Облыстың 2014-2015 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
№
|
Көрсеткіштердің атаулары
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Жалпы өңірлік өнім (ЖӨӨ), млрд.теңге
|
2 362,4
|
2560,9
|
2
|
Жан басына шаққандағы ЖӨӨ, мың теңге
|
855,6
|
909,8
|
3
|
Халық саны, мың адам
|
2 788,4
|
2 840,6
|
4
|
Орташа жылдық өмір сүру минимумы, теңге
|
17 439
|
18 153
|
5
|
Жұмыссыздық деңгейі, %
|
5,3
|
5,0
|
6
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге
|
1 852
|
1 982
|
7
|
Минималды еңбек ақы, теңге
|
19 966
|
21 364
|
2015 жылдың қорытындысымен облыстық бюджеттің атқарылуы туралы
2015 жылы облыстық бюджеттің кірістері 390 585,5 млн. теңгені құрап, жоспар 100,4%-ға орындалды және 2014 жылдың қорытындысымен салыстырғанда 8 582,7 млн. теңгеге аз немесе 2,2%-ға төмен.
Атауы
|
2014 жылы нақты түскені
|
2015 жыл
|
2015-2014 жылмен салыстырғанда
|
Жылдық жоспар
|
Нақты түскені
|
Айырма
|
%
|
%
|
сома
|
КІРІСТЕР
|
399 168,2
|
389 202,6
|
390 585,5
|
100,4
|
1 382,9
|
97,8
|
- 8 582,7
|
оның ішінде
|
|
|
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
10 441,3
|
14 776,0
|
15 215,6
|
103,0
|
439,6
|
145,7
|
4 774,3
|
Салықтық емес түсімдер
|
2 494,4
|
5 540,6
|
6 474,2
|
116,9
|
933,6
|
259,6
|
3 979,8
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер
|
11,0
|
5,4
|
15,0
|
279,6
|
9,6
|
135,6
|
4,0
|
ТРАНСФЕРТТЕР
|
386 221,5
|
368 880,6
|
368 880,6
|
100,0
|
0,0
|
95,5
|
-17 340,8
|
оның ішінде
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция
|
254 747,4
|
255 200,0
|
255 200,0
|
100,0
|
0,0
|
100,2
|
452,6
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
90 840,0
|
91 634,3
|
91 634,3
|
100,0
|
0,0
|
100,9
|
794,4
|
Нысаналы даму трансферттер
|
37 895,7
|
20 963,7
|
20 963,7
|
100,0
|
0,0
|
55,3
|
-16 932,0
|
Салықтық түсімдер 14 776,0 млн. теңгенің орнына 15 215,6 млн.теңгені құрап, жоспар 103,1%-ға немесе 439,6 млн. теңге асыра орындалды. 2014 жылмен салыстырғанда түсімдер 4 774,3 млн. теңгеге көбейген, себебі жеке табыс және әлеуметтік салықтардың облыстық бюджет пен аудан (қала) бюджеттері арасында бөлу нормативтеріне байланысты болып отыр.
Жалпы облыс бойынша (контингент) 2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы табыс салығы 5 960,9 млн. теңгеге, әлеуметтік салық 1 315,0 млн. теңгеге артқан.
Жеке табыс салығы бойынша түсімдер 8 657,8 млн.теңгені құрап, жоспар 103,1%-ға немесе 260,5 млн.теңгеге асыра орындалды.
Әлеуметтік салық бойынша жоспардағы 5 037,6 млн.теңгенің орнына 5 186,6 млн.теңге түсіп, жоспар 103,0%-ға немесе 149,0 млн.теңгеге асыра орындалды.
Салықтық емес түсімдер жоспары 116,9%-ға орындалды немесе 5 540,6 млн. теңгенің орнына 6 474,2 млн. теңге түсіп жоспар 933,6 млн. теңгеге асыра орындалды және 2014 жылмен салыстырғанда 3 979,8 млн. теңгеге көп немесе 159,6%-ға жоғары.
Атауы
|
Жылдық жоспар
|
Нақты түскені
|
%
|
Айырма
|
Салықтық түсімдер
|
14 776,0
|
15 215,6
|
103,0
|
439,6
|
Жеке табыс салығы
|
8 397,3
|
8 657,8
|
103,1
|
260,5
|
Әлеуметтік салық
|
5 037,6
|
5 186,5
|
103,0
|
148,9
|
Салықтық емес түсімдер
|
5 540,6
|
6 474,2
|
116,9
|
933,6
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер
|
5,4
|
15,0
|
279,6
|
9,6
|
Трансферттердің түсімдері 368 880,6 млн.теңгені құрады немесе жоспар 100%-ға орындалды.
Республикалық бюджеттен 367 798,0 млн. теңге нысаналы трансферттер түсті, атап айтқанда ағымдағы нысаналы трансферттер 90 158,3 млн. теңгені, нысаналы даму трансферттері 20 963,7 млн. теңгені, субвенциялар 255 200,0 млн. теңгені құраса, Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві есебінен 1 476,0 млн. теңге бөлінді.
Кірістер бойынша облыстық бюджетінің орындалуы, млн.теңге
2015 жылы облыстық бюджеттің шығындары 99,9%-ға немесе түзетілген бюджет жоспарындағы 397 110,3 млн. теңгенің 396 587,8 млн. теңгесі игерілді. Игерілмеген қаржы 522,5 млн. теңгені, оның ішінде объективтік себептермен 380,1 млн. теңгені, субъективтік себептермен 142,4 млн. теңгені құрады..
Бюджеттің атқарылу құрылымында ең үлкен үлес салмақты білім беру – 18,2%, денсаулық сақтау – 18,9%, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық – 6,1%, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік – 3,7%, ауыл,су,орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары – 8,0%, көлік және коммуникациялар – 3,4% шығындары құрады.
млн.теңге
|
|
|
|
Атауы
|
Жылдық жоспар
|
Орындалуы
|
%
|
Айырма
|
ШЫҒЫСТАР барлығы:
|
397 110,3
|
396 587,8
|
99,9
|
-522,5
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
ШЫҒЫНДАР:
|
382 176,6
|
381 654,7
|
99,9
|
-521,9
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
6 392,6
|
6 380,4
|
99,8
|
-12,2
|
Қорғаныс
|
296,7
|
295,1
|
99,4
|
-1,6
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
11 638,1
|
11 638,1
|
100,0
|
0,0
|
Бiлiм беру
|
72 140,4
|
72 138,4
|
100,0
|
-2,0
|
Денсаулық сақтау
|
75 068,5
|
74 989,2
|
99,9
|
-79,3
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
8 256,9
|
8 255,2
|
100,0
|
-1,7
|
Тұрѓын үй-коммуналдық шаруашылық
|
24 269,7
|
24 269,7
|
100,0
|
0,0
|
Мәдениет, спорт, туризм жғне ақпараттық кеңістiк
|
14 483,9
|
14 483,4
|
100,0
|
-0,5
|
Отын-энергетика кешенi жғне жер қойнауын пайдалану
|
14 705,3
|
14 705,3
|
100,0
|
0,0
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жғне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
31 867,9
|
31 820,2
|
99,9
|
-47,7
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
591,1
|
589,8
|
99,8
|
-1,3
|
Көлiк жғне коммуникация
|
13 550,3
|
13 550,2
|
100,0
|
-0,1
|
Басқалар
|
19 746,0
|
19 371,4
|
98,1
|
-374,6
|
Борышқа қызмет көрсету
|
103,9
|
103,1
|
99,2
|
-0,8
|
Трансферттер
|
89 065,3
|
89 065,3
|
100,0
|
0,0
|
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР
|
5 648,7
|
5 648,7
|
100,0
|
0,0
|
ҚАРЖЫЛЫҚ АВТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ
|
8 024,3
|
8 024,3
|
100,0
|
0,0
|
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ
|
1 260,7
|
1 260,0
|
99,9
|
-0,7
|
Достарыңызбен бөлісу: |