты автоматты түрде жазатын жабдықтарды пайдаланану арқылы жол қозғалысына қатысушылардың тәртібін нығайту.

Көше-жол желісін қамтамасыз етуге, жолаушыларды тасуды ұйымдастыруға және көлік құралдарының жолаушыларын сапалы дайындауға бақылауды күшейту.

2 кезең

Жол қозғалысы саласында жаңа технологияларды енгізу.


10 мақсат. Есірткіні заңсыз айналдырумен байланысты қылмыстың уақытында алдын алу, анықтау және ашуды қамтамасыз ету


п/п

Индикаторлар, көрсеткіштер атауы

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015




1 міндет. Қылмыстар және есірткі қылмысын ашу бойынша шапшаң-іздеу тәжірибесінің нәтижелілігін арттыру







2011

2012

2013

2014

2015




21.2

Қылмыстық істер өндірісте жатқан бойынша ашылған ауыр және өте ауыр қылмыстардың аталған санаттағы қылмыстар санынан үлесін арттыру,

71,9

45,5

46,0

47,0

48,0

ІІБ

21.3

Алынғани есірткі саны, оның ішінде героин

-

6,0/1,6

6,0/1,6

6,0/1,6

6,0/1,6

ІІБ

21.4

Қоғамдық орныдарда жасалған қылмыстың меншік салмағын төменету

19,6

28,0

27,5

27,0

26,5

ІІБ


Жетістік жолдары:

1 кезең

Ішкі істер органдарымен оңтайлы ұйымдастыру-штаттық құрылымын және басқару жүйесін жасау. Қылмысты ашу бойынша нысаналы бағытталған шапшаң-іздеу шараларын және арнайы операцияларды іске асыру, ең алдымен ыстық із бойынша. Қылмысты ашуда полиция күшін және жағдайын кешенді пайдалануды қамтамасыз ету, оның ішінде бөтен біреудің мүлкін ұрлау.

Есірткі бизнесі саласында ұйымдасқан қылмыс тобы әрекетін ескерту, анықтау және алдын алу бойынша шапшаң-іздеу және арнайы шаралар өткізу.

Есірткіге қарсы бағытқа, салуатты өмір салтын құруға бағытталған ағарту, ақпараттық және ұймдастыру сипаттағы шаралар кешенін өткізу. Есірткіге қарсы насихаттауды ары қарай кең өрістету (бұқаралық ақпарат құралдарында шығу, үгіттеудің, акциялардың, семинарлардың және т.б. көрнекі түрлерін пайдалану).

Диагностиканың жаңа тәсілдерін енгізу және есірткіге тәуелділерді емдеу, есірткі диспансерлерінде нашақорлықпен ауыратындарды медиктік-әлеуметтік сауықтыру қызметін күшейту.

2 кезең

Аталған шараларды іске асыру есірткі мастығы кезінде жасалған қылмыстар санын толық көлемде 1-2%-ға қысқартуға мүмкіндік береді, есірткі қылмысының анықталуы бірінші кезеңде 1-2%-ға, екінші кезеңде 3-4%-ға артады.


11 мақсат: Адамдардың өмірін сақтау бойынша, ескерту, соғыс және достық кезде табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жедел жою мен ауыртпалықты төмендету мен ескертуді ұйымдастыру.


п/п

Индикаторлар, көрсеткіштер атауы

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015




22

Мақсаттық индикаторлар:

Төтенше жағдайлардан адмадар мен материалдық шығыстарды төмендету,



-

1,1

1,2

1,3

1,4

ТЖД




1 Міндет. Техногендік апаттар, су тасқындарынан қауіптердің салдарын төмендету бойынша шарттарды құру.

22.1

Тура қорытынды көрсеткіші:

Су тасқыны, су басу, жер сілкіну, өртке қарсы инфрақұрылыммен қамту деңгейі



-

68

73

77

79

ӘҚ және ТЖ мен Өскемен қаласының әкім аппараты


Жетістік жолдары:

1 кезең

Су тасқыны мен қарды еру аса қауіпті жердерде өзеннің арнасын түзеу, жағаны бекіту жұмыстарын орындау.

БАҚ және тұрғынлдардың АҚ және ТЖ бойынша насихаттау мен оқыту бойынша ақпаратты орналастыру мен дайындау.

2 кезең

Қала әкімінің басқаруын жылжымалы пункттермен қамтамасыз ету.


12 мақсат: Тұрғындар қажеттілігін сапалы қызметтермен қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын пайдалану, сақтау үшін жағдай құру, сақтау, жасау арқылы мұрағаттық жұмысты тұрақты, тиімді қызмет атқару.


п/п

Индикаторлар, көрсеткіштер атауы

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015




1 міндет. Ретроспективті ақпараттың қажеттілік деңгейін ынталандыру

1

Нысаналы индикаторлар:

Республика азаматарынан қанағаттандырылған әлеуметтік-құқықтық, сонымен қатар жақын және шет елдерден түскен сұраулар, анықтама



-

15000

15000

15000

1500

Мжәне ҚБ


Жетістік жолдары:

1 кезең

Іздеу, шоғырлану, талдау, тарату, ақпаратты жіберу үшін арналған ақпараттық жүйелерді жасау. Мемлекеттік мұрағат бағыты бойынша мәліметтер базасын жасау арқылы құжаттарға тез және тиімді қол жеткізу. Біліктілікті арттыру курстарында оқу.

2 кезең

Мұрағаттық ақпараттарды генеалогиялық сипаттағы, тематикалық сұраулар, жұмыс өтілі мен еңбекақы төлемі бойынша, тұрақты мекен жайы туралы сұрауларды қанағаттандыру.



3 СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. Экономиканың тездетілген индустриализациясына және сапалы тұрғын үй коммуналдық және көлік қызметімен қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызатын инфрақұрылымдық кешенді жаңғырту.

1 мақсат: Тұрғындарды қол жетімді және сапалы байланыс қызметімен қамтамасыз ету.





Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015




24


Мақсатты индикаторлар:

Коммуникация саласында тұрғындардың қызметпн қанағаттану деңгейі,




67


70


75


80


83

ТҮКШ, ЖК мен АЖ

міндет. Жаңа, заманға сай байланыс енгізу, телефон байланысын модернизациялау және қайта жаңарту жүргізу

24.1

Тұрғындардың компьютердік білім деңгейі

20

50

52

54

56

ТҮКШ, ЖК мен АЖ

24.2

2015 жылы жергілікті телефондық байлансықа100 пайызды ақпараттық деңгейге жету

95

98

100

100

100

ТҮКШ, ЖК мен АЖ

24.3

1000 адамнан аса санымен елдік мекендерде байланыс қызметін қамтамасыз ету

90

100

100

100

100

ТҮКШ, ЖК мен АЖ

Жетістік жолдары:

1 кезең

Қойылған мақсаттар келесідей жаңа, заманға сай байланыс қызметін енгізу есебінен қамтамасыз етілетін болады:

1) кең желілі проводсыз WiFi желілерінің құрылысы;

2) қолданыстағы желіні модернизациялау, заманға сай технологияны енгізу арқылы телефон байланысына модернизациялау және қайта жаңарту жүргізу;

3) СНП ұялы телефон байланыс желілерін кеңейту бойынша іс-шараларды орындау;

4) заманға сай жоғары сапалы цифрлық телевизия енгізу.

5)

6) Электрондық қызметтің PR- стратегиялық әйгілеу әзірленетін болады, ол келесі жылдары ақпараттық топтардың, сұхбат және теледебаттар өткізудің, әкімдіктің интернет-ресурстарында «электрондық үкімет» порталы бойынша оқытылатын мультимедиялық бағдарлама мен флеш роликтің баненерлерін орналастырумен тікелей жұмыстар атқарылады.



7) Бағдарлама аясында құрылған, компьютерлік сыныптардың қызметі жандандырылатын болады, олардың тоқтаусыз қызмет атқаруы қамтамасыз етілетін болады.

2 кезең

1. Ауылдық елді мекендердегі телефон байланысын модернизациялау және қайта жаңарту.

2. 2014-2015 жылдарға бағдарламаның екінші жүзеге асыру кезеңінде қолайсыз әлеуметтік-экономикалық жағдайда тұрған адамдардың өмір сапасын жақсарту мен жұмыспен қамтамасыз етуге қолдау көрсету үшін «электрондық үкімет» порталы арқылы электрондық қызметті алу мен жаңа ақпараттық технологиялармен тұрғындарды оқыту бойынша шаралар жүргізіледі.
2 мақсат. Құрылыс жұмыстарының көлемін ұлғайту.




Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015




25


Мақсатты индикаторлар:

Құрылыс жұмыстардың табиғи индекс көлемі,




-

100,3

100,9

101,4

101,9


Құрылыс бөлімі


1 Жетістік жолдары:

1 кезең

Құрылыс материалдар өнідірісн ұлғайту



2 кезең

Жаңа технологиялық өндірісті енгізумен құрылыс индустриясын дамыту

Экологиялық және энергия тиімділіктің сапсына жауап беретін, ұйымдар мен құрылғылардың құрылыс материалдар өнідірісн ұлғайту.

Тұрғын үй құрылысында қазақстандық қамту үлесін арттыру.


3 мақсат. Қол жетімді баспанамен қамтамасыз ету.




Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015




25


Мақсатты индикаторлар:

Тұрғын үйлерді пайдалануға енізу, оның ішінде жалпы шаршы метр




-

99047

108000

110000

110700


Құрылыс бөлімі

Жетістік жолдары:

1 кезең

МТЖҚ жүйесі арқылы тұрғын үйдің құрылысы: 2012 жыл – 31,6 мың шаршы метр, 2013 жыл – 33,3 мың шаршы метр.

Жалдамалы тұрғын үй: 2012 жыл – 5,4 мың шаршы метр, 2013 жыл – 24,5 мың шаршы метр

Жұмыспен қамту Бағдарламасы: 2012 жыл – 9,1 мың шаршы метр, 2013 жыл – 6,3 мың шаршы метр.

Коммерциялық құрылыс: 2012 жыл – 15,3 мың шаршы метр, 2013 жыл – 11,2 мың шаршы метр.

ЖТҚ: 2012 жыл – 37,64 мың шаршы метр, 2013 жыл – 32,7 мың шаршы метр.

2 кезең

МТЖҚ жүйесі арқылы тұрғын үйдің құрылысы: 2014 жыл – 31,6 мың шаршы метр, 2015 жыл – 33,3 мың шаршы метр.



Жалдамалы тұрғын үй: 2012 жыл – 5,4 мың шаршы метр, 2013 жыл – 24,5 мың шаршы метр

Жұмыспен қамту Бағдарламасы: 2012 жыл – 9,1 мың шаршы метр, 2013 жыл – 6,3 мың шаршы метр.

Коммерциялық құрылыс: 2012 жыл – 15,3 мың шаршы метр, 2013 жыл – 11,2 мың шаршы метр.

ЖТҚ: 2012 жыл – 37,64 мың шаршы метр, 2013 жыл – 32,7 мың шаршы метр.



4 мақсат: Көліктік инфрақұрылымды қайта қалпына келтіру.



Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015




27

Қанағатанарлық және жақсы жағдайда тұрған, жергілікті маңызды автомобиль жолдарының үлесі

100

100

95

95

95

ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі,

1 міндет. Көліктік инфрақұрылымын қалпына келтіру және жетілдіру

27.1

Жергілікті маңызды автомобиль жолдарын жаңарту мен құрылысы

0

0

0

0

0

ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі,




2 міндет. Автотранспорттық жағдайлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

2

Жергілікті маңызды автомобиль жолдарының орта және күрделі жөндеуі
















ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі,

Жетістік жолдары

1 кезең

Үлбі өзені арқылы Крылов-Солнечный көшелері бойындағы көпірді жаңғырту, Спорт Сарайы ауданында Үлбі өзені арқылы салынып жатқан көпірге көліктік байланыс, «Сәтпаев даңғылы– Жібек Жолы – Есенберлин даңғылы» Тәуелсіздік даңғылының қиылыснда Комендатка өзені арқылы жөндеу.



2 кезең

Тәуелсіздік даңғылы бойынша 45-ші ауданның дәріханасы, Семей жағына Өскемен қаласына кіру, Алматы қаласы жағынан, Қазақстан көшелерігнің қиылысы, Грузинский, Ворошилов, Согра көшелері.

Өскемен-Таврия автотрассасына шығумен Виноградов көшелерінің қиылысында Ертіс өзені арқылы жол асты көпірдің Красин көшелері, Сәтпаев даңғылының құрылысы.

Өскемен қаласында 425 км көше мен жолдарды ұстау мен ағымдық жөндеу аясында көліктік-пайдалану қолдауды өндіру.


5 мақсат: Қала тұрғындарын сапалы, қол жетімді көлік қызметімен қамтамасыз ету.




Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015




28

Мақсатты индикаторлар:

Жүк айналымның көлемі, мың км. тонна



-

120423,6

121923,6

123423,6

124923,6

ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі

29

Жолауышлар айналым көлемі, млн отырғы

-

637,5

639,0

640,5

642

ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі

міндет: Облыс бойынша қолданыстағы жолаушылардың маршрут желісін дамыту, жолаушыларды тасымалдау көлемін арттыру

29.1

Елді мекендерде жолаушылар автокөлігімен қамтамасыз етілмегендердің үлесі

-

0

0

0

0

ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі


Жетістік жолдары:

1кезең

Келісім шарт міндеттерін сақтауға бақылауды жою.

Автобустарды диспетчерлік сүйемелдеу жүйесін арттыру.

2 кезең

Тасымалдаушылар үшін жұмыстарының пайдалы жағдайын қамтамасыз ету (автомобиль жолдарының жағдайы).


6 мақсат: Азаматтардың жақсы деңгейде өмір сүруі




Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015

30

Коммуналдық қызмет көрсетулердің сапасына қанағаттанған тұтынушылар үлесін арттыру, %

59

72

73

74

75

ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі




1 міндет Қаланы тұрақты электр энергиямен қамту

30.1

Күрделі жөндеуді қажет етеін кондоминиум нысандары үлесі

-

54



52

49

46

ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі

30.2

Олардың жалпы санына электрмен амтамасыз етілген ауылдық тұрғындарыдң үлесін арттыру

-

98

100

100

100

ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі

Жетістік жолдары:

1 кезең

Су бұрғыш және сумен, жылумен, электрмен қамтамасыз ету жүйелерін қайта жаңарту, салу бойынша инвестициялық жобаларды жүзеге асыру.

Тұрғын үй коммуналдық жүйелеріне түгендеу жүргізу, көп пәтерлі тұрғын үй қорының және облыстың инженерлік инқұрылымдарының жағдайы тұрақты жаңартылатын бірыңғай база мәліметін құру.

2 кезең

Су бұрғыш және сумен, жылумен, электрмен қамтамасыз ету жүйелерін қайта жаңарту, салу бойынша инвестициялық жобаларды жүзеге асыру.

Кондоминиумдар объектілерін нормативті пайдалануды қамтамасыз ету.

7 мақсат: Қажетті мөлшерде және кепілді сапада қала тұрғындарын ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету.


п/п

Индикаторлар, көрсеткіштер атауы

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015




31

Мақсаттық индикаторлар:

Орталықтанған сумен жабдықтауға тұрғындардың қол жеткізу деңгейін арттыру




98,9


99,08


99,08


99,49


99,49



ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен-Водоканал» МКК

1 міндет: Тұрғынардың елді мекендердің сумен қамтамасыз ету жүйелерін трақты дамыту

31.1

1км су құбыр желілеріне апаттық жағдайлар саны

-


243

243

242

242

Э және КШБ,

Өскемен қ. әкімдігі





Жетістік жолдары:

1 кезең

Сумен қамту жүйелерін жаңарту мен жаңғыртуға бағытталған 17 инвестицияық жобаларды іске асыру.

Бекітілген қор және ішуге жарайтын суды тасымалдайтын ұйымдардан толтырумен жер астындағы ішуге жарайтын суды максималды пайдалану

Құрылысқа, тазалау жүйесіне және ішетін суды дайындауда, сонымен қатар энегия сыйымдылығы азырақ жабдықтарды ауыстыру қатарында жаңа технологияларды және материалдарды енгізу жолымен берілетін судың бір кубометр құнын арзандату.



2 кезең

Сумен қамту жүйелерін жаңарту мен жаңғыртуға бағытталған 19 инвестицияық жобаларды іске асыру.

Химиклық және бактериалдық сипаталатын жоғарғы су көздерін ішу үшін пайдалануды щығару.

Жоспарланғна нвестициялық жобаларды іске асыру қала тұрғындарының қажетті деңгейде сапалы ауыз сумен тоқтаусыз қанағаттандыруын қамтамасыз етеді.


8 мақсат: Жылумен қамтамасыз ету қызметін тұтынушыларға үздіксіз және сапалы қамтамасыз ету.







Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары


I кезең


II кезең

Жауапты орындаушылар




2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.







Мақсатты индикаторлар






















32

Мақсатты индикаторлар:

Жылумен қамтамасыз етудің жөндеуден өткен желілер үлесін арттыру, %



10,5

10,6

610,7

10,8

10,9

ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен жылу жүйесі» АҚ

міндет: Жылумен қамтамасыз ету жүйесін модернизациялау және дамыту

32.1



Тура қортынды көрсеткіші

Ауыстырылатын жылу желіліренің ұзындығы



-

0,3

0,3-

0,4

0,6

Э және КШБ,

Қалалар мен аудандардың әкімдері



32.2

Жылу және бу желілерніде апаттар саны

-

328

311

312

301

ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен жылу жүйесі» АҚ


Жетістік жолдары:

1 кезең

Өскемен қаласының қолданыстағы жылу жүйесінің құрылысы мен модернизациясы бойынша 2 жобаны іске асыру.



2 кезең

Өскемен қаласының қолданыстағы жылу жүйесінің құрылысы мен модернизациясы бойынша 2 жобаны іске асыру.

Жоспарланған іс шараларды іске асыру жылумен қамтамасыз ету қызметінің сапасына оңды әсерін тігізеді, жылумен қамтамасыз ету қызметі қажетті мөлшерде және сапалы түрде жіберілетін болады, нормативті және нормативтен тыс жоғалтулар, жылу желілерінде апаттар саны төмендейді, жылу энергиясын өндіру артады.
9 мақсат. Қаланың су бұрғыш жүйелерінің үздіксіз және тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету.




Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары



I кезең


II кезең

Жауапты орындаушылар

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.




Мақсатты индикаторлар




















33


Тұрғындарды су бұру қызметімен қамтамасыз ету деңгейін арттыру, %

60,1


64,73



65,54



67,01


72,3



ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен-Водоканал» МКК

1 міндет: Тұрғындардыңсуды бұру қызметімен қамтамасыз ету деңгейі


33.1


Канализациялық желілерде аппаттар саны, бірлік

-


1


1


1


1

ШҚО ТРБ;

ШҚО Э және КШБ;

Өскемен қаласының әкімдігі


33.2

Толық биолгиялық азалаудан өткен тұрып қалған суларды өткізу

-

39684,3

39684,3

39684,3

39684,3

ШҚО ТРБ;

ШҚО Э және КШБ;

Өскемен қаласының әкімдігі



Жетістік жолдары:

1 кезең

Қаланың су бұрғыш жүйелерін канализация жүйелерін, құбырларды жөндеу және қалпына келтіру бойынша 7 инвестициялық жобаларды іске асыру.

Уақытында ұзақ қызмет ететін және энергия сыйымдылығы аз жабдықтарды ауыстыру жолымен ағып келіп қосылған суды тазалау технологиясын жақсарту.

2 кезең

Қаланың су бұрғыш жүйелерін канализация жүйелерін, құбырларды жөндеу және қалпына келтіру бойынша 8 инвестициялық жобаларды іске асыру.

Пайдаланатын кәсіпорындардың жөндеу және материалдық-техникалық жабдықтау, су бұрғыш жүйелерін ауыстырумен пайдалануды ұйымдастыру.

Жоспарланған инвестициялық жобаларды іске асыру қалада су бұрғыш жүйелерінің үздіксіз, тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, тұрғындарды су бұрғыш қызметтерімен қамтамасыз ету деңгейін арттырады.


5 СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару жүйесін дамыту
1 мақсат: Ұсынылатын мемлекеттің қызметтің мониторингісін ұйымдастыру мен сапаны жақсарту 2 Мақсат: жаңа қауіпсздік жүйесін енгізу мен ұйымдар мен азаматтар үшін мемлекеттік электрондық қызметтің қол жетімділігін арттыру

Индикатор, көрсеткіштердің атауы


1кезең

2 кезең

Жауапты орындаушылар

2011

2012

2013

2014

2015

Нысаналы индикаторлар:

Тұрғындардың көрсетілетін мемлекеттік қызметке қанағаттану деңгейі (%)



10

40

50

60

70

Өскемен қаласының әкім аппараты (құзырындағы бөлімдер)

1. Міндет. Азаматтар мен ұйымдарға көрсетілетін мемлекеттік қызметтің сапасын арттыру, бірыңғай электрондық құжат айналым жүйесін енгізу

Электрондық форматқа ауыстырылған, мемлекеттік қызметтің сапасын арттыру формат (%)

10

58

-

-

-

Өскемен қаласының әкім аппараты (құзырындағы бөлімдер

Мемлекеттік қызметті көрсет уүшін инфрақұрылыммен қамту деңгейі, (%)

-

-

80

90

100

Өскемен қаласының әкім аппараты (құзырындағы бөлімдер

Өскемен қаласының әкім аппаратында құжатайналымның жалпы көлемінен электрондық құжат айналым үлесі (%)

60

70

80

90

95

Өскемен қаласының әкім аппараты (құзырындағы бөлімдер

Мемлекеттік органдардың ақпараттық қауіпсіздік жүйесімен қамту (%)

10

60

80

90

95

Өскемен қаласының әкім аппараты (құзырындағы бөлімдер


1 Кезең

2011-2013 жылдары бірінші кезеңде қойылған мақсаттарға жету үшін мем лекеттік қызметтерді көрсету сапасына азаматтардың қанағаттандыру деңгейіне бағалау жүйесі енгізілді. Әлеуметтік-маңызды қызметтер саны 100 % электрондық түрге көшірілетін болады. Электрондық қызметтерді әйгілейтін PR стратегиясы әзірленетін болады, ол 2014-2015 жылдары телефондық анықтама байланысы, сұхбат және теледебаттар арқылы іске асырылатын болады.

2012 жылы ведомстволық құжат айналымды ары қарай дамыту үшін «ШҚО Қала әкімінің аппараты» ММ серверлік жабдықты жүзеге асыру жүргізілетін болады, сонымен қатар мемлекеттік қызметшілердің жқмсы орындары әрбір мемлекеттік органның ішіне қосылады, сол үшін 13 билік атқару органдарына серверлік жабдық алынатын болады.

Бірінші кезеңде баңдарламаны іске асыру үшін 2011-2013 жылдары қаланың мемлекеттік органдарында жұмысқа қауіпсіздік жаңа жүйе енгізілетін болады, негізгі ақпараттық қауіпсіздікке мемлекеттік мпекемелердің мамандары оқытылады.



2 Кезең

Екінші кезеңде ұйымдар мен азаматтар үшін мемлекеттік электрондық қызметті қол жетімділігін арттыру мақсатында ХҚО арқылы көрсетілетін қызметтердің саны ұлғайтылатын болады және мемлекеттік қызметтің регламенттері мен бекітілген стандарттар есебімен электрондық форматта әлеуметтік-маңызды қызметтерді тираждау бойынша жұмсытар жалғастырылатын болады.

2015 жылдың аяғына қаланың жергілікті атқару органдарында ведомство аралық электрондық құжат айналымды енгізу жүйесінің пайызы 95 құрайды.

2014-2015 жылдарға бағдарламаны іске асырудың екінші кезеңінде қаланың барлық мемлекеттік мекемелерінде жариялау желілерінде жұмыстарда ақпараттық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету «Антивирус» және «Антиспам» 100 % қамтылады.






Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары

I кезең

II кезең

Жауапты орындаушы

2011

2012

2013

2014

2015







2 міндет. Жергілікті өзін-өзі басқару институттарының қызметіне тұрғындардың қанағаттануы

36.4

Жегілікті басқаруинститутарымен қызметіне тұрғындардың қанағаттануы%


-

30

33

35

37

Өскемен қаласы әкімінің аппарат басшысы



Жетістік жолдары


1 кезең

Жергілікті басқару үрдісіне азаматарды тарту қажетті құқықтық, ұйымдаструшылық немесе басқа шараларды құру есебінен, бұл жергілікті маңызды мәселелерді сапалы шешу мен тиіміді шешуге акеледі.

2 кезең

Бюджеттің шығыстарын жоспарлауда, бюджеттік қаражатарды тиімді шығыстау үрісінде тұрғындарды тарту, жергілікті өзін-өзі басқару комитеті арқылы шараларды іс асыру.


5. Іске асыру кезеңдері


І кезең (аралық) – 2011-2013 жылдар, бірінші кезекті шараларды іске

асыру.


ІІ кезең (қорытынды) ­– 2014-2015 жылдар қойылған міндеттерді шешу үшін белгіленген шараларды іске асыру.

6. Қойылған мақсаттарға жету үшін қажетті ресурстар

6.1 Қаржыландыру көздері бойынша


(млн. теңге)

Қаржыландыру көздерінің атаулары



Барлығы, млн. теңге

Соның ішінде жылдар бойынша

2011 г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Барлығы

308696,2

39295,2

110599,8

41635,8

49618,9

67745,5

соның ішінде:



















республикалық бюджет

135510,1

11374,2

51725,6

22039,1

25489,2

24881,9

облыстық бюджет

13466,6

2217,5

1624,8

3074,4

2354,2

4015,7

қалалық

бюджет


1963,6

355,4

357

403,5

853,9

371

меншік және қарызға алынған қаражаттар

157756

25348,1

56892,4

16118,8

20741,7

38477


7. Бағдарламаны басқару
2011-2015 жылдарға Өскемен қаласының аумағын дамыту бағдарламасын басқару экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімімен жүзеге асырылады.

Басқару процесі Қазақстанның даму стратегиялық жоспары, елдің аумақтық дамуының болжам схемасы, мемлекеттік бағдарлама, аумақтық даму бағдарламасы, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары, Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» Жарлығымен бекітілген әзірлеу, жүзеге асыру, мониторинг жүргізу, бағалау және қадағалау Ережелеріне сай жүзеге асырылады және келесілерді қосалы:

- мониторинг

- бағалау

- қадағалау.

Мониторинг бағдарламаны әзірлеуге және жүзеге асыруға жауапты қалалық өкілетті органдармен жіберілген жедел есеп берулер негізінде жүргізіледі. Мониторинг жылына 1 рет жүргізіледі: бірінші жарты жылдықтың және жылдың қорытындысы бойынша. Оны жүргізу үшін өзінің құзыреті шегінде мемлекеттік органдар экономика және бюджеттік жоспарлау бөліміне есепті жылдың бірінші жарты жылдығы аяқталғаннан кейін, қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімімониторинг бойынша жалпы есепті облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына: бірінші жартыжылдыққа – есептік кезеңнің 1 тамызынан кешіктірмей, жылдың қорытындысы бойынша – жылдың 1 ақпанына кешіктірмей ұсынады.

Бағалау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 маусымдағы № 573 қаулысымен бекітілген облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарының бюджеттерінен қаржыландырылатын атқарушы органдар қызметінің тиімділігіне бағалаудың жыл сайынғы жүйесі негізінде жүргізіледі.

Қадағалау 2011-2015 жылдарға Өскемен қаласының аумағын дамыту Бағдарламасын іске асыру бойынша Іс-шаралар Жоспарын жүзеге асыру бойынша өткізілген бақылау іс-шаралар мен бағалау, мониторингілеудің қорытындысының негізінде жүзеге асырылады.







Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет