Екібастұз қаласының аумағын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған бағдарламасы Екібастұз қаласы Мазмұны



бет9/9
Дата28.01.2018
өлшемі2,7 Mb.
#34806
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Негізгі міндеттері:


Р/с



Көрсеткіштің

атауы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

3.2.1-міндет. Жалдамалы тұрғын үй құрылысы

1

Тұрғын үйді енгізу кө-лемі, мың шаршы метр

17,4

15,9

16,2

5,2

5,2

Сәулет және қала құрылыс бөлімі


Қол жеткізу жолдары:

2011-2015 жылдары Екібастұз қаласында тұрғын үй құрылысының көлемі 272 мыңнан аса шаршы метр тұрғын үйді құрайды.

2012 жылы жеке инвестицияларды тарту есебінен жалпы көлемі 12,0 мың шаршы метр, жеке тұрғын үй -3,0 мың шаршы метр коммерциялық көп пәтерлі тұрғын үйлерді енгізу жоспарлануда.

Жеке тұрғын үй құрылысы аудандарда жеке тұрғын үй құрылысы жоспарланып отыр.



Көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы аудандарының және жеке тұрғын үй құрылысы аудандарының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайғастыру жоспарланып отыр.


3.3. Жолдар және көлік
Мақсаты: Көлік қызметтерінде экономика мен халықтың қажетті-ліктерін толық көлемде қанағаттандыруға қабілетті көліктік-коммуника-циялық кешенді дамыту


Р/с

Нысаналы

индикаторлары

2011 жыл

2012

жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015 жыл

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Жақсы және қанағат-танарлық күйдегі жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі, %

61,6

67,8

69,0

71,2

73,0

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2

Жүк айналымының көлемі, млн. тонна-шақырым

42,5

43,8

44,6

45,5

46,4

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3

Жолаушылар айналы-мының көлемі, млн. жолаушы-шақырым

398,2

410,1

422,4

434,7

447,7

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі


Негізгі міндеттері:


Р/с



Көрсеткіштің

атауы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

3.3.1-міндет. Облыстық маңызы бар автожолдарда автокөлік құралдарының қауіпсіз және кідірісіз қозғалысын қамтамасыз ету

1

Жергілікті маңызы бар автомобиль жол-дарын салу және қай-та жаңарту, шақырым

-

-

-

-

-

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2

Жергілікті маңызы бар автомобиль жол-дарын күрделі және орташа жөндеу, шақырым

0,02

49,34

31,2

-

-

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі


Қол жеткізу жолдары:

2011-2015 жылдары облыстың көлік-коммуникация кешенін дамыту экономика мен халықтың көлік қызметтеріне қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталатын болады.

Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын салу және қайта жаңарту, күрделі және орташа жөндеу жөніндегі іс-шараларды жүргізу есебінен автомо-биль жолдарының апаттылығын төмендету автожол саласының басты шаралар-ының бірі болады.



Р/с



Көрсеткіштің

атауы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

3.3.2-міндет. Өңір бойынша жолаушылар маршруттарының

қолданыстағы желісін дамыту



1

Жолаушылар автокө-лік қатынасымен қамтылмаған елді мекендердің үлесі, %

10

7

0

0

0

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі


Қол жеткізу жолдары:

2011-2015 жылдары өңір бойынша жолаушы маршруттарының қолда-ныстағы желісін дамыту, шалғайдағы шағын елді мекендердің көлікке қолже-тімділігін қамтамасыз ету, автомобиль көлігімен жүк тасымалының көлемін ұлғайту, көлік қызметінің өзіндік құнын төмендетуде облыс халқының көлік қызметіне қажеттілігін қанағаттандыру бойынша жұмыс жалғастырылатын болады.


3.4. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Мақсаты: Тұтынушыларды сапалы коммуналдық қызметтермен, тіршілікті қамтамасыз ету жүйесінің қызмет ету сенімділігін қамтамасыз ету және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы қызметінің тиімділігін арттыру


Р/с



Нысаналы

индикаторлары

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тұтынушылардың коммуналдық қызмет-терді көрсету сапасы-на қанағаттану деңгейі, %

40,0

42,0

50,0

55,0

60,0

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2

Халықтың орталық-тандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу деңгейін көтеру, %

90,5

90,6

90,7

90,9

91,0

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3

Жылумен жабдықтау қызметтерімен қам-тамасыз ету деңгейін ұлғайту, %

80,0

81,0

81,1

81,2

81,3

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4

Халықтың су бұру қызметтерімен қам-тамасыз етілу деңге-йін ұлғайту, %

89,6

89,8

89,9

90,0

90,2

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі


Негізгі міндеттері:


Р/с



Көрсеткіштің

атауы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

3.4.1-міндет. Коммуналдық жүйелерді жаңғырту және дамыту

1

Күрделі жөндеуді та-лап ететін кондоми-ниум объектілерінің үлесі, %

44,3

42,4

37,2

31,9

26,7

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2

Электрмен жабдық-таумен қамтамасыз етілген ауылдық елді мекендердің үлесін 2015 жылға қарай олардың жалпы са-нына қарағанда 99%-ға дейін арттыру, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3

Су құбырлары желі-леріндегі апаттардың саны, 1 шақырым желіге шаққанда бірлік

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4

Алмастырылған жылу желілерінің ұзындығы, шақырым

9,5

10,0

14,2

16,0

18,0

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5

Бу және жылу желі-леріндегі апаттардың саны, 1 шақырым желіге шаққанда бірлік

1,7

1,5

1,4

1,3

1,1

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6

Кәріз желілеріндегі апаттардың саны, бірлік

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7

Толық биологиялық тазартудан өткізілген ағынды су, мың текше метр

13,8

11,3

21,2

21,2

21,2

Тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі


Қол жеткізу жолдары:

2011-2015 жылдары Екібастұз өңірінде тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымды дамыту мақсатында коммуналдық желілерді жаңғырту және дамыту бойынша іс-шаралар кешені іске асырылатын болады.

Инженерлік желілердің техникалық жай-күйіне бағалау жүргізу көзделіп отыр. Инженерлік желілерді тексеру нәтижелері бойынша елді мекендер бөлі-нісінде коммуналдық сектор желілері мен объектілері бойынша бірыңғай дерекқор қалыптастырылады, ол одан әрі тұрақты жаңартылып отырады. Бұл жұмыс тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің жай-күйі монито-рингін жүргізу мақсаты үшін статистикалық және жедел есептілік жүйесін тұрақты түрде жетілдірумен сүйемелденеді.

Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдерге арналған коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту және дамыту бойынша іс-шаралар жоспары әзір-ленетін болады.

Қолданыстағы коммуналдық сектор объектілерін қайта жаңарту және жаңа объектілер салу жоспарлануда.

Жылу энергиясын, су, электр және газ тұтынуды есептеу және бақылау құралдарын орнату бойынша іс-шаралар аяқталады.

Сумен жабдықтаудың жүйелі мониторингін жүргізу жоспарланып отыр (аудандардағы инженерлік желілерді түгендеу және паспорттау). Әрбір ауданда пайдаланушы кәсіпорындар өз жұмысын жалғастырады.

Облыс қалалары мен ауылдық елді мекендеріндегі магистральдық су құбырларын қайта жаңарту және күрделі жөндеу жыл сайын жоспарланады.

Халықтың тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй қорын сақтау бойынша кондоминиум объектілерімен басқару органдарының және пәтер иелерінің жауапкершілігі мәселелері жөнінде сауаттылық деңгейін арттыру бойынша бұқаралық ақпарат құралдары арқылы түсіндіру жұмыстарын жүргізу.

Кондоминиум объектілерін тіркеу бойынша жұмыстарды аяқтау.

Табысы аз отбасыларға тұрғын үй қорына күрделі жөндеу жүргізуге тұрғын үй көмегін көрсету бойынша шаралар қолдану.

Менеджменттің заманауи әдістерін енгізу бойынша коммуналдық кәсіпорындармен ұйымдастырушылық іс-шаралар жүргізу.

Кондоминиум объектісінің жалпы мүлкіне техникалық тексеру, тұрғын үй көмегін көрсетуді ұйымдастыру бойынша тұрғын үй инспекциясының рөлін арттыру.

Тақырыптық семинарлар, конференциялар өткізу, әдістемелік және ақпа-раттық материалдар шығару, сондай-ақ энергия үнемдеуді насихаттау және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыру мақса-тында басқа да акциялар өткізу.

Елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындарды электр энергиясымен үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету үшін техникалық ресурсты өндіретін негізгі жабдықты жаңаға ауыстыра отырып, қолданыстағы электр стансаларын технологиялық қайта жарақтандыру және жаңғырту.

Жылумен жабдықтаудың сенімділігін қамтамасыз ету және энергия үнемдеу технологияларын енгізу жолымен жылу энергиясын өндіру, тасымал-дау және тұтыну кезінде жылу ысыраптарын қысқарту.


4-бағыт: Ауылдық аумақтарды дамыту, экология
Мақсаты: Ауылдық аумақтарды орнықты дамыту негіздерін құру, қоғамның тіршілік әрекетіне қолайлы қоршаған ортаның сапасын жақсарту

Р/с



Нысаналы

индикаторлары

2011 жыл

2012 жыл

2013

жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Даму әлеуеті жоға-ры ауылдық елді мекендердің санын ұлғайту, бірлік

1

1

1

1

1

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2

Зиянды заттардың жалпы шығарын-дыларын азайту, %

-

-

-

-

-

Облыс табиғи ре-сурстар және та-биғат пайдала-нуды реттеу басқармасы


Негізгі міндеттері:


Р/с



Көрсеткіштің

атауы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1-міндет. Білім беру және денсаулық сақтау ауылдық ұйымдарын

білікті кадрлармен қамтамасыз ету



1

Білім беру саласы-ның мамандарын ауылға тарту, адам

10

11

10

10

10

Білім беру бөлімі

2

Денсаулық сақтау саласының маман-дарын ауылға тарту, адам

-

-

-

-

-

Облыстың денсаулық сақтау басқармасы


Қол жеткізу жолдары:

Облыстың ауылдық елді мекендерін одан әрі дамыту «Үлгілі» ауылдарды дамыту жөніндегі 2012-2014 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру шеңберінде жүзеге асырылатын болады, оның тізбесіне Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың 2020 жылға дейінгі болжамды схемасының 16-тармағын орындау үшін анықталған және облыс әкімдігінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 57/4 қаулысымен бекітілген тіректі ауылдық елді мекендер енді.

Бұған қоса, 2013-2015 жылдары облыс әкімі бекіткен және инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымдарды дамытуға, жаңа өндірістерді құруға және қолданыстағыларды дамытуға, аумақты санитарлық тазалауға және абаттан-дыруға, құқық қорғау органдарының материалдық-техникалық базасын нығай-туға және тұрғын үй қорын жөндеуге бағытталған, Солнечный, Шідерті кенттерін дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспары іске асырылатын болады.

Білім беру саласында ауылда мектепке дейінгі және мектептен тыс ұйымдардың желісі кеңейтілетін болады.

Денсаулық сақтау саласында дәрігерлерді және орта буын медициналық персоналдың мамандарын қайта даярлау және біліктілігін арттыру жүзеге асырылады.
Негізгі міндеттері:


Р/с



Көрсеткіштің атауы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жауаптылар


1

2

3

4

5

6

7

8

4.2-міндет. Әуе бассейнінің ластануын төмендету, қалдықтарды басқару және қауіпсіз көму көлемін ұлғайту жүйесін оңтайландыру

1

Стационарлық көз-дерден шығатын ластайтын заттар-дың атмосфераға түсетін шығарын-дылары, мың тонна

4620,8

4700,0

4723,5

4714,1

4704,6

Облыс табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы, Павлодар облысы бойынша экология департаменті (келісім бойынша)



Қол жеткізу жолдары:

2011-2015 жылдары айналадағы ортаны қорғау саласының негізгі даму бағыты облыс халқының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, табиғи эко-логиялық жүйелердің тұтастығын қалпына келтіру, табиғи ресурстарды ұтым-ды пайдалану болып табылады;

облыстың өнеркәсіптік кәсіпорындарында атмосфералық ауаның сапасын жақсарту үшін жаңа технологияларды енгізу;

отынға биоқоспаларды пайдалану және өзге шараларды қолдану арқылы қоршаған ортаға теріс техногендік әсерді төмендету;

облыс қалалары үшін шекті ықтималды шығарындылардың жиынтық томын әзірлеу.

Қатты тұрмыстық қалдықтарды (бұдан әрі - ҚТҚ) басқару жүйесін оңтайландыру бойынша міндеттерді шешу мақсатында:

өңірдің мемлекеттік мекемелерінде құрамында сынап бар аспаптарды жинау және іске жарату бойынша жұмыстарды жүргізу көзделіп отыр.

5-бағыт: Мемлекеттік қызметтер
Мақсаты: Мемлекеттік қызметтерді электрондық форматта көрсету сапасын арттыру


Р/с



Нысаналы

индикаторлары

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Халықтың әлеуметтік маңызды қызметтер көрсету сапасымен қанағаттану деңгейі, %

-

70,0

80,0

90,0

100,0

«Екібастұз қала әкімінің аппараты» ММ,

«Ақпараттық-техникалық сервис» КМК (келісім бойынша)




Негізгі міндеттері:


Р/с



Көрсеткіштің

атауы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жауаптылар


1

2

3

4

5

6

7

8

5.1-міндет. Облыстың халқы мен бизнес-құрылымдарына

электрондық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету



1

Электрондық форматқа көшірілген қызметтердің санын көбейту, %

0

33,0

100,0

-

-

«Екібастұз қала әкімінің аппараты» ММ,

«Ақпараттық-техникалық сервис» КМК (келісім бойынша)




Қол жеткізу жолдары:

Электронды мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын одан әрі арттырудың негізгі бағыттары болып:



электрондық қызметтерді көрсетуге жұмылдырылған мемлекеттік қызмет-шілердің Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының элек-трондық цифрлық қолтаңбасын алуын ұйымдастыру;

электрондық мемлекеттік қызметтер алу және көрсету, электрондық қыз-меттерді ілгерілетудің PR-кампаниясы бөлінісінде халықты, бизнес-қоғам-дастықты, мемлекеттік қызметшілерді оқыту және консультациялық қолдау;
тұтынушылардың әлеуметтік маңызды қызметтерді көрсету сапасына қанағаттану деңгейі бойынша жыл сайын мониторинг жүргізу.

Халықтың әлеуметтік маңызды қызметтерді көрсету сапасына қанағат-тану деңгейі мемлекеттік қызметтерді көрсету карточкалары негізінде (Қазақ-стан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің және Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігінің бірлескен бұйры-ғымен бекітілген Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау әдісте-месінің 15-қосымшасына сәйкес нысан бойынша) есептеледі.

5. Қажетті ресурстар
Бағдарламаны іске асыру үшін қаржы ресурстарының жалпы көлемі 544 2015,4 млн. теңгені құрайды, оның ішінде:


Бағыттың атауы

2011

жыл

2012

жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1-бағыт

60 340,7

115 101,5

154 391,6

158 758,8

30 856,6

2-бағыт

1 552,9

863,0

989,2

768,3

756,7

3-бағыт

2 202,3

2 898,7

2 142,9

179,1

144,4

4-бағыт

3 536,0

8 599,2

93,5

215,0

285,0

5-бағыт

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Барлығы

67 631,9

127 462,4

157 617,1

159 921,2

32 042,8

Бағдарламаны іске асыруға республикалық және жергілікті бюджет-тердің, сондай-ақ инвесторлардың өз қаражаты бағытталатын болады.




Бағыттың атауы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Республикалық бюд-жет

5 529,4

10 544,5

1 756,3

240,9

303,4

Облыстық бюджет

470,4

223,4

161,0

74,6

51,6

Қалалық бюджет

1 328,8

1 641,0

1 351,3

888,7

871,8

ҚР заңнамаларымен тыйым салынбаған өзге де көздер

60 303,3

115 053,5

154 348,5

158 717,0

30 816,0

Барлығы

67 631,9

127 462,4

157 617,1

159 921,2

32 042,8

Бағдарламаны қаржыландыру көлемі Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес тиісті қаржы жылдарына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді бекіту кезінде нақтыланатын болады.


6. Бағдарламаны басқару
Екібастұз қаласының аумағын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі стартегиялық бағыттарын айқындайтын басты стратегиялық құжат болып табылады. Кейіннен әзірленетін жоспарлар, бағдарламалар, салалар мен аудандардың даму стратегиялары өңірдің дамуының таңдалған стратегиялық курсымен сәйкестендірілетін болады.

Бағдарлама стратегиялық дамуды басқару жүйесін қалыптастырудың негізін қалайды және әкімдіктің ағымдағы қызметін өңірдің дамуының стратегиялық мақсаттарына бағдарлау қажеттігін айқындайды.

Екібастұз қаласының аумағын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған бағдарламасын іске асырудың құралдары оны орындаудың әр түрлі кезеңдерінде өңір аумағын дамыту бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары, жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық және операциялық даму жоспарлары, инвестициялық жобалар болып табылады.

Бағдарламаны басқару үдерісі мынадай сатыларды қамтиды: мониторинг, бағалау және аралық және түпкілікті нәтижелерді бақылау.

Іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар мониторинг жүргізу үшін өз құзыреті шегінде экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі есепті кезең аяқталғаннан кейін екі апта мерзім ішінде Бағдарламаны іске асыру барысы туралы жедел есеп ұсынады.

Мониторинг “Негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және нәтижелер көрсеткіштері” бөлімінде ұсынылған міндеттер көрсеткіштері бойынша жүзеге асырылады.

Бағдарламаны іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі есепті жылдың бірінші жарты жылдығы және есепті жыл аяқталғаннан кейін екі апта мерзім ішінде жедел есеп ұсынады.

Қаланың экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі Бағдарламаға жүргізілген мониторинг қорытындылары бойынша Павлодар облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына жалпы есепті ұсынады.

Бағдарламаны іске асыруға қатысатын әр тараптардың өзара іс-қимылын талдауды, сондай-ақ осы бағдарламалардың іске асырылу барысына сыртқы факторлардың ықпалын және жоспарланған іс-шараларды іске асырудың тиімділігін арттыруға және қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған сайма-сай шаралар қабылдауды есепке ала отырып дайындалған өзекті қорытындылар мониторингісінің қорытынды нәтижелері болып табылады.

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімімен Бағдарламаны бағалауды Бағдарламада белгіленген екі кезеңнің қорытындылары бойынша жүргізеді: оны іске асырудан үш жыл өткенде (аралық) және жоспарлы кезең өткенде (түпкілікті).

Қаланың экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі қала әкімі қол қойған Бағдарламаны бағалау жөніндегі есепті жасайды және есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 сәуіріне дейін Павлодар облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына ұсынады.

Бағдарламаның іске асырылуын бақылау Бағдарламаны іске асыру жөніндегі жүргізілген бақылау іс-шараларын мониторингілеу, бағалау нәтижелері негізінде жүзеге асырылады.



Каталог: assets -> files
files -> Рабочая программа дисциплины дв3 История сервиса
files -> 4. История фармации. Фармация в период Возрождения и Нового времени
files -> Юсупова алия 16 лет. Академия художественной гимнастики Ирины Винер, г. Москва
files -> Жоспардың мазмұНЫ
files -> Аудан әкімінің 2013 жылдың қорытындылары бойынша аудан тұрғындарымен есепті кездесуінде сөйлеген сөзі
files -> Гост 10922-90: Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций
files -> Алуштинський мв гу держтехногенбезпеки в ар крим
files -> “Party political communication II political public relations”. Перевод – Тугуши Ольга


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет